DATA
Окрема транзакція

Платіж №332739307

Транзакція від 29.06.2026: КУ "Територіальний центр СО (НСП)" перерахував Приватне підприємство фірма "НАІС" 254,50 грн. 0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-1754-2 від 25.06.2026 року; у…

Дата 29.06.2026Сума 254,50 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
29.06.2026
Сума
254,50 грн
Категорія
Соцзахист

Призначення платежу

0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-1754-2 від 25.06.2026 року; у т.ч. ПДВ -42,42
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

5 810,34 грн

0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-1754-1 від 25.06.2026 року; у т.ч. ПДВ -380,12

Повна картка транзакції →
8 128,70 грн

0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-1533-1 від 26.05.2026 року; у т.ч. ПДВ -531,78

Повна картка транзакції →
96,00 грн

0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-1533-2 від 26.05.2026 року; у т.ч. ПДВ -16,00

Повна картка транзакції →
7 824,53 грн

0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-1261-1 від 28.04.2026 року; у т.ч. ПДВ -511,89

Повна картка транзакції →
283,29 грн

0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-1261-2 від 28.04.2026 року; у т.ч. ПДВ -47,22

Повна картка транзакції →
12 163,22 грн

0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-918-1 від 25.03.2026 року; у т.ч. ПДВ - 795,72

Повна картка транзакції →
4 861,49 грн

0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 4749074 від 25.02.2026 року; у т.ч. ПДВ - 318,04

Повна картка транзакції →
497,76 грн

0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 4749075 від 25.02.2026 року; у т.ч. ПДВ - 82,96

Повна картка транзакції →
5 981,67 грн

0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-271-1 від 09.02.2026 року; у т.ч. ПДВ - 391,32

Повна картка транзакції →
318,90 грн

0813104; 2220; за медикаменти; згідно договору № 16434 від 30.01.2026 року ; згідно накладної № 43-271-2 від 09.02.2026 року; у т.ч. ПДВ - 53,15

Повна картка транзакції →