0611010;38344144;КЕКВ2230- 512,04;Оплата за продукти харчування( М*ЯСО); згiд дог №12вiд 29.01.26рта нак №РН-0036811 вiд 18.06.26р ПДВ -85,04;;;
Повна картка транзакції →Повний журнал 430 741 публічної транзакції Вінницької області: дата, сума, платник, одержувач, ЄДРПОУ, територія і призначення.
0611010;38344144;КЕКВ2230- 512,04;Оплата за продукти харчування( М*ЯСО); згiд дог №12вiд 29.01.26рта нак №РН-0036811 вiд 18.06.26р ПДВ -85,04;;;
Повна картка транзакції →0611010;2273 ;Оплата за забеспеч.перетiкань реактивної електр.енергiї.;зг.акта №2094789776235 вiд 11.06.26 р., дог.№706500 вiд 15.01.26р.;вт.ч.ПДВ-85,14.
Повна картка транзакції →2301040;2272;водопост та водовiдведення; акт 6 вiд 25.06.2026р, дог 271/18 вiд 25.06.2026р,в т.ч.ПДВ-85,12
Повна картка транзакції →813104;2240;за електронні комун.послуги за червень 2026р.;акт №6.1 від 23.06.2026р., дог.№29541 від 15.01.2026р; в т ч ПДВ-85,00
Повна картка транзакції →0810160; 2210; за придбання води питної (бутильованої), зг. накл. №25 від 15.06.2026р; договір №01/02/26/43 від 02.02.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти харчування, зг. накл. № 1233 вiд 26.06.2026р., дог. № 6 вiд 24.02.2026р. ; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 2210 - 510,00; придбання матерiалiв для ремонту водомережi (заглушка, труба канал. ) зг. дог. №267 вiд 24.06.2026р.; видаткова накладна №44 від 24.06.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за саморiзи для г/к в дерево;зг.дог.№10 вiд25.06.26р.;зг.акту№12663 вiд 25.06.26р.;в т.ч.ПДВ-84,95грн.
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №А-6791 від 25.06.2026р, договір № 06-26-166 КПХ від 24.06.2026р; безПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43434496;;0813193 2120 єдин.внес.8,41% нар.на зар.плату фах.із супр.вет.війни та дем.осіб за час відп.за07.2026 пер.пов.,згід.Пос.№779 від 05.07.2024р(101 0813193 2120 єдиний внесок 8,41% нарахований на заробітну плату фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за час відпустки за 07.2026 перераховано повністю, згідно Постанови №779 …
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036927 Договір №24 вiд 21.01. .2026р..в т.ч ПДВ-84,41.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл. №2 вiд 19.06.26р., дог. №162 вiд 14.01.26р.;в т.ч.ПДВ-84,16.
Повна картка транзакції →7721010;2272; за водопостачання i водовiдведення дог.№54 вiд 13.03.2026р., акт №0054-06 вiд 25.06.2026р. в т.ч. ПДВ 84,09.
Повна картка транзакції →0611141;2272;за водовідведення та абонентське обслуговування за травень 2026; договір №41/1 вiд 19.06.2026р ,акт №41/1-05 вiд 19.06.2026р. ;ПДВ-84,07
Повна картка транзакції →2507110;2230;за м"ясопродукти;зг. накл.РН-0051328 вiд 25.06.26 та дог.16/Б вiд 14.04.26;в т.ч.ПДВ 84,00;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за масло; зг.дог.№27 від 25.06.2026;накл№СМ000185682 від25.06.2026р;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;оплата за продукти харчування; договір №83/Т вiд 24.06.2026 року, накладна №Дра-0002386 вiд 24.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxxКЕКВ xxxx-502,48 сплата вiйськового збору iз виплати по лiкарняних листах за червень xxxxр.нараховано i перерахованоповн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0001778 Договір №37 вiд 30.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2272;за послуги по централізованому водопостачанню; акт надання послуг №600 від 23.06.26,дог. № 3/В 92 від 26.03.2026;ПДВ-83,49
Повна картка транзакції →0813104;2250; Видатки на вiдрядження за червень 2026р;звiт про використання коштiв №2 вiд 26.06.2026р, вiдом. №б/н вiд 26,06.2026 р;
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згідно накладної вiд 23.06.2026р.№РН-0036934 Договір №58 вiд 23.02.2026р.,.в т.ч ПДВ-83,34.
Повна картка транзакції →0611010;КЕКВ-2240-500,00; послуги з поточного ремонту та обслуг-ня комп.. та оргтехнiки( встановлення Windows) згiдно акту №1 вiд 25.06.2026 р. та дог №.39 вiд 24.06.2026 р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611142;2730;Виплата стипендій учням школи;згідно наказу №2 від 02.01.2026 р.vf 0611142273002192606264149742301.
Повна картка транзакції →0611021 2730 (Поповнення рахунку Данилець Пилип Юрійович) Грошова винагорода учневі 8 класу ліцею №7 м. Гайсин Гайсинської міської ради Данилець Пилип Юрійович Наказ на Данилець Пилип Юрійович
Повна картка транзакції →