DATA
Окрема транзакція

Платіж №329310246

Транзакція від 08.05.2026: Ліцей №3 перерахував ТОВ " ПРОТР-ЛТД " 67 704,66 грн. 0611021;2210;Опл. за прид.мат, буд.матер., інвентарю та інстр. для пров.рем.роб.госп.спос.; дог.36 від 27.04.2026р., видат. накл. 280 від 01.05.2026р; ПДВ-11284,11

Дата 08.05.2026Сума 67 704,66 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
08.05.2026
Сума
67 704,66 грн
Категорія
Освіта
Платник
Ліцей №3
ЄДРПОУ 26219569
Одержувач
ТОВ " ПРОТР-ЛТД "
ЄДРПОУ 13323621

Призначення платежу

0611021;2210;Опл. за прид.мат, буд.матер., інвентарю та інстр. для пров.рем.роб.госп.спос.; дог.36 від 27.04.2026р., видат. накл. 280 від 01.05.2026р; ПДВ-11284,11
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

3 720,98 грн
ПлатникЛіцей №1 селища КрижопільЄДРПОУ 20103727
ОдержувачТОВ "ПРОТОР-ЛТД"ЄДРПОУ 13323621

0611021;2210;Оплата за господ.товари для провед.ремонтних робіт господ.способом;.дог. №58-2026 Б вiд 12.06.2026р., та накл. №512 вiд 12.06.2026р.; в т.ч.ПДВ-620,16.

Повна картка транзакції →
20 983,54 грн
ОдержувачТОВ "ПРОТОР-ЛТД"ЄДРПОУ 13323621

0611010;2210; за придбану фарбу для ремонту господарським способом ;зг.накладна № 514 від 16.06.2026р., дог.№15-2026 Б від 15.06.2026р, в т.ч ПДВ-3497,26.

Повна картка транзакції →
11 724,88 грн
ПлатникБабинський ліцейЄДРПОУ 26241913
ОдержувачТОВ "Протор-ЛТДЄДРПОУ 13323621

0611021;2210;придбання матеріалів (фарба,розчинник) для провед. ремонт. робіт господарс.способом;зг.накл. №519 від 12.06.2026р. договір №519-2026 Б від 12.06.2026.;ПДВ 1954,15.

Повна картка транзакції →
38 972,44 грн
ПлатникЛіцей №1 селища КрижопільЄДРПОУ 20103727
ОдержувачТОВ "ПРОТОР-ЛТД"ЄДРПОУ 13323621

0611021;2210;Оплата за господ.товари для провед.ремонтних робіт господ.способом;.дог. №56-2026 Б вiд 01.06.2026р., та накл. №434 вiд 01.06.2026р.; в т.ч.ПДВ-6495,41.

Повна картка транзакції →
34 289,66 грн
ПлатникЛіцей №2ЄДРПОУ 26219552
ОдержувачТОВ "Протор - ЛТД"ЄДРПОУ 13323621

0611021;2210;придбання матеріалів,будівельних матеріалів,інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом;договір №25 від 22.05.2026;накладна № 284 від 22.05.2026;ПДВ 5714,94

Повна картка транзакції →
14 932,82 грн
ПлатникМКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344
ОдержувачТОВ "Протор-ЛТД"ЄДРПОУ 13323621

1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту автомобiльного транспорту (фарба емаль алкiдна); Д №81вiд 06.05.2026р. ВН №327 вiд 13.05.2026р; в т.ч. ПДВ 2488.80грн

Повна картка транзакції →
3 072,30 грн
ПлатникМКУП "Міськсвітло"ЄДРПОУ 33762344
ОдержувачТОВ "Протор-ЛТД"ЄДРПОУ 13323621

1316030;2610;придбання матерiалiв для ремонту електромереж (фарба емаль алкiдна); Д №81вiд 06.05.2026р. ВН №327 вiд 13.05.2026р; в т.ч. ПДВ 512.05грн

Повна картка транзакції →
12 285,82 грн
ПлатникВінницьке КП "СМЕД ОДР"ЄДРПОУ 08576550
ОдержувачТОВ "ПРОТОР-ЛТД"ЄДРПОУ 13323621

1916030;2610 Утримання свiтлофорних об`єтiв (за емаль алк.,розчинник ); накл.№ 210 вiд 08.04.2026р.; дог.№ 66-ФЕАС/04-2026 вiд 02.04.2026р.; ПДВ 2047,64грн.

Повна картка транзакції →
6 991,20 грн
ПлатникВінницьке КП "СМЕД ОДР"ЄДРПОУ 08576550
ОдержувачТОВ "ПРОТОР-ЛТД"ЄДРПОУ 13323621

1916030;2610 Утримання свiтлофорних об`єтiв (за грунтовку антикор. ); накл.№ 217 вiд07.04.2026р.; дог.№ 64-ГП/04-2026 вiд 07.04.2026р.; ПДВ1165,2грн.

Повна картка транзакції →
2 182,02 грн

оплата за фарбу та грунтовку,згiдно рах. №236 вiд 26.03.26р та дог. № 260326/01 вiд 26.03.26р. ID: UA-2026-03-27-006815-a ПДВ - 20 % 363.67 грн.

Повна картка транзакції →
67 542,86 грн
ПлатникТурбівський ККПЄДРПОУ 20092613
ОдержувачТОВ "ПРОТОР-ЛТД"ЄДРПОУ 13323621

1616030 2210 67542,86 грн заг КЕКВ 2610 придб.матер.для пров. рем.роб.госп.спос (емаль, фарба);накл.№146 вiд 23.03.2026;дог №130-2026 Б вiд23.03.2026; в т.ч ПДВ 11257,14.

Повна картка транзакції →
13 604,21 грн
ПлатникТурбівський ККПЄДРПОУ 20092613
ОдержувачТОВ "ПРОТОР-ЛТД"ЄДРПОУ 13323621

1616030 2210 13604,21 грн заг КЕКВ 2610 придб.матер.для пров. рем.роб.госп.спос ( рукавицi , розч.);накл.№147 вiд 23.03.2026;дог №131-2026Б вiд 23.03.2026; в т.ч ПДВ 2267,37.

Повна картка транзакції →