*;101;03333618;;0110150 2120 єдиний внесок нарахований на суму відпускних за червень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний внесок нарахований на суму відпускних за червень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
*;101;03333618;;0110150 2120 єдиний внесок нарахований на суму відпускних за червень 2026 року перераховано повністю(101 0110150 2120 єдиний внесок нарахований на суму відпускних за червень 2026 року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;21728616;11011000;0110150 2111 військовий збір за червень 2026 р.(101 0110150 2111 військовий збір за червень 2026 р.)
Повна картка транзакції →0712020;2610;за надання послуги по водовiдвед..;зг.АКТ №ВО-00025827/2 вiд 15.06.2026р.та дог.№520 вiд 09.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-163,77грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №73 вiд 04.06.2026р. накладна №462 вiд 16.06.2026р. ;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО із компенсації дод. відпустки громад. які постр. в наслідок аварії ЧАЕС за червень xxxx Перераховано повністю(101 ПДФО із компенсації дод. відпустки громад. які постр. в наслідок аварії ЧАЕС за червень xxxx Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611025;2230;Риба морожена;згiдно накладної №1195 вiд 11.06.2026 року, договiр №15 вiд 26.01.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813102;2220;за медикаменти (трифтазин);накладна №11-U158124105-5 вiд 12.06.2026 року договiр №53 вiд 11.03.2026 року;в т.ч ПДВ-63.50.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ;дог.№ 4981 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025529/1 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 161,67 грн.
Повна картка транзакції →;0114082;2210;за продукцію призначену для відзначення,нагородження;договір №62 від 16.06.2026р.; накладна№0537 від 16.06.2026 року;без ПДВ;
Повна картка транзакції →*;101;25496212;;2111 25496212 вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026р.перераховано повнiстю(101 2507110 2111 вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026року;перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150 2240 підзвітні кошти (за відправку рекомендованих листів) авансовий звіт №43 від 17.06.2026 року
Повна картка транзакції →0813102;2220;за товар (пов"язка пластирна медична,пластир);накладна №РН00049227 вiд 15.06.2026 року договiр №349-Хм126/44 вiд 09.03.2026 року;в т.ч ПДВ-62,74.
Повна картка транзакції →0611010;2230-914,00 ; За сметану,кефір та йогурт згідно накладної № 15868 від 01.06.2026р. та договору № 17 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-152,33 ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026 р. накладна №1245463 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-150,00
Повна картка транзакції →3610160;2210;за воду питну бутильовану;договір №5 вiд 05.02.2026р.; накладна №РН-019362 вiд 18.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;03084799;;0210150 2111 військовий збір утриманий із розрахункових за червень 2026 перераховано повністю(101 0210150 2111 військовий збір утриманий із розрахункових за червень 2026 перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання комплектуючих виробів для ремон. невироб. обладнання згід.дог.№32 від 17.06.26р. нак.№ 3 від 17.06.26 р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за охор.прим.бюдж.уст.;зг.ак.надан.посл.№ВБ000065061 від 17.06.2026р.дог №30936-ОП від 19.01.2026р;зг.ПКМУ590; ПДВ-146,67;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за охор.прим.бюдж.уст.;зг.ак.надан.посл.№ВБ000056566 від 17.06.2026р.дог №30935-ОП від 19.01.2026р;зг.ПКМУ590; ПДВ-146,67;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за охор.прим.бюдж.уст.;зг.ак.надан.посл.№ВБ000065711 від 17.06.2026р.дог №30937-ОП від 19.01.2026р;зг.ПКМУ590; ПДВ-146,67;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за охор.прим.бюдж.уст.;зг.ак.надан.посл.№ВБ000056563 від 17.06.2026р.дог №30934-ОП від 19.01.2026р;зг.ПКМУ590; ПДВ-146,67;
Повна картка транзакції →7721010;2273;Вiдшкодування витрат за електроенергiю, згiдно акт-рах.№103181 вiд 18.06.2026р., договору №14-42-К вiд 10.12.2024р. та додаткової угоди №6 вiд 15.01.2026р., в т.ч.ПДВ-145,75.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №43 вiд 10.04.2026р. накладна №1162 вiд 16.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1142 вiд 12.06.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;За послуги з заправки та ремонт картриджа.; договiр №xxxx-02/08-26 вiд 17.06.xxxxр., акт№06/17-02 вiд 17.06.xxxxр.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →