3710160;2210; за запаснi частини для службового автомобiля; згiдно накладної № ДФ-01 вiд 08.05.2026 р. та договору № В-07/05/01 вiд 07.05.2026 р.;вт.ч. ПДВ-1050,00 грн.
Повна картка транзакції →Транзакція від 13.05.2026: Департамент фінансів ВМР перерахував ТОВ "ВIНАВТО" 7 200,00 грн. 3710160;2240; за послуги ремонту (технiчному обслуговуванню) службового автомобiля; згiдно акту надання послуг № ДФ-02 вiд 08.05.2026 р.та дог.№ В-07/05/02 в…
3710160;2210; за запаснi частини для службового автомобiля; згiдно накладної № ДФ-01 вiд 08.05.2026 р. та договору № В-07/05/01 вiд 07.05.2026 р.;вт.ч. ПДВ-1050,00 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2210; за запаснi частини для службового автомобiля; згiдно накладної № дф-01 вiд 17.04.2026 р. та договору № В-16/04/01 вiд 16.04.2026 р.;вт.ч. ПДВ-392,45грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240; за послуги ремонту службового автомобiля; згiдно акту виконаних робiт № 2 вiд 17.04.2026 р. та дог.№ В-16/04/03 вiд 16.04.2026 р.;в т.ч. ПДВ-333,33 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240; за послуги ремонту службового автомобiля; згiдно акту виконаних робiт №1 вiд 17.04.2026 р. та дог.№ В-16/04/02 вiд 16.04.2026 р.;в т.ч. ПДВ-250,00 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240; за ремонт службового автомобiля ; згiдно акту виконаних робiт № ДФ-02 вiд 13.03.2026 р. та договору № В-12/03/02 вiд 12.03.2026 р.;вт.ч. ПДВ-603,33 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2210; за запаснi частини для службового автомобiля; згiдно накладної № дф-01 вiд 13.03.2026 р. та договору № В-12/03/01 вiд 12.03.2026 р.;вт.ч. ПДВ-1186,00 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2240; за послуги ремонту службового автомобiля; згiдно акту виконаних робiт № ДФ-1 вiд 16.02.2026 р. та дог.№ В-26/01/04 вiд 26.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-150,00 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2210; за оливу моторну для службового автомобiля; згiдно накладної № ДФ-03 вiд 26.01.2026 р. та договору № В-26/01/02 вiд 26.01.2026 р.;вт.ч. ПДВ-500,00 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2210; за запаснi частини для службового автомобiля; згiдно накладної № ДФ-2 вiд 26.01.2026 р. та договору № В-26/01/03 вiд 26.01.2026 р.;вт.ч. ПДВ-245,83 грн.
Повна картка транзакції →3710160;2210; за омивач скла для службового автомобiля; згiдно накладної № ДФ-1 вiд 26.01.2026 р. та договору № В-26/01/01 вiд 26.01.2026р.;вт.ч. ПДВ-166,67 грн.
Повна картка транзакції →