0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026 р. накладна №1226334 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-225,00
Повна картка транзакції →Категорія «Управління»: 66 020 транзакцій на 4,84 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 1 342 | 686,5 млн грн | |
| 308 | 603,1 млн грн | |
| 1 576 | 523,6 млн грн | |
| 217 | 458,2 млн грн | |
| 365 | 103,9 млн грн | |
| 156 | 99,1 млн грн | |
| 599 | 98,6 млн грн | |
| 266 | 85,4 млн грн | |
| 231 | 81,3 млн грн | |
| 154 | 77,5 млн грн | |
| 2 619 | 67,3 млн грн | |
| 570 | 55,7 млн грн | |
| 3 245 | 46,9 млн грн | |
| 1 177 | 39,4 млн грн | |
| 317 | 36,7 млн грн | |
| 929 | 36,7 млн грн | |
| 377 | 36,0 млн грн | |
| 753 | 32,8 млн грн | |
| 431 | 30,7 млн грн | |
| 454 | 30,2 млн грн | |
| 305 | 29,6 млн грн | |
| 507 | 29,3 млн грн | |
| 501 | 29,1 млн грн | |
| 994 | 28,4 млн грн | |
| 494 | 28,0 млн грн |
0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026 р. накладна №1226334 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-225,00
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 5366 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025534/2 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 224,86 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2250-1345,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 17 від 15.06.2026;;;
Повна картка транзакції →0110150;2250-1345,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 18 від 15.06.2026;;;
Повна картка транзакції →Кошти з тимчасової непрацездатності за червеньxxxxроку податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →*;101;45203288;;Єдиний внесок із відпускних за червень 2026р.(101 1610160 2120 Єдиний внесок із відпускних за червень 2026р. перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611010;2230-1330,00;за хліб;згідно накладної № 9 від 15.06.2026р. та договору№ 55 від 23.03.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення ; дог.№ 7394 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025528/2 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 220,87 грн.
Повна картка транзакції →0611025;2272;Водовiдведення;згiдно акту №ВО-00025674/2 вiд 12.06.2026 року, договiр №182в вiд 23.01.2026 року;ПДВ-220.20
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ; дог.№ 7394 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025528/1 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 219,88 грн.
Повна картка транзакції →0611070;2272;водовiдведення, додатк. нарах. стiч. вод 20%; дог.№338б вiд 27.01.2026р.,акт№ВО-00025893/3 вiд 15.06.2026р,;ПДВ-211,39
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв фiзичних осiб утриманий iз лiкарняних за червень xxxxр.Перерахований повнiстю.(101 Податок з доходiв фiзичних осiб утриманий iз лiкарняних за червень xxxxр.Перерахований повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;За кефір, сметану; зг. дог.№16кф від 16.01.26р. нак.№1258238 від 17.06.26р.в т.ч ПДВ-207,95.
Повна картка транзакції →2507110;2240;технiчне обслуговування обладнання (ТО лiфта по вул.Городецького,10);акт№892л вiд 18.06.26р.,дог.№187/2 вiд 02.02.26р.п.п2п19ПКМУ№590;в т.ч.ПДВ-207,77
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2273;вiдшкодув заелектропостачання ;акт №5 вiд 19.06.2026 р , договору №2 вiд 30.01.2026 року; безПДВ;
Повна картка транзакції →2307010;2240;Відшк.витрат по охороні приміщення; зг.акт-рах№103275 від 18.06.26р,дог.№7-39-К від 03.02.22р,д/у №15 від 23.01.26р.;В т.ч.ПДВ-204,37грн;
Повна картка транзакції →0611091;2720; одноразова щорiчна матерiальна допомога дiтям-сиротам за 2026р;пост.КМУ № 226 вiд 05.04.1994;Договiр 1 вiд 10.01.2024,вiдомiст№8. зведений реєстр №8 вiд 16.06.2026 .податки та збори перерахованi повнiстю.
Повна картка транзакції →0813102;2230;за масло згідно накладної №РН-0049910 від 18.06.26р договір №2 від 13.01.2026р;в т.ч ПДВ-200,00;
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд07.05.2026 №19; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →6491010;2250; Витрати на вiдрядження.; Реєстр звiтiв про використання коштiв/ел. грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт працiвникiв вiд26.05.2026 №22; Договiр №24310002012 вiд 13.03.2024р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №73 вiд 04.06.2026р. накладна №458 вiд 16.06.2026р. ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання витратних матеріалів до комп"ютерного обладнання (контейнер з чорнилами);дог.№ 72 від 17.06.2026р.,специфікація, накл. № 326 від 17.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування; договір №31 вiд 23.03.2026 р. накладна №1244238 вiд 16.06.2026р. ;в т.ч. ПДВ-200,00
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ЄСВ iз компенсації дод. відпустки громад. які постр. в наслідок аварії ЧАЕС за червень xxxx Перераховано повнiстю(101 Єдин.соцiальн внесок iз компенсації дод. відпустки громад. які постр. в наслідок аварії ЧАЕС за червень xxxx Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0110150;2240 ;За заправку та ремонт картриджа лазерного принтера;зг. дог.№66 від 17.09.2026р. по акту №66 від 17.06.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →