DATA
Окрема транзакція

Платіж №331545012

Транзакція від 11.06.2026: Відділ СЗ та ОЗ Северинівської с/р перерахував КЗ "Центр культури, дозвілля та туриз" 1 420,43 грн. 0810160 2273 Відшкодування витрат за спожиту електроенергію, зг.Акта №1 від 05.06.26р., дог.№3 від 20.05.26р., без ПДВ

Дата 11.06.2026Сума 1 420,43 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
11.06.2026
Сума
1 420,43 грн
Категорія
Медицина

Призначення платежу

0810160 2273 Відшкодування витрат за спожиту електроенергію, зг.Акта №1 від 05.06.26р., дог.№3 від 20.05.26р., без ПДВ
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

1 341,52 грн

0610160 2273 Відшкодування витрат за спожиту електроенергію, зг. Акта №1 від 05.06.2026р., дог.№1 від 19.05.2026р., без ПДВ

Повна картка транзакції →
1 262,60 грн

0813121 2273 Відшкодування витрат за спожиту електроенергію, згідно дог.№2 від 22.05.2026р., акт №1 від 28.05.2026р.;без ПДВ;

Повна картка транзакції →