DATA
Установа-платник

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРДИШІВСЬКА ГІМНАЗІЯ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРДИШІВСЬКА ГІМНАЗІЯ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ 20095416): 839 транзакцій на 6,8 млн грн, одержувачі та призначення платежів.

ЄДРПОУ 20095416c. КозятинХмільницький район
Витрачено6,8 млн грнпублічні платежі
Транзакції839за I півріччя 2026
Одержувачі18валідні ЄДРПОУ
КатегоріяОсвітааналітична група
Одержувачі

Кому перераховувала установа

ОдержувачПлатежіСума
482,6 млн грн
36998,0 тис. грн
4816,2 тис. грн
45742,8 тис. грн
АТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750
36404,7 тис. грн
ФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
394326,2 тис. грн
5251,4 тис. грн
25227,6 тис. грн
50217,3 тис. грн
237,3 тис. грн
1526,2 тис. грн
ФОП Євдокімов О. М.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
125,0 тис. грн
1019,5 тис. грн
13411,7 тис. грн
Ільченко Анна МаксимівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx
210,5 тис. грн
110,0 тис. грн
ФОП Ковальчук О.П.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
19,9 тис. грн
ФОП Черкас Д. Р.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx
28,1 тис. грн
17,7 тис. грн
65,2 тис. грн
Повний журнал

Усі транзакції установи

87,12 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-260126-30 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00024276 вiд 05.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-14,52

Повна картка транзакції →
87,12 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-260126-30 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00024276 вiд 05.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-14,52

Повна картка транзакції →
87,12 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-260126-30 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00024781 вiд 07.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-14,52

Повна картка транзакції →
58,08 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-260126-30 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00024781 вiд 07.05.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68

Повна картка транзакції →
2 406,24 грн
ОдержувачАТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750

Допомога по тимчасовій непрацездатності відомість №xxxx за квітень xxxxр. податки та збори перераховані повністю

Повна картка транзакції →
562,50 грн

*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx р. перераховано повністю(101 Податок на доходи фізичних осіб утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx р. перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
156,25 грн

*;101;xxxx;;Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx р. перераховано повністю(101 Військовий збір утриманий із допомоги по тимчасовій непрацездатності за квітень xxxx р. перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
30 186,20 грн

0611600;2111;Погашення кредиторської заборгованості по доплаті педагогічним працівникам за квітень 2026р.,вiд№1242, договір №22731003028вiд 03.08.2022р.,постанова КМУ №1515 від 27.12.24 р.;податки та збори перераховані повністю

Повна картка транзакції →
1 650,48 грн
ОдержувачКП"Козятинська ЦРЛ"ЄДРПОУ 35814729

0611021;2240; послуги медогляду передрейсового, післярейсового огляду водіїв; договір №6-мо від 03.02.2026р. , акт №5 від 30.04.2026;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
225,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №61 вiд 08.04.2026 року, накладна №Дра-0001734 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
87,12 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611021;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-260126-30 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00023252 вiд 30.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-14,52

Повна картка транзакції →
58,08 грн
ОдержувачПрАТ " Козятинхлiб "ЄДРПОУ 00375757

0611702;2230;оплата за хлібобулочні вироби; договір №1/1-1-260126-30 вiд 05.02.2026 року, накладна № 00023252 вiд 30.04.2026 року; у т.ч.ПДВ-9,68

Повна картка транзакції →
4 793,73 грн

*;101;20095416;;0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникам за(101 0611600 2120 Погашення кредиторської заборгованості по єдиному соціальному внеску нарахованого 22% на доплату педагогічним працівникамза квітень 2026р постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано п…

Повна картка транзакції →
2 748,40 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №27/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001731 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
2 200,00 грн
ОдержувачТзОВ "НЗ СОФТ"ЄДРПОУ 44388197

0611021;2240;оплата послуг обслуговування програмного забезпечення "Курс"оновлення компоненту "ІСУО"; договір №9082 від 02.04.2026р , акт№1 від 30.04.2026;ПДВ-366,67

Повна картка транзакції →
1 807,86 грн

*;101;20095416;;0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по вiйськовому збору утриманого iз доплати педагогічним працівникам за квітень 2026р(101 0611600 2111 Погашення кредиторської заборгованості по вiйськовому збору утриманого iз доплати педагогічним працівникам за квітень 2026р. постанова КМУ № 1515 від 27.12.24 р перераховано повністю)

Повна картка транзакції →
1 388,70 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №30/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001718 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
1 115,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №40 вiд 26.02.2026 року, накладна №Дра-0001730 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
696,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №26/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001742 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
450,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №20/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001732 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
400,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611702;2230;оплата за продукти харчування; договір №32/Д вiд 19.02.2026 року, накладна №Дра-0001726 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
400,00 грн
ОдержувачФОПДрапіковський С.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx

0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №53 вiд 11.03.2026 року, накладна №Дра-0001728 вiд 30.04.2026 року;без ПДВ

Повна картка транзакції →
389,94 грн
ОдержувачКП " Чисте мiсто"ЄДРПОУ 41181994

0611021;2275;за послуги з управління побутовими відходами за березень 2026р; договір.№19Б/02-05/01.26 вiд 02.03.2026р. , акт №ОУ-0000998 вiд 30.04.2026р; ПДВ-64,99

Повна картка транзакції →
389,94 грн
ОдержувачКП " Чисте мiсто"ЄДРПОУ 41181994

0611021;2275;за послуги з управління побутовими відходами за квітень 2026р; договір.№19Б/02-05/01.26 вiд 02.03.2026р. , акт №ОУ-0001437 вiд 30.04.2026р; ПДВ-64,99

Повна картка транзакції →