0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00023518 вiд 01.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68
Повна картка транзакції →КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛІЦЕЙ № 3 КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 25844992): 707 транзакцій на 10,0 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КЗ "Ліцей №3 Козятинської МР"ЄДРПОУ 25844992 | 81 | 3,6 млн грн |
ГУДПС у Він обл/м.Козятин/71010000ЄДРПОУ 44069150 | 34 | 1,4 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Козятин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 1,3 млн грн |
ТОВ " Козятинбуд"ЄДРПОУ 41219561 | 5 | 1,2 млн грн |
АТ "Ощадбанк" м. ВінницяЄДРПОУ 09302607 | 48 | 789,0 тис. грн |
АТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750 | 27 | 723,6 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він. обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 64 | 341,2 тис. грн |
ФОП Соловіцька І.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 158 | 178,7 тис. грн |
ТзОВ"Енера Вінниця"ЄДРПОУ 41835359 | 5 | 103,4 тис. грн |
ФОП Калашнікова Н.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 11 | 76,8 тис. грн |
ФОП Сокол Віолетта ОлегівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 24 | 52,3 тис. грн |
ТзОВ "Епіцентр-К"ЄДРПОУ 32490244 | 1 | 44,6 тис. грн |
ФОП Гридньов О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 33,5 тис. грн |
ТОВ " Турбів Спец Маш "ЄДРПОУ 44282484 | 1 | 19,8 тис. грн |
ПрАТ"УСК"Княжа вієнна іншуранс груп"ЄДРПОУ 24175269 | 1 | 18,1 тис. грн |
Мiська профспiлка освiтиЄДРПОУ 40915360 | 17 | 17,2 тис. грн |
ФОП Петрик Л.М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 12,7 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго"/СО "Хмільницькі ЕМ"ЄДРПОУ 25510305 | 2 | 11,8 тис. грн |
ТзОВ"Охоронна фірма"Жальгіріс"ЄДРПОУ 43887860 | 1 | 9,4 тис. грн |
Довгань Катерина РоманівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 9,0 тис. грн |
0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00023518 вiд 01.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00024836 вiд 07.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68
Повна картка транзакції →0611600;2111;Погашення кредиторської заборгованості по доплаті педагогічним працівникам за квітень 2026 року, вiд№1184, дог№12346003.25844992 вiд 12.03.2025 року пост КМУ №1515 від 27.12.24 року, податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності відомість №xxxx за квітень xxxxр. податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0611021;2240; послуги медогляду передрейсового, післярейсового огляду водіїв; договір №2-мо від 05.02.2026р. , акт №1 від 30.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; договір №1/СД вiд 23.02.2026р. накладна №690 вiд 28.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності відомість №xxxx за квітень xxxxр. податки та збори перераховані повністю
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; договір №7/С вiд 10.03.2026р. накладна №ЦВ-832 вiд 30.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230; за продукти харчування; договір №5/С вiд 10.03.2026р. накладна №ЦВ-831 вiд 30.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00023254 вiд 30.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-14,52
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00022557 вiд 28.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-14,52
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00022795 вiд 28.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-14,52
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00021851 вiд 30.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-14,52
Повна картка транзакції →0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00023041 вiд 29.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-14,52
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00022796 вiд 28.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00023042 вiд 29.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00023253 вiд 30.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00021850 вiд 30.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-060226-47 вiд 18.02.2026 року, накладна № 00022558 вiд 28.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68
Повна картка транзакції →*;101;25844992;;0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по податку на доходи фізичних осіб утриманий iз доплати педагогічним працівникам за(101 0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по податку на доходи фізичних осіб утриманий iз доплати педагогічним працівникамза квітень 2026р постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано повні…
Повна картка транзакції →*;101;25844992;;0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникам за(101 0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникамза квітень 2026 року постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 року перерах…
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx року перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2210;за матеріали для ремонту електромережі (розетки,вимикачі, планка для вимикача; договір №314 від 27.04.2026р , накладна № 314від 01.05.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2240;за послуг інтернету за лютий 2026р.; договір №1 від 19.02.2026р. , акт №2 від 30.04.2026р.; ПДВ-55,00
Повна картка транзакції →