0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водопост. за лютий м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-02 вiд 26.02.26; ДК №72/2024(211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-276,94
Повна картка транзакції →Державний професійно-технічний навчальний заклад (ЄДРПОУ 02549658): 909 транзакцій на 25,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ"ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 02549658 | 109 | 5,8 млн грн |
ТОВ "КРМБ ПМК-9"ЄДРПОУ 43282813 | 19 | 3,4 млн грн |
ГУДПС у Вiн.обл./м.Козятин/71010000ЄДРПОУ 44069150 | 65 | 2,9 млн грн |
АТ"УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750 | 102 | 2,9 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./м.Козятин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 80 | 2,4 млн грн |
ДПТНЗ "Козятинське МВПУЗТ"ЄДРПОУ 14305909 | 50 | 2,4 млн грн |
ДПТНЗ Козятинське МВПУЗТЄДРПОУ 02549658 | 52 | 1,5 млн грн |
ТОВ "ВIННИЦЯ-ОБЛТЕПЛОЕНЕРГО"ЄДРПОУ 40644382 | 4 | 1,4 млн грн |
ГУК у Вiн.обл./Вiн.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 71 | 653,2 тис. грн |
ПП "Енерготрансзахiд"ЄДРПОУ 39634860 | 19 | 511,0 тис. грн |
ВСП"КДФ"фiлiї"Центр буд.-мон.робiт таЄДРПОУ 41149437 | 60 | 274,5 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ"ЄДРПОУ 41835359 | 7 | 193,3 тис. грн |
АТ"ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО"ХмiльницькiЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 18 | 158,7 тис. грн |
ФОП Котлярова Анастасiя РусланiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 110,0 тис. грн |
ПП Панчук С.Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 16 | 106,9 тис. грн |
ФОП Нiколюк Руслан ЄвгеновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 99,9 тис. грн |
ФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 39 | 90,6 тис. грн |
ПП "ОККО-СЕРВIС"ЄДРПОУ 44838860 | 1 | 64,6 тис. грн |
Первинна профспiлкова органiзацiя КВПУЄДРПОУ 33604961 | 29 | 56,8 тис. грн |
ФОП Пявка Iлля IгоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 52,8 тис. грн |
0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водопост. за лютий м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-02 вiд 26.02.26; ДК №72/2024(211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-276,94
Повна картка транзакції →0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водопост. за лютий м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-02 вiд 26.02.26; ДК №86/2023(313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-254,89
Повна картка транзакції →0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водопост. за лютий м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-02 вiд 26.02.26; ДК №72/2024(28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-230,61
Повна картка транзакції →0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водовiдв. за лютий м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-02 вiд 26.02.26; ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-223,74
Повна картка транзакції →0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водовiдв. за лютий м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-02 вiд 26.02.26; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-198,22
Повна картка транзакції →0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водовiдв. за лютий м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-02 вiд 26.02.26; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-182,44
Повна картка транзакції →0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водовiдв. за лютий м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-02 вiд 26.02.26; ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-165,06
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; дог.№2909474829302247 вiд 10.03.15; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-606,00 Теркому-181,80 Профкому-424,20 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №72/2024(28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024
Повна картка транзакції →0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024
Повна картка транзакції →0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23
Повна картка транзакції →0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-445,52 Теркому-133,66 Профкому-311,86 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-350,68 Теркому-105,20 Профкому-245,48 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-606,00 Теркому-181,80 Профкому-424,20 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №72/2024(28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-445,52 Теркому-133,66 Профкому-311,86 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23
Повна картка транзакції →0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-350,68 Теркому-105,20 Профкому-245,48 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.(101 0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024 перераховано…
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25 дод.(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024 перераховано…
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3(101 0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнi…
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3(101 0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнi…
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано пов…
Повна картка транзакції →*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано пов…
Повна картка транзакції →0611091;2240;За електр. комун. послуги за сiчень м-ць 2026; дог. №0504004220005202 вiд 03.02.26, акт вик. роб. №0504004220005202.1.2026. вiд03.02.26; ПДВ-1021,29
Повна картка транзакції →