DATA
Установа-платник

Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради

Департамент гуманітарної політики Козятинської міської ради (ЄДРПОУ 45802725): 3 245 транзакцій на 46,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 45802725КозятинХмільницький район
Витрачено46,9 млн грнпублічні платежі
Транзакції3 245за I півріччя 2026
Одержувачі52валідні ЄДРПОУ
КатегоріяУправлінняаналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
АТ "Приватбанк"ЄДРПОУ 14360570
12514,5 млн грн
936,4 млн грн
1255,4 млн грн
493,6 млн грн
АТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750
842,5 млн грн
181,9 млн грн
1211,5 млн грн
171,4 млн грн
ТОВ " Козятинбуд"ЄДРПОУ 41219561
121,0 млн грн
50962,8 тис. грн
КП " Чисте мiсто"ЄДРПОУ 41181994
17840,3 тис. грн
142758,0 тис. грн
ТОВ "КРМБ ПМК-9"ЄДРПОУ 43282813
3522,8 тис. грн
18469,4 тис. грн
299410,5 тис. грн
205380,4 тис. грн
ПП "ОККО-СЕРВІС"ЄДРПОУ 44838860
2362,3 тис. грн
ПП "ФОРТУНА"ЄДРПОУ 13299288
90289,2 тис. грн
ФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
159267,2 тис. грн
3244,4 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

10 179,00 грн
→
ОдержувачФОП Кобцева О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611010;2210;за миючі та дезинфікуючі засоби (білизна, пральний порошок,,доместос,миючий засаб) ЗДО №5 ; договір №70 від 20.05.2026р. , накладна №ATSA000979 від 20.05.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
9 466,00 грн
→
ОдержувачФОП Зять Г.МЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611070;2210;за матеріали для ремонту тепломережі ( радіатори, коліна, муфти,трійники, крани, кронштейни, труба); договір №342 від 13.05.2026р. , накладна №822342 від 13.05.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
6 800,00 грн
→
ОдержувачФОП Зять Г.МЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611070;2210;за матеріали для ремонту електромережі ( провід ШВВП); договір №428 від 13.05.2026р. , накладна №822428 від 13.05.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
4 350,00 грн
→
ОдержувачФОП Зять Г.МЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611070;2210;за матеріали для ремонту електромережі ( світильники світлодіодні); договір №380 від 13.05.2026р. , накладна №822380 від 13.05.2026р.;без ПДВ

Повна картка транзакції →
3 820,50 грн
→
ОдержувачФОП Ковальчук О.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0610160;2210; за канцтовари (папір,біндери,папки,скоби,ручки, коректори,скотч);договір №4354 від 25.05.2026р , накладна №4354 від 25.05.2026р;без ПДВ

Повна картка транзакції →
784 985,12 грн

*;101;45802725;;0611010 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на з-ту за 2-пол. травня 2026 пер.повн.(101 0611010 2120 Єдиний соц. внесок нарахований 22% на з-ту за 2-пол. травня 2026 пер.повн.)

Повна картка транзакції →
648 177,45 грн

*;101;45802725;;0611010 2111 Податок на доходи фіз. осіб. утрим. iз з-ти за 2-пол.травня 2026 пер. повн.(101 0611010 2111 Податок на доходи фіз. осіб. утрим. iз з-ти за 2-пол.травня 2026 пер. повн.)

Повна картка транзакції →