DATA
Окрема транзакція

Платіж №330693185

Транзакція від 28.05.2026: Центр надання соціальних послуг Махнів перерахував КНП Центр перв.мед-сан. допом Махн.сiл 1 187,54 грн. 0813121;2272;Вiдшкодування за водопосточання за квiтень 2026р.; зг. дог №10 вiд 19.02.2026р., акт №34 вiд 25.05.26р.;в…

Дата 28.05.2026Сума 1 187,54 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
28.05.2026
Сума
1 187,54 грн
Категорія
Соцзахист

Призначення платежу

0813121;2272;Вiдшкодування за водопосточання за квiтень 2026р.; зг. дог №10 вiд 19.02.2026р., акт №34 вiд 25.05.26р.;в т.ч. ПДВ-197,92
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

18 686,53 грн

0813121;2273;Вiдшкодування за електроенергiю за квiтень 2026р.; зг. дог №11 вiд 19.02.2026р., акт №33 вiд 25.05.26р.;в т.ч. ПДВ-3114,42

Повна картка транзакції →
9 691,42 грн

0813121;2273;Вiдшкодування за електроенергiю за березень 2026р.; зг. дог №11 вiд 19.02.2026р., акт №27 вiд 20.04.26р.;в т.ч. ПДВ-1615,24

Повна картка транзакції →
1 159,72 грн

0813121;2272;Вiдшкодування за водопосточання за березень 2026р.; зг. дог №10 вiд 19.02.2026р., акт №28 вiд 20.04.26р.;в т.ч. ПДВ-193,29

Повна картка транзакції →
3 941,10 грн

0813121;2273;Вiдшкодування за електроенергiю за лютий 2026р.; зг. дог №11 вiд 19.02.2026р., акт №19 вiд 31.03.26р.;в т.ч. ПДВ-656,85

Повна картка транзакції →
1 047,48 грн

0813121;2272;Вiдшкодування за водопосточання за лютий 2026р.; зг. дог №10 вiд 19.02.2026р., акт №18 вiд 31.03.26р.;в т.ч. ПДВ-174,58

Повна картка транзакції →
2 182,24 грн

0813121;2273;Вiдшкодування за електроенергiю за сiчень 2026р.; зг. дог №11 вiд 19.02.2026р., акт №4 вiд 19.02.26р.;в т.ч. ПДВ-363,71

Повна картка транзакції →
1 159,72 грн

0813121;2272;Вiдшкодування за водопосточання за сiчень 2026р.; зг. дог №10 вiд 19.02.2026р., акт №5 вiд19.02.26р.;в т.ч. ПДВ-193,29

Повна картка транзакції →