0611010;2271;Оплата за посл.з пост.гарячої води; акт №2 вiд 31.03.26 р.,дог.№970/1 вiд 26.01.26р.;в т.ч.ПДВ-4473,64.
Повна картка транзакції →Дошкільний навчальний заклад № 38 (ЄДРПОУ 26243585): 387 транзакцій на 14,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 29 | 6,8 млн грн |
ГУДПС у Вiнницькiй обл.ЄДРПОУ 44069150 | 29 | 1,9 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Вiнниця/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 27 | 1,6 млн грн |
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 12 | 1,4 млн грн |
ТОВ "ВIНПРОДПЛЮС"ЄДРПОУ 44930156 | 65 | 849,6 тис. грн |
ГУК у Вiн.обл./ Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 29 | 448,8 тис. грн |
ФОП Панюшкiн С.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 400,3 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537 | 5 | 232,6 тис. грн |
ФОП БРИГИДА ЛIЛIЯ ОЛЕКСIЇВНАЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 18 | 222,6 тис. грн |
АТ"Вiнницяобленерго" СО ВМЕМЄДРПОУ 25509880 | 9 | 105,2 тис. грн |
ВМОППОНЄДРПОУ 02652273 | 12 | 85,3 тис. грн |
ФОП Мiщук Д.Є.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 32 | 82,9 тис. грн |
ТОВ "ВIНБУД-СЕРВIС"ЄДРПОУ 40282433 | 1 | 66,2 тис. грн |
ФОП Климчук О.З.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 8 | 65,5 тис. грн |
ФОП Андрiйченко Т.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 10 | 58,3 тис. грн |
КП "Вiнницяоблводоканал"ЄДРПОУ 03339012 | 18 | 54,7 тис. грн |
ТОВ "Наш Хлiб Вiнниця"ЄДРПОУ 43594489 | 11 | 52,8 тис. грн |
ФОП МОРОЗ БОГДАН ГЕННАДIЙОВИЧЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 42,6 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №38 ВМР"ЄДРПОУ 26243585 | 10 | 27,1 тис. грн |
ФОП Мащицька Iрина МиколаївнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 5 | 19,4 тис. грн |
0611010;2271;Оплата за посл.з пост.гарячої води; акт №2 вiд 31.03.26 р.,дог.№970/1 вiд 26.01.26р.;в т.ч.ПДВ-4473,64.
Повна картка транзакції →*;101;26243585;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за квiтень 2026р. 22% Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за квiтень 2026р. 22% Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2273 ;Оплата за розподiл електричної енергiї;зг.акта №8096783853153 вiд 15.04.26р., дог.№160600 вiд 15.01.26р.;в т.ч.ПДВ-3170,51.
Повна картка транзакції →*;101;26243585;;Податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за квiтень 2026р. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2111,Податок з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за квiтень 2026р. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010,2111,Проф.внески утриманi iз з/ти за квiтень 2026р. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →*;101;26243585;;Єдиний соц.внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за квiтень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц.внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за квiтень 2026р. 22%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0002684 вiд 14.04.26р., дог. №1071 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №АТ-0000257 вiд 06.04.26р., дог. №1186 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26243585;;Вiйськовий збiр 5%з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за квiтень 2026р.Перераховано повнiстю.(101 0611010,2111,Вiйськовий збiр 5%з доходiв найманих працiвникiв iз з/ти за квiтень 2026р.Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2111;Погаш.боргу iз з/ти Григоренко В.Ю. за квiтень 2026р.;ВП№80183360 вiд 17.02.2026р., код 3088920220.; Пер.повн.
Повна картка транзакції →*;101;26243585;;Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за квiтень 2026р. 8,41% Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц. внесок нарахов. на з/ту за квiтень 2026р. 8,41% Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги по обслуговуванню систем очищення питної води ; акт №339 вiд 06.04.26р., дог.№25 вiд 21.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за тех.обслуг.вузлiв регулюв.теплової енергiї;зг.акт№б/н вiд 06.04.26р.;дог.№СР№25 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за електр. комунiкацiйнi послугидо мережi Iнтернет; рах.-акт №0500009200078092.3.2026. вiд 31.03.26, дог.№0500009200078092вiд 19.02.26р.;в т.ч.ПДВ-100,00.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за телекомунiкацiйнi послуги; рах.-акт №0500009200098312.3.2026. вiд 31.03.26, дог.№0500009200098312 вiд 19.02.26р.;в т.ч.ПДВ-66,67.
Повна картка транзакції →*;101;26243585;;Єдиний соц.внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за квiтень 2026р. 8,41%. Перераховано повнiстю.(101 0611010,2120,Єдиний соц.внесок нарахов. на матерiальне забезпечення з ТВП за квiтень 2026р. 8,41%. Перераховано повнiстю.)
Повна картка транзакції →0611010;2111;Утримання за харчування спiвробiтникiв iз з/ти за квiтень 2026р.;КЕКД 25010100. Перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №РН-0000651 вiд 20.04.26р., дог. №913 вiд 16.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.реє.нак.№2 вiд 23.04.26р., дог. №19 вiд 01.01.26р.;в т.ч.ПДВ-5617,87.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.реє.нак.№20 вiд 23.04.26р., дог. №32 вiд 13.01.26р.;в т.ч.ПДВ-2133,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.реє.нак.№2 вiд 23.04.26р., дог. №1158 вiд 26.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №АТ-0000257 вiд 06.04.26р., дог. №1186 вiд 23.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.реє.нак.№6 вiд 23.04.26р., дог. №44 вiд 05.01.26р.;в т.ч.ПДВ-1296,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. накладної №К-00000306 вiд 20.04.26р., дог. №56 вiд 06.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг.реє.нак.№1 вiд 23.04.26р., дог. №894 вiд 16.01.26р.;..без ПДВ.
Повна картка транзакції →