*;101;xxxx;;xxxx Вiйськовий збiр утриманий з соц. стипендiї за 06.26р. Перераховано повнiстю(101 xxxx Вiйськовий збiр утриманий з соц. стипендiї за 06.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669): 2 354 транзакцій на 349,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВФ АТ КБ"ПриватБанк"ЄДРПОУ 14360570 | 101 | 131,0 млн грн |
ГУ ДПС у Вiн.обл./м.ВiнницяЄДРПОУ 44069150 | 69 | 40,3 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 33,8 млн грн |
ВІННИЦЬКА Ф.ПАТ КБПРИВАТБАНК,М.ВІННИЦЯЄДРПОУ 14360570 | 59 | 27,0 млн грн |
ВНМУ iм.М.I.ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП"Вiнницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 15 | 19,0 млн грн |
ГУК у Вiн.обл.( м.Вiнниця) 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 91 | 9,8 млн грн |
ГУДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІЄДРПОУ 44069150 | 59 | 8,3 млн грн |
АТ"СЕНС БАНК"ЄДРПОУ 23494714 | 48 | 8,2 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Вінниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 66 | 7,6 млн грн |
АТ"Державний ощадний банк України"ЄДРПОУ 09302607 | 49 | 4,0 млн грн |
ДНТ "Центр якостi освiти МОЗ України"ЄДРПОУ 21707413 | 83 | 2,9 млн грн |
КП"Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 2,6 млн грн |
ТОВ"ЗАПОРIЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 3 | 2,5 млн грн |
КП"Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 13 | 2,5 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 2,3 млн грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл/11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 2,1 млн грн |
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"ЄДРПОУ 42093239 | 2 | 1,8 млн грн |
ТзОВ"ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 4 | 1,7 млн грн |
ПАТ"Вiнницяобленерго"СО"Вiнницькi мiсьЄДРПОУ 25509880 | 10 | 1,4 млн грн |
*;101;xxxx;;xxxx Вiйськовий збiр утриманий з соц. стипендiї за 06.26р. Перераховано повнiстю(101 xxxx Вiйськовий збiр утриманий з соц. стипендiї за 06.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;Посл.з постач.ел.енергiї за травень 26р.;Дог. №1319033 вiд 08.01.26;Акт №1319033-2605-1 вiд 01.06.26; ПДВ - 70537,68 грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Водовiдведення за травень 26р.;Акт №ВО-00024152/2 вiд 11.06.26; Дог.№347 К вiд 12.02.26; ПДВ - 46576,70 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 478-Хм/26 від 02.06.2026 накладна № РН00049827 вiд 15.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-3316.35 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 27/05/26-3 від 27.05.2026 накладна № 368621 вiд 11.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-2553.12 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2240;посл.програмного забезпечення(прогр.компл."Мед.інформ.сист."Health24"); ДОГОВІР № 1145-2611 від 03.03.2026 АКТ № 17437 вiд 16.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-6050.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2210;придб.матер.для ремон.водомереж(кути,муфти,труби); ДОГОВІР № 12/06-3 від 12.06.2026 накладна № 11883 вiд 16.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-4449.64 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2111;Перерахування відпускних у 06.2026р.,Дог.№581 від 10.10.05р.Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →Вiдпускнi ЧАЕС за 06.26р.зг.Дог.581 вiд 10.10.05р.та сп.Под.та зб.п.пов.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U158134286-1 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-815.31 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 28/05/26-1 від 28.05.2026 накладна № 11-U158190163-1 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-546.18 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U158134306-1 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-489.18 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 26/05/26-2 від 26.05.2026 накладна № 7254 вiд 11.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-449.03 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U158190310-1 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-377.16 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 28/05/26-1 від 28.05.2026 накладна № 11-U158134271-1 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-367.50 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 23/03/26-6 від 23.03.2026 накладна № 11-U158190188-1 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-365.05 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;лопатка свиняча; ДОГОВІР № 10/04/26-2 від 10.04.2026 накладна № 1170 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-870.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;овочі; ДОГОВІР № 27/05/26-2 від 27.05.2026 накладна № 14474 вiд 15.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-790.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U158190259-1 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-251.44 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Сплата ЄСВ 22% з юридичних осiб утримана з вiдпускних ЧАЕС найманих працiвникiв за 06.26р.Перераховано повнiстю(101 xxxx Сплата ЄСВ 22% з юридичних осiб утримана з вiдпускних ЧАЕС найманих працiвникiв за 06.26р.Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних ЧАЕС за 06.26р Перереховано повнiстю(101 xxxx Податок утриманий з доходу найманих працiвникiв з вiдпускних ЧАЕС за 06.26р Перереховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/03/26-1 від 20.03.2026 накладна № 11-U158193866-1 вiд 12.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-175.56 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2230;овочі; ДОГОВІР № 27/05/26-2 від 27.05.2026 накладна № 14473 вiд 15.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-410.00 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2210;придб.матер.для рем.водомереж(крани); ДОГОВІР № 12/06-1 від 12.06.2026 накладна № 11885 вiд 16.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-299.14 грн.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 28/05/26-1 від 28.05.2026 накладна № 11-U158259637-1 вiд 15.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-102.06 грн.
Повна картка транзакції →