DATA
Установа-платник

Відділ освіти Томашпільської селищної ради

Відділ освіти Томашпільської селищної ради (ЄДРПОУ 41403597): 7 007 транзакцій на 113,9 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 41403597смт ТомашпільТульчинський район
Витрачено113,9 млн грнпублічні платежі
Транзакції7 007за I півріччя 2026
Одержувачі39валідні ЄДРПОУ
КатегоріяОсвітааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
18234,5 млн грн
АТ КБ ПриватБанкЄДРПОУ 14360570
24421,4 млн грн
18217,6 млн грн
20614,2 млн грн
1549,2 млн грн
2064,0 млн грн
ТОВ "Вінпродплюс"ЄДРПОУ 44930156
1 9012,6 млн грн
281,8 млн грн
ФОП Продан О.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1 2691,6 млн грн
71,6 млн грн
15888,2 тис. грн
49878,2 тис. грн
ФОП Шкурак Анатолій МихайловичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
6476,1 тис. грн
ФОП Ревізор П.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
1 264353,7 тис. грн
30314,0 тис. грн
111305,5 тис. грн
42276,5 тис. грн
ФОП Бойко М.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
290209,3 тис. грн
ФОП Хамайдула Є.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
217142,1 тис. грн
ФОП Лисак П.І.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
38136,9 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

310,00 грн
→
ОдержувачФОП Хамайдула Є.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За матеріали,будматеріали,інвентар, інструмети для проведення ремонтних робіт господарським способ;зг.накл. вiд 08.04.2026р.;№41 Дог.№95 вiд 01.04.2026р.без ПДВ.

Повна картка транзакції →
295,00 грн
→
ОдержувачФОП Хамайдула Є.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту водомереж;зг.накл. вiд 08.04.2026р. №46 Дог.№95 вiд 01.04.26р.,без ПДВ.

Повна картка транзакції →
240,00 грн
→
ОдержувачФОП Хамайдула Є.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 08.04.2026р. №41 Дог.№95 вiд 01.04.26р.,без ПДВ.

Повна картка транзакції →
180,00 грн
→
ОдержувачФОП Хамайдула Є.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611070;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 08.04.2026р. №53 Дог.№93 вiд 01.04.26р.,без ПДВ.

Повна картка транзакції →
120,00 грн
→
ОдержувачФОП Хамайдула Є.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 08.04.2026р. №48 Дог.№95 вiд 01.04.26р.,без ПДВ.

Повна картка транзакції →
60,00 грн
→
ОдержувачФОП Хамайдула Є.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромереж;зг.накл. вiд 08.04.2026р. №46 Дог.№95 вiд 01.04.26р.,без ПДВ.

Повна картка транзакції →
284 810,14 грн

0611021; 2274; За природній газ; згiдно акта вiд 10.04.2026р .№б/н Договір №01-11109/25-БО-Т вiд 28.10. 2025р.;ПДВ-47468,36.

Повна картка транзакції →
45 012,06 грн

0611010; 2274; За природній газ; згiдно акта вiд 10.04.2026р .№б/н Договір №01-11109/25-БО-Т вiд 28.10. 2025р.;ПДВ-7502,01.

Повна картка транзакції →
43 350,92 грн

0611070; 2274; За природній газ; згiдно акта вiд 10.04.2026р .№б/н Договір №01-11109/25-БО-Т вiд 28.10. 2025р.;ПДВ-7225,15.

Повна картка транзакції →
35 516,47 грн

0611021;2274; За розподіл природнього газу; зг акта вiд 13.04.2026р.№YVI00006460; Договір №42DB13-10429-23/447 вiд 31.12.2025р.;ПДВ-5919,41.

Повна картка транзакції →
16 466,05 грн

0611080; 2274; За природній газ; згiдно акта вiд 10.04.2026р .№б/н Договір №01-11109/25-БО-Т вiд 28.10. 2025р.;ПДВ-2744,34.

Повна картка транзакції →
16 267,94 грн

0610160; 2274; За природній газ; згiдно акта вiд 10.04.2026р .№б/н Договір №01-11109/25-БО-Т вiд 28.10. 2025р.;ПДВ-2711,32.

Повна картка транзакції →
13 868,82 грн
→
ОдержувачАТ КБ ПриватБанкЄДРПОУ 14360570

Допомога по вагітності та пологах за квітень xxxxр. Податки та збори перер повн; Договiр вiд 31.03.xxxxр. №xxxx та списки.

Повна картка транзакції →
6 417,67 грн

0614030; 2274; За природній газ; згiдно акта вiд 10.04.2026р .№б/н Договір №01-11109/25-БО-Т вiд 28.10. 2025р.;ПДВ-1069,61.

Повна картка транзакції →
5 519,15 грн

0611010;2274; За розподіл природнього газу; зг акта вiд 13.04.2026р.№YVI00006460; Договір №42DB13-10429-23/447 вiд 31.12.2025р.;ПДВ-919,86.

Повна картка транзакції →
3 461,68 грн

0614060; 2274; За природній газ; згiдно акта вiд 10.04.2026р .№б/н Договір №01-11109/25-БО-Т вiд 28.10. 2025р.;ПДВ-576,95.

Повна картка транзакції →
2 966,54 грн

0611070;2274; За розподіл природнього газу; зг акта вiд 13.04.2026р.№YVI00006460; Договір №42DB13-10429-23/447 вiд 31.12.2025р.;ПДВ-494,42.

Повна картка транзакції →
2 700,00 грн
→
ОдержувачФОП Ревізор П.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0610160;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 10.04.2026р №844 Договір №99вiд 09.04.2026р.,без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 415,84 грн

0610160;2274; За розподіл природнього газу; зг акта вiд 13.04.2026р.№YVI00006460; Договір №42DB13-10429-23/447 вiд 31.12.2025р.;ПДВ-402,64.

Повна картка транзакції →
1 747,73 грн

0611080;2274; За розподіл природнього газу; зг акта вiд 13.04.2026р.№YVI00006460; Договір №42DB13-10429-23/447 вiд 31.12.2025р.;ПДВ-291,29.

Повна картка транзакції →
1 632,75 грн

0614030;2274; За розподіл природнього газу; зг акта вiд 13.04.2026р.№YVI00006460; Договір №42DB13-10429-23/447 вiд 31.12.2025р.;ПДВ-272,12.

Повна картка транзакції →
1 485,00 грн
→
ОдержувачФОП Ревізор П.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611010;2210;За придбання витратних та інших матеріалів до комп`ютерної техніки та оргтехніки ;зг накл. вiд 10.04.2026р.№844 Договір №99 вiд 09.04.2026р.,без ПДВ.

Повна картка транзакції →
1 470,00 грн
→
ОдержувачФОП Ревізор П.Г.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611141;2210;За придбання комплектувальних виробів, деталей для ремонту невиробничого обладнання ;зг накл. вiд 10.04.2026р №844 Договір №99вiд 09.04.2026р.,без ПДВ.

Повна картка транзакції →