6491010;2210; За придбання канцтоварiв; дог. №37 вiд 26.06.26р., вид.накл.№6375 вiд 26.06.26р.;ПДВ-4299,36.
Повна картка транзакції →Транзакція від 31.05.2026: Департамент цивільного захисту перерахував ПП "Культтовари-Вінниця" 1 210,90 грн. 7721010;2210;за калькулятор та папір;Накладна №5028 від 28.05.2026р.договiр №39 вiд 28.05.2026р.;ПДВ-201,82.
6491010;2210; За придбання канцтоварiв; дог. №37 вiд 26.06.26р., вид.накл.№6375 вiд 26.06.26р.;ПДВ-4299,36.
Повна картка транзакції →0611021;2210;тримач для паперових рушників; дог №59 від 17.06.2026р., накладна №6210 від 18.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч. ПДВ-240,00;;
Повна картка транзакції →0611021;2210;будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господ.способом (грунтівка, шпаклівка); дог №58 від 17.06.2026р., накладна№6185 від 18.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч. ПДВ-1150,00;;
Повна картка транзакції →2301350;2210;За канцтовари,папір;накл.5118 від 22.06.2026р;дог.39/26 від 22.06.2026р;ПДВ-974,73;
Повна картка транзакції →0611021;2210;будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господ.способом (фарба); дог №57 від 17.06.2026р., накладна №6209 від 18.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч. ПДВ-812,50;;
Повна картка транзакції →2301350;2210;За канцтовари,папір;накл.5260 від 22.06.2026р;дог.39/26 від 22.06.2026р;ПДВ-575,00;
Повна картка транзакції →6491010;2210; За конверти поштовi; дог. №35 вiд 23.06.26р., вид.накл. №5313 вiд 23.06.26р.;ПДВ-261,90.
Повна картка транзакції →1014081;2210;Оплата за канцтовари; зг.дог. №12 від 22.01.2026р. та нак. №6356 від 17.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-250,00 грн.
Повна картка транзакції →1014081;2210;Оплата за господарчі товари; зг.дог.№42 від 17.06.2026р. та накл.№6358 від 17.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-151,89 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Господарський інвентар(швабра,віникт); дог.№47 від 03.06.2026 р.,накладна №5418 від 04.06.2026р.;в т.ч ПДВ-146,20;
Повна картка транзакції →2301350;2210;За канцтовари(папір,швидкозшивач);накл.5402 від 10.06.2026р;дог.33/26 від 10.06.2026р;ПДВ-160,62;
Повна картка транзакції →1014081;2210;Оплата за санітарно-гігієнічні товари (папір туалетний); зг.дог.№41 від 17.06.2026р. та накл. №6355 від 17.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-143,62 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2210;будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом(емаль, колорекс, лак паркетний, фарба фасадна);дог.№50 від 03.06.2026р.; накладна №5155 від 03.06.2026р.;зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;в т.ч ПДВ-5955,68.;;
Повна картка транзакції →0611021;2210;Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (емаль,фарба); дог. №42 від 03.06.2026р.,накладна №5420 від 03.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590.;в т.ч ПДВ-1240,57.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;миючі та дезінфікуючі засоби (мило,засіб для миття посуду ); Дог№41 від 03.06.26р.,накладна №5421 від 03.06.26 р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-887,68.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (емаль,фарба); дог. №42 від 03.06.2026р.,накладна №5412 від 03.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590.;в т.ч ПДВ-631,33.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;миючі та дезінфікуючі засоби (мило,засіб для миття посуду ); Дог№48 від 03.06.26р.,накладна №5414 від 04.06.26 р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590;в т.ч ПДВ-529,51.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;миючі та дезінфікуючі засоби (мило,засіб для миття посуду,мило ); Дог№46 від 03.06.26р.,накладна №5416 від 04.06.26 р.,зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;в т.ч ПДВ-521,01.;
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання санітарно-гігієнічних товарів (серветки, губка, ); договір №45 від 03.06.2026 р., накладна №5423 від 03.06.2026 року, зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;в т.ч ПДВ-284,89.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (лак,фарба); дог. №42 від 03.06.2026р.,накладна №5417 від 03.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590.;в т.ч ПДВ-229,09.;
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання санітарно-гігієнічних товарів (серветки, губка, ); договір №44 від 03.06.2026 р., накладна №5415 від 03.06.2026 року, зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;в т.ч ПДВ-226,77.;
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання санітарно-гігієнічних товарів (серветки, губка, ); договір №49 від 03.06.2026 р., накладна №5422 від 04.06.2026 року, зг.п.п.2п.19 ПКМУ590;в т.ч ПДВ-90,02.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (флейц нейлон); дог. №43 від 03.06.2026р.,накладна №5419 від 03.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590.;в т.ч ПДВ-35,89.;
Повна картка транзакції →0611021;2210;Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (макловиця-пензлик); дог. №43 від 03.06.2026р.,накладна №5413 від 03.06.2026р.,зг.п.п.2п.19ПКМУ590.;в т.ч ПДВ-10,42.;
Повна картка транзакції →0611120;2210;Оплата за канцтовари ;нак №6009 вiд 08.06.2026р., дог. №08/06 вiд 08.06.2026р.;ПДВ-315,03.
Повна картка транзакції →