DATA
Установа-платник

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ФЛОРІАНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ФЛОРІАНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 34377473): 394 транзакцій на 2,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 34377473c. КозятинХмільницький район
Витрачено2,3 млн грнпублічні платежі
Транзакції394за I півріччя 2026
Одержувачі12валідні ЄДРПОУ
КатегоріяОсвітааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
201,2 млн грн
16405,3 тис. грн
14327,6 тис. грн
ФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
23498,9 тис. грн
1491,0 тис. грн
771,4 тис. грн
429,4 тис. грн
122,1 тис. грн
ФОП Качківська Г.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
110,9 тис. грн
79,8 тис. грн
44,2 тис. грн
653,5 тис. грн
ТзОВ "НЗ СОФТ"ЄДРПОУ 44388197
11,5 тис. грн
21,0 тис. грн
КП " Чисте мiсто"ЄДРПОУ 41181994
3603,99 грн
ФОП Рудь М.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1400,00 грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

4 800,00 грн

0611021;2111;Заробітна плата за 1 половину травня 2026 року, вiдомість №1418, договір №2022/ZP/244-006 вiд 02.08.2022 року, податки та збори перераховані повністю

Повна картка транзакції →
991,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №37 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0001777 вiд 12.05.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
18 000,00 грн

*;101;34377473;;0611031 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату педагогічних працівників за 1 половину травня 2026 року перер(101 0611031 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату педагогічних працівників за 1 половину травня 2026 року перераховано повністю 41033900 ЗУДБ2026)

Повна картка транзакції →
13 400,00 грн

*;101;34377473;;0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату за 1 половину травня 2026 року перераховано повністю(101 0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату за 1 половину травня 2026 року перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
12 000,00 грн

*;101;34377473;;0611031 2111 Податок на доходи фізичних осіб утриманий iз заробітної плати педагогічних працівників за 1 половину травня 2026 року п(101 0611031 2111 Податок на доходи фізичних осіб утриманий iз заробітної плати педагогічних працівників за 1 половину травня 2026 року перераховано повністю 41033900 ЗУДБ2026)

Повна картка транзакції →
8 900,00 грн

*;101;34377473;;0611021 2111 Податок на доходи фізичних осіб утриманий iз заробітної плати за 1 половину травня 2026 року перераховано повністю(101 0611021 2111 Податок на доходи фізичних осіб утриманий iз заробітної плати за 1 половину травня 2026 року перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
3 300,00 грн

*;101;34377473;;0611031 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз заробітної плати педагогічних працівників за 1 половину травня 2026 року перераховано повн(101 0611031 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз заробітної плати педагогічних працівників за 1 половину травня 2026 року перерахованоповністю 41033900 ЗУДБ2026)

Повна картка транзакції →
2 500,00 грн

*;101;34377473;;0611021 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз заробітної плати за 1 половину травня 2026 року перераховано повністю(101 0611021 2111 Вiйськовий збiр утриманий iз заробітної плати за 1 половину травня 2026 року перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
1 225,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №32 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0001765 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
607,60 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №36 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0001762 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
348,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №38 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0001790 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
223,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №30 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0001771 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
95,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №29 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0001783 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
58,08 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-020226-42 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00023413 вiд 01.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68

Повна картка транзакції →
29,04 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-020226-42 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00023412 вiд 01.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-4,84

Повна картка транзакції →
29 745,40 грн

0611600;2111;Погашення кредиторської заборгованості з доплати педагогічним працівникам за квітень 2026р.,вiдомість №1254, договір №22731003018 вiд 09.08.2022р.,постанова КМУ №1515 від 27.12.24 р.;податки та збори перераховано повністю

Повна картка транзакції →
4 893,62 грн

*;101;34377473;;0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нараховано 22% на доплату педагогічним працівникам за(101 0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нараховано 22% на доплату педагогічним працівникамза квітень 2026р постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано повні…

Повна картка транзакції →
788,90 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №14/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001796 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
735,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №12/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001763 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
591,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №17/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001775 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
560,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №16/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001760 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
225,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №43 вiд 05.03.2026 року, накладна №Дра-0001788 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
225,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №24/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001786 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
223,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №10/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001769 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →