DATA
Установа-платник

Відділ культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради

Відділ культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради (ЄДРПОУ 43905066): 1 036 транзакцій на 21,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 43905066м. ГайсинГайсинський район
Витрачено21,3 млн грнпублічні платежі
Транзакції1 036за I півріччя 2026
Одержувачі31валідні ЄДРПОУ
КатегоріяКультура і спортаналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
ОЩАДБАНК дист.ЄДРПОУ 09302607
976,5 млн грн
УКРСИББАНКЄДРПОУ 09807750
853,3 млн грн
1223,2 млн грн
932,7 млн грн
301,9 млн грн
92760,0 тис. грн
17513,6 тис. грн
ТОВ "ЕНЕРА СУМИ"ЄДРПОУ 41884537
26333,6 тис. грн
ТОВ " ВСТ-ОЙЛ"ЄДРПОУ 44882553
3198,8 тис. грн
ФОП Чаплій В.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
7168,1 тис. грн
ФОП Головань Д.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
30165,8 тис. грн
28126,1 тис. грн
ФОП Бондар В.Д.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
4125,4 тис. грн
АТ "УКРПОШТА"ЄДРПОУ 21560045
1122,3 тис. грн
3791,7 тис. грн
ФОП Сорочкіна О.І.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1688,9 тис. грн
2567,1 тис. грн
552,1 тис. грн
3749,4 тис. грн
ФОП Шмігельський Юрій ВолодимирвичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
149,2 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

20 280,00 грн
→
ОдержувачФОП Бондар В.Д.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014082;2282;придбання продукції квіткової та товарів для пакування квітів для вшанування загиблих воїнів згідно договору № 1 та накладної№ 1 від 05.03.2026р ;;UA2026-03-06-000065-a

Повна картка транзакції →
13 530,00 грн
→
ОдержувачФОП Попенко Зоя СтепанівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014082;2282; Придбання продукції квіткової та для пакування квітів для вшанування загиблих воїнів згідно дог №1 від 04.03.2026р та накл №2 від 09.03.2026р UA-2026-03-05-005545-a ;;

Повна картка транзакції →
7 170,00 грн
→
ОдержувачФОП Попенко Зоя СтепанівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014082;2282;Придбання продукції квіткової та товарів для пакування квітів для вшанування загиблих воїнів згідно договору № 1 та накл № 1від 04.03.2026р;;UA-2026-03-05-005545-a

Повна картка транзакції →
5 585,36 грн

1010160;2271; За використане теплопостачання в орендованому приміщенні згідно дог № 6 від 04.03.2026р та акт № 2/02 від 04.03.2026р ;;

Повна картка транзакції →
299,97 грн

1011060;2273; За спожиту електроенергію в орендованому приміщенні згідно договора № 6 від 04.03.2024р. по акту № 2/02 від 04.03.2026р.

Повна картка транзакції →
39,97 грн

1010160;2272;За спожиту воду в орендованому приміщенні згідно дог № 6 від 04.03.2024р та акт № 2/02 від 04.03.20269р;;

Повна картка транзакції →
19 143,17 грн

1014060;2240; За технічне обслуговування газового обладнання згідно договора № 9 від 16.02.2026р. по акту № 66621 від 05.03.2026р.

Повна картка транзакції →
18 637,15 грн

1014040;2240; За технічне обслуговування газового обладнання згідно договора № 9 від 16.02.2026р. по акту № 66621 від 05.03.2026р.

Повна картка транзакції →
8 750,00 грн
→
ОдержувачФОП Головань Д.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014030;2240;; Послуги по технічному обслуговуванні ноутбука згідно дог № 71 від 02.03.2026р та акт № 71 від 05.03.2026р;UA-2026-03-04-000071-a

Повна картка транзакції →
8 343,07 грн

1014060;2240; За технічне обслуговування газового обладнання згідно договора № 9 від 16.02.2026р. по акту № 66621 від 05.03.2026р.

Повна картка транзакції →
5 968,04 грн

11014030;2240; За технічне обслуговування газового обладнання згідно договора № 9 від 16.02.2026р. по акту № 66621 від 05.03.2026р.

Повна картка транзакції →
4 897,18 грн

1014060;2274; За розподіл природнього газу згідно договора № 42ВВ13-10409-23 від 13.01.2026р. по акту № YVI00003245 від 04.03.2026р.

Повна картка транзакції →
2 940,00 грн
→
ОдержувачФОП Головань Д.А.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1014040;2240;;Послуги по ремонту ДБЖ /заміна акумулятора /згідно дог № 74 від 02.03.2026р та акт № 74 від 05.03.2026р;UA-2026-03-04-00060-a/

Повна картка транзакції →
2 500,00 грн

1011080;2274; За розподіл газу природнього згідно договора № 42ВВ13-10409-23 від 13.01.2026р. по акту № YVI00003245 від 04.03.2026р.

Повна картка транзакції →
2 000,00 грн

1014030;2274; За природний газ згідно договора № 42ВВ13-10409-23 від 13.01.2026р. по акту № YVI00003245 від 04.03.2026р.

Повна картка транзакції →
490,00 грн
→
ОдержувачГайсин ККПЄДРПОУ 03338900

1014030;2275;;Послуги з поводженням з твердими побутовими відходами згідно дог № 8 від 21.01.2026р та акт № 48 від 04.03.2026р;

Повна картка транзакції →
417,92 грн
→
ОдержувачГайсин ККПЄДРПОУ 03338900

1014060;2275;;Послуги з поводженням з твердими побутовими відходами згідно дог № 9 від 21.01.2026р та акт № 48 від 04.03.2026р;

Повна картка транзакції →
0,01 грн

1011080;2240;;За технічне обслуговування газового обладнання згідно договора № 9 від 16,02.2026р. по акту № 66621 від 05.03.2026р.

Повна картка транзакції →
8 500,00 грн
→
ОдержувачПП.Лютий О.Д.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

1011080;2240; Послуги по оренді приміщення для укриття згідно договора № 008-26 від 20.01.2026р. по акту № 3 від 04.03.2026р.

Повна картка транзакції →