0913111;2240;за послуги з доступу до мережi Iнтернет за червень 2026р;згiдно рах.-акту №19140/22/06.2026/01 вiд 10.06.2026р.Дог.№19140/22 вiд 27.02.2026 р. в т.ч.ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →Категорія «Соцзахист»: 33 805 транзакцій на 1,01 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 3 396 | 190,0 млн грн | |
| 616 | 132,3 млн грн | |
| 1 017 | 110,2 млн грн | |
| 209 | 24,4 млн грн | |
| 908 | 20,4 млн грн | |
| 535 | 16,8 млн грн | |
| 416 | 15,8 млн грн | |
| 897 | 15,3 млн грн | |
| 346 | 14,2 млн грн | |
| 971 | 13,8 млн грн | |
| 701 | 13,8 млн грн | |
| 226 | 13,5 млн грн | |
| 325 | 13,1 млн грн | |
| 240 | 13,1 млн грн | |
| 385 | 12,7 млн грн | |
| 355 | 12,3 млн грн | |
| 473 | 12,2 млн грн | |
| 553 | 12,0 млн грн | |
| 768 | 11,2 млн грн | |
| 453 | 10,9 млн грн | |
| 343 | 10,6 млн грн | |
| 414 | 9,2 млн грн | |
| 342 | 9,1 млн грн | |
| 343 | 8,9 млн грн | |
| 777 | 8,7 млн грн |
0913111;2240;за послуги з доступу до мережi Iнтернет за червень 2026р;згiдно рах.-акту №19140/22/06.2026/01 вiд 10.06.2026р.Дог.№19140/22 вiд 27.02.2026 р. в т.ч.ПДВ-83,33.
Повна картка транзакції →*;101;40930393;;КУ Центр надання соцпослуг 40930393(101 0113121 2111 вiйськовий збiр iз зарплати за 1 пол.червня 2026 року утриманий та перерахований повнiстю)
Повна картка транзакції →Повернення переплачених коштiв внутрiшньоперемiщеної особи Вяльцева Н.С., IПН xxxx за жовтень xxxx року.Згiдно постанови КМУ №322вiд20.03.xxxxр.
Повна картка транзакції →*;101;44684080;;єдиний внесок iз авансу заробітної плати за першу половину червня 2026р.,0813193;2120(101 єдиний внесок iз авансу заробітної плати за першу половину червня 2026р.,0813193;2120)
Повна картка транзакції →0813200;2240;за доступ до мережi i серв. iнтернет;зг. акт№544 вiд 08.06.26р, дог№100126 вiд 19.01.26р.;в т.ч.ПДВ-83,33грн.
Повна картка транзакції →xxxx;вивізТПВ 04-05.xxxx зг.Дог.№198 від 04.05.xxxxр., акт №855від29.05.xxxx ПДВ 82,52 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2240; за телекомунікаційні послуги за травень 2026р.;дог.№0504004270002462 від 24.02.2026р., акт №0504004270002462.5.2026 від 31.05.2026 р.;в т.ч ПДВ-80,83
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хліб; накладна №00031978 від 12.06.2026р.,договір №1 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-80,53
Повна картка транзакції →0813104;2230;за хліб; накладна №00031813 від 11.06.2026р.,договір №1 від 14.01.2026р.; в т.ч.ПДВ-80,53
Повна картка транзакції →0813121 2240 за інтернет послуги згідно дог.В294від 20.01.2026р.зг.акта№1392 від10.06.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; згідно АКТ №5\6 від 11.06.2026року та договору №5 від 23.02.2026року; т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →25962929;2111;Профспілкові.внески із заробітної плати за 1 половину червня 2026р;;;
Повна картка транзакції →0813104;2240; за ТО вогнегасника ВП-5 та діагностування ВВК 2 зг.акту №2579 від 11.06.2026 р. Дог.№25/26П від 11.06.2026 р. ПДВ - 75.00.
Повна картка транзакції →0113104;2230;за маргарин;Накладна №1723 вiд 05.06.2026 р.,договiр №06 вiд 20.01.2026 р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43690554;;0813193 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину червня 2026р Утримано та перераховано повністю(101 0813193 2111 Військовий збір із заробітної плати за І половину червня 2026р Утримано та перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0813121;2230;ячмінка;Зг. накл.№133 від 11.06.2026р. Дог.№23 від 16.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230; За продукти харчування (яйця курячі); згiдно накладної №ВС-000675 вiд 10.06.2026р.; договiр №02-41 вiд 10.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →913121;2250;за відрядження згідно ав.зв. № 28 від 04.06.2026 р. Лук`янчикової І.М. наказ № 01-06/24 від 29.05.2026 р. згідно списку.
Повна картка транзакції →0813104;2240;Пiдзв.суми за червень 2026р (iнформацiйно-консультацiйнi послуги); аванс. звiт №1 вiд 05.06.2026р, вiдом. №б/н вiд 10,06,2026 р;Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;03191928;11011000;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Вiйськовий збiр iз розрахункових за червень 2026 р. Перераховано повнiстю код 11011000)
Повна картка транзакції →КПКВК 0813121 КЕКВ 2240 Ремонт картриджа червень 2026 р.; згідно дог № 1029 від 11.06.2026 р. акт № 1029 від 11.06.2026 р.
Повна картка транзакції →0813121;2240;За телекомунiкацiйнi послуги згiдно дог. №1 вiд 12.01.2026р. по акту вiд 10.06.26р. №572;в т.ч.ПДВ-64,74 грн.
Повна картка транзакції →0813104;2240;За послуги зв`язку за травень 2026р.; згідно рахунку-акту №8182.5.2026. вiд 31.05.2026р., договір №0504083320008182 вiд 16.01.2026р;в т ч. ПДВ-64,24
Повна картка транзакції →0810160;2240;за телекомунікаційні послуги за травень 2026 року ; договір №0504004270001162/26 від 09.02.2026 року акт №0504004270001162.5.2026 від 31.05. 2026року ; в т.ч ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →913111;2240;за послуги зв`язку за травень 2026р;згiдно рах.-акту №0502003220004902.5.2026 вiд 31.05.2026р.Дог.№0502003220004902/26 вiд 06.02.2026 р;в т ПДВ-64,17.
Повна картка транзакції →