2918110;2240;послуги з супроводу програмн.забезпеч."СОНАТА".;акт№Iв-0001468 вiд 17.06.2026р.,дог.№01.19-23 вiд 17.06.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Категорія «Інфраструктура»: 42 978 транзакцій на 2,87 млрд грн, установи й одержувачі.
| Установа | Транзакції | Сума |
|---|---|---|
| 194 | 371,2 млн грн | |
| 60 | 289,0 млн грн | |
| 2 095 | 244,2 млн грн | |
| 480 | 243,1 млн грн | |
| 282 | 174,4 млн грн | |
| 14 | 146,8 млн грн | |
| 289 | 70,7 млн грн | |
| 385 | 68,9 млн грн | |
| 1 444 | 64,7 млн грн | |
| 936 | 58,3 млн грн | |
| 335 | 52,6 млн грн | |
| 299 | 40,9 млн грн | |
| 165 | 40,3 млн грн | |
| 223 | 31,2 млн грн | |
| 475 | 28,1 млн грн | |
| 270 | 24,9 млн грн | |
| 319 | 24,3 млн грн | |
| 397 | 22,0 млн грн | |
| 266 | 20,3 млн грн | |
| 278 | 19,3 млн грн | |
| 406 | 19,2 млн грн | |
| 119 | 19,0 млн грн | |
| 35 | 18,6 млн грн | |
| 1 046 | 18,4 млн грн | |
| 328 | 16,7 млн грн |
2918110;2240;послуги з супроводу програмн.забезпеч."СОНАТА".;акт№Iв-0001468 вiд 17.06.2026р.,дог.№01.19-23 вiд 17.06.2026р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0112111;2610;урологічні прокладки;накладна №821від 12.06.2026;договір№29 від 04.06.2026;ПДВ- 119,01 грн.
Повна картка транзакції →1014030 2111 Відпускні за червень 2026 р., под.та збори перерах.повністю,зг.заяви-догов.№2023/ZP/238-002 від 27.03.2023р. та список за червень 2026 р.
Повна картка транзакції →0615061;2210;за виготовлення інформаційної продукції( банер) ; дог №1 від 18.06.2026р., видат накладна № Мм 06/49від 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0614030 КЕКВ 2111 розрахункові за червень 2026 по списку, податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів найманих працівників із компенсації додаткової відпустки по ЧАЕС за травень-червень xxxx року перераховано повністю.(101 Податок з доходів найманих працівників із компенсації додаткової відпустки по ЧАЕС за травень-червень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0614060 2273 за електричну енергію згідно договору №401000231 від 20.01.2026 та акта №1020830-2605-1 від 17.06.2026 року з ПДВ
Повна картка транзакції →0611151; 2272; Оплата за водопостачання, водовідведення та абонплата за червень 2026р.зг.д №3 - 02.02.26р, зг акта №013660 -18.06.2026р. в т.ч.ПДВ: 275,45грн;
Повна картка транзакції →0112111;2610;зовнішній уропрезерватив;накладна №18-U158070108-1 від 10.06.2026;договір№ 28 від28.05.2026;ПДВ- 107,42 грн.
Повна картка транзакції →0813105,2274,за природ.газ,згiдно акта №5 вiд 10.06.2026р. та догов. №01-11285/25-БО-Т вiд 24.10.2025р.; в т.ч. ПДВ- 271,99грн.;
Повна картка транзакції →0113121;2230;за банани, помідори, огірки;видаткова накладна №РН-0000494 від 16.06.2026 року;договір №14 від 09.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014081;2271;Оплата за теплову енергію; зг. дог.№5805 від 21.01.2026р. та акт №б/н від 18.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-267,50 грн.
Повна картка транзакції →0113121;2230;за печиво цукрове, вафлі; накладна №РН-0000494 від 16.06.2026 року;договір №13 від 09.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2240; За телекомунікаційні послуги , акт №0506004870000172.5.2026 вiд 31.05.2026р., дог. №0506004870000172 вiд 19.01.2026р.в т.ч ПДВ-256,67.
Повна картка транзакції →0813133;2240; за охорону приміщення згідно акту виконаних робіт № БГ-0002463 від 16.06.2026р. договір № 1124 від 27.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44601711;;44601711 0218210 2610 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026 року перераховано повнiстю(101 44601711 0218210 2610 Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2026 року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0118340; 2610; оплата за матерiали для проведення рем. робiт господ. способом; накладна №3 вiд 17.06.2026р.; договiр №38 вiд 17.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;03338900;;1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за першу половину червня 2026. Сплачено повнiстю.(101 1218130 2610 ВЗ iз заробiтної плати за першу половину червня 2026. Сплачено повнiстю.)
Повна картка транзакції →0112111;2610;відшкодування видатків за послуги з управління рідкими нечистотами;акта прийому-здачі виконаних послуг№47 від 17.06.2026;договір№8 від 19.01.2026;ПДВ-229,88грн.
Повна картка транзакції →0712060; 2610; За послуги з перетікання реактивної ел.енергії; дог. від 20.01.2026 р. №121500,а.н.п. від 15.06.2026 р. №208; в т.ч.ПДВ 227,57.
Повна картка транзакції →0614060;2273;оплата за розподіл електр енерг за червень 2026р.; дог №КО-135800 від 22.01.2026 р.,акт №8096284216496від 18.06.2026р.; в т.ч. ПДВ 227,31грн.
Повна картка транзакції →0813191;2273;відшкодування комун. послуг електрична енергія; зг. дог№2 від 21.04.2026р., акт №116 від 17.06.2026р.;в т.ч ПДВ-220,55.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За вивіз та захоронення ТПВ;зг.дог.№74/01-26 від 15.01.2026 та акту №ОУ-134567 від 09.06.2026;в т.ч. ПДВ-215,75
Повна картка транзакції →1014081;2271;Оплата за послуги з постачання гарячої води; зг. дог.№5805/1 від 21.01.2026р. та акт №б/н від 31.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-209,94 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за червень xxxxр. Перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за червень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →