DATA
Окрема транзакція

Платіж №328082821

Транзакція від 23.04.2026: МК ДЮСШ "Вінниця" перерахував КЗ"Вiнницька ОК ДЮСШ" 770,00 грн. 1115031;2240; Оплата за експлуатацiйнi витрати за орендованi примiщення; зг.дог.№ 23-22/1 вiд 20.01.2026 ,д/у №1 від 20.01.2026,та акту № 10 вiд 09.04.2026р.;…

Дата 23.04.2026Сума 770,00 грн
Реквізити

Повна картка платежу

Дата
23.04.2026
Сума
770,00 грн
Категорія
Освіта
Платник
МК ДЮСШ "Вінниця"
ЄДРПОУ 24901794
Одержувач
КЗ"Вiнницька ОК ДЮСШ"
ЄДРПОУ 42130799

Призначення платежу

1115031;2240; Оплата за експлуатацiйнi витрати за орендованi примiщення; зг.дог.№ 23-22/1 вiд 20.01.2026 ,д/у №1 від 20.01.2026,та акту № 10 вiд 09.04.2026р.; 25010100; без ПДВ
Пов’язані записи

Інші платежі цьому одержувачу

770,00 грн
ПлатникМК ДЮСШ "Вінниця"ЄДРПОУ 24901794
ОдержувачКЗ"Вiнницька ОК ДЮСШ"ЄДРПОУ 42130799

1115031;2240; Оплата за експлуатацiйнi витрати за орендованi примiщення; зг.дог.№ 23-22/1 вiд 20.01.2026 ,д/у №1 від 20.01.2026,та акту № 18 вiд 12.06.2026р.; 25010100; без ПДВ

Повна картка транзакції →
4 115,00 грн

0615021;2271;Вiдшкодування оплати теплопостачання ;акт №21 вiд 04.06.2026 р. дог.№ 24-22/2 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 330,00 грн

0615021;2240;25010100;Експлуатаційних витрати, пов"язані з утриманням буд. ; акт №20 вiд 04.06.2026 р. дог.№24-22/1 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
476,00 грн

0615021;2273;Вiдшкодування оплати електропостачання ;акт №21 вiд 04.06.2026 р. дог.№ 24-22/2 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
221,00 грн

0615021;2272;Вiдшкодування оплати водопостачання ;акт №21 вiд 04.06.2026 р. дог.№ 24-22/2 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
50,00 грн

0615021;2275;Вiдшкодування оплати вивезення смiття ;акт №21 вiд 04.06.2026 р. дог.№ 24-22/2 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
770,00 грн
ПлатникМК ДЮСШ "Вінниця"ЄДРПОУ 24901794
ОдержувачКЗ"Вiнницька ОК ДЮСШ"ЄДРПОУ 42130799

1115031;2240; Оплата за експлуатацiйнi витрати за орендованi примiщення; зг.дог.№ 23-22/1 вiд 20.01.2026 ,д/у №1 від 20.01.2026,та акту №15 вiд 15.05.2026р.; 25010100; без ПДВ

Повна картка транзакції →
4 115,00 грн

0615021;2271;Вiдшкодування оплати теплопостачання ;акт №16 вiд 08.05.2026 р. дог.№ 24-22/2 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 330,00 грн

0615021;2240;25010100;Експлуатаційних витрати, пов"язані з утриманням буд. ; акт №14 вiд 08.05.2026 р. дог.№24-22/1 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
476,00 грн

0615021;2273;Вiдшкодування оплати електропостачання ;акт №16 вiд 08.05.2026 р. дог.№ 24-22/2 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
221,00 грн

0615021;2272;Вiдшкодування оплати водопостачання ;акт №16 вiд 08.05.2026 р. дог.№ 24-22/2 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
50,00 грн

0615021;2275;Вiдшкодування оплати вивезення смiття ;акт №16 вiд 08.05.2026 р. дог.№ 24-22/2 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
4 115,00 грн

0615021;2271;Вiдшкодування оплати теплопостачання ;акт №13 вiд 07.04.2026 р. дог.№ 24-22/2 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
2 330,00 грн

0615021;2240;25010100;Експлуатаційних витрати, пов"язані з утриманням буд. ; акт №12 вiд 07.04.2026 р. дог.№24-22/1 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
476,00 грн

0615021;2273;Вiдшкодування оплати електропостачання ;акт №13 вiд 07.04.2026 р. дог.№ 24-22/2 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →
221,00 грн

0615021;2272;Вiдшкодування оплати водопостачання ;акт №13 вiд 07.04.2026 р. дог.№ 24-22/2 вiд 21.01.2026 р.;без ПДВ.

Повна картка транзакції →