DATA
Установа-платник

Державний професійно-технічний навчальний заклад

Державний професійно-технічний навчальний заклад (ЄДРПОУ 02549658): 909 транзакцій на 25,6 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 02549658м. КозятинХмільницький район
Витрачено25,6 млн грнпублічні платежі
Транзакції909за I півріччя 2026
Одержувачі32валідні ЄДРПОУ
КатегоріяУправлінняаналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
АТ КБ"ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 02549658
1095,8 млн грн
ТОВ "КРМБ ПМК-9"ЄДРПОУ 43282813
193,4 млн грн
652,9 млн грн
АТ"УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750
1022,9 млн грн
802,4 млн грн
502,4 млн грн
521,5 млн грн
41,4 млн грн
71653,2 тис. грн
19511,0 тис. грн
60274,5 тис. грн
7193,3 тис. грн
18158,7 тис. грн
ФОП Котлярова Анастасiя РусланiвнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
2110,0 тис. грн
ПП Панчук С.Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
16106,9 тис. грн
ФОП Нiколюк Руслан ЄвгеновичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
199,9 тис. грн
ФОП Дяченко А.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
3990,6 тис. грн
ПП "ОККО-СЕРВIС"ЄДРПОУ 44838860
164,6 тис. грн
2956,8 тис. грн
ФОП Пявка Iлля IгоровичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
152,8 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

1 661,66 грн

0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водопост. за лютий м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-02 вiд 26.02.26; ДК №72/2024(211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-276,94

Повна картка транзакції →
1 529,36 грн

0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водопост. за лютий м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-02 вiд 26.02.26; ДК №86/2023(313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-254,89

Повна картка транзакції →
1 383,65 грн

0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водопост. за лютий м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-02 вiд 26.02.26; ДК №72/2024(28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-230,61

Повна картка транзакції →
1 342,44 грн

0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водовiдв. за лютий м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-02 вiд 26.02.26; ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-223,74

Повна картка транзакції →
1 189,34 грн

0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водовiдв. за лютий м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-02 вiд 26.02.26; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-198,22

Повна картка транзакції →
1 094,64 грн

0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водовiдв. за лютий м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-02 вiд 26.02.26; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-182,44

Повна картка транзакції →
990,35 грн

0611091;2272;Погаш. кред. заборг. за водовiдв. за лютий м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-02 вiд 26.02.26; ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-165,06

Повна картка транзакції →
533,08 грн

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; дог.№2909474829302247 вiд 10.03.15; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; податки та збори перераховано повнiстю

Повна картка транзакції →
433,98 грн

0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024

Повна картка транзакції →
424,20 грн

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-606,00 Теркому-181,80 Профкому-424,20 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №72/2024(28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024

Повна картка транзакції →
375,00 грн

0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024

Повна картка транзакції →
349,84 грн

0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23

Повна картка транзакції →
325,00 грн

0611091;2720;Погаш. кред. заборг. профвн. iз стипендiї за сiчень-лютий м-цi 2026р; ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23

Повна картка транзакції →
311,86 грн

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-445,52 Теркому-133,66 Профкому-311,86 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23

Повна картка транзакції →
245,48 грн

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-350,68 Теркому-105,20 Профкому-245,48 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23

Повна картка транзакції →
181,80 грн
→
ОдержувачКозятинська ТПО ПЗЗЄДРПОУ 02657589

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-606,00 Теркому-181,80 Профкому-424,20 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №72/2024(28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024

Повна картка транзакції →
133,66 грн
→
ОдержувачКозятинська ТПО ПЗЗЄДРПОУ 02657589

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-445,52 Теркому-133,66 Профкому-311,86 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23

Повна картка транзакції →
105,20 грн
→
ОдержувачКозятинська ТПО ПЗЗЄДРПОУ 02657589

0611091;2111;Погаш. кред. заборг. профвн. загальний вал-350,68 Теркому-105,20 Профкому-245,48 iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026; ДК №86/2023(304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23

Повна картка транзакції →
24 076,27 грн

*;101;02549658;;0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.(101 0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024 перераховано…

Повна картка транзакції →
17 148,80 грн

*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25 дод.(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №72/2024 (28,211) вiд 13.10.25дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024 перераховано…

Повна картка транзакції →
14 002,00 грн

*;101;02549658;;0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3(101 0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнi…

Повна картка транзакції →
12 141,67 грн

*;101;02549658;;0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3(101 0611091 2120 Погаш. кред. заборг. єдиного внеску 22 % нарахування на з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано повнi…

Повна картка транзакції →
11 456,28 грн

*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано пов…

Повна картка транзакції →
9 017,60 грн

*;101;02549658;;0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.(101 0611091 2111 Погаш. кред. заборг. податку з дох.фiз.осiб 18% утрим. iз з/п за сiчень-лютий м-цi 2026 ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23 перераховано пов…

Повна картка транзакції →
6 127,74 грн
→
ОдержувачАТ "Укртелеком"ЄДРПОУ 21560766

0611091;2240;За електр. комун. послуги за сiчень м-ць 2026; дог. №0504004220005202 вiд 03.02.26, акт вик. роб. №0504004220005202.1.2026. вiд03.02.26; ПДВ-1021,29

Повна картка транзакції →