DATA
Установа-платник

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ № 3 КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ № 3 КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 25844992): 707 транзакцій на 10,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 25844992c. КозятинХмільницький район
Витрачено10,0 млн грнпублічні платежі
Транзакції707за I півріччя 2026
Одержувачі24валідні ЄДРПОУ
КатегоріяОсвітааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
813,6 млн грн
341,4 млн грн
641,3 млн грн
ТОВ " Козятинбуд"ЄДРПОУ 41219561
51,2 млн грн
48789,0 тис. грн
АТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750
27723,6 тис. грн
64341,2 тис. грн
ФОП Соловіцька І.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
158178,7 тис. грн
5103,4 тис. грн
ФОП Калашнікова Н.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1176,8 тис. грн
ФОП Сокол Віолетта ОлегівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
2452,3 тис. грн
ТзОВ "Епіцентр-К"ЄДРПОУ 32490244
144,6 тис. грн
ФОП Гридньов О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
133,5 тис. грн
119,8 тис. грн
118,1 тис. грн
1717,2 тис. грн
ФОП Петрик Л.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
412,7 тис. грн
211,8 тис. грн
19,4 тис. грн
Довгань Катерина РоманівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
49,0 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

58,08 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00015500 вiд 30.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68

Повна картка транзакції →
58,08 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00016668 вiд 31.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68

Повна картка транзакції →
58,08 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00015928 вiд 27.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68

Повна картка транзакції →
58,08 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00016458 вiд 30.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68

Повна картка транзакції →
58,08 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00015655 вiд 26.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68

Повна картка транзакції →
58,08 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00015065 вiд 30.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68

Повна картка транзакції →
58,08 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00015273 вiд 30.03.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68

Повна картка транзакції →
10 811,15 грн
ОдержувачАТ "Ощадбанк" м. ВінницяЄДРПОУ 09302607

0611021;2111;Заробітна плата за час відпустки за квітень 2026 року, вiдомість №996, договір №12346003.25844992 вiд 12.03.2025 року, податки та збори перераховані повністю

Повна картка транзакції →
1 227,86 грн

*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року перераховано повністю(101 Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
341,07 грн
ОдержувачГУК у Він.обл./Він. обл./11011000ЄДРПОУ 37979858

*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за березень xxxx року перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
12 436,80 грн

*;101;25844992;;0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по податку на доходи фізичних осіб утриманого iз доплати педагогічним працівникам за(101 0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по податку на доходи фізичних осіб утриманого iз доплати педагогічним працівникам за березень 2026р постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано п…

Повна картка транзакції →
2 900,00 грн

*;101;25844992;;0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату за час відпустки за квітень 2026 року перераховано повністю(101 0611021 2120 Єдиний соціальний внесок нарахований 22% на заробітну плату за час відпустки за квітень 2026 року перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
1 900,00 грн

*;101;25844992;;0611021 2111 Податок на доходи фізичних осіб утриманий iз заробітної плати за час відпустки за квітень 2026 року перераховано пов(101 0611021 2111 Податок на доходи фізичних осіб утриманий iз заробітної плати за час відпустки за квітень 2026 року перерахованоповністю)

Повна картка транзакції →
1 673,80 грн

*;101;25844992;;0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникам за(101 0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникамза березень 2026 року постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 року перера…

Повна картка транзакції →