0913111;2210;за воду питну; зг. дог. №4/26Л вiд 09.03.2026р та вид. накл. № ВН-0000591 вiд 16.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0913111;2210;за воду питну; зг. дог. №4/26Л вiд 09.03.2026р та вид. накл. № ВН-0000591 вiд 16.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611070;2240;Обслуговування програмного забезпечення АС-Кошторис;Акт №080вф6 вiд 08.06.2026р., дог.№080вф вiд 16.01.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010; 2250; Вiдшкодування за вiдрядження зг.реєстр.зв.№6 вiд 26.06.2026р., дог.16425000116 вiд 29.04.16р.
Повна картка транзакції →Перерах. коштів зг п29 ПКМУ №332 вiд 20.03.xxxxр;поверн.доп.ВПО за берез.-квіт.xxxxр.Рубцов М.зг.док№ AmqcvDyz99ChzTkXW0j2zFtPPamUOF2qMGV від 26.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →2201160;2282;за поповн.безконтактної неперсоніфіков.smart-картки на проїзд;акт 1370 вiд 16.06.2026р.,дог.32/42 вiд 11.03.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →3504010;2240;За послуги із медичного огляду водіїв;акт №ОУ-0000235 від 25.06.2026, дог.№15-26 від 06.02.2026; в т.ч. ПДВ-83,33 грн.
Повна картка транзакції →Перерах. коштів зг п29 ПКМУ №332 вiд 20.03.xxxxр;поверн.доп.ВПО за лют.-берез.xxxxр.Рубцова В.зг.док№Mp2e3d1PEoR1JMSvsUvqOYTXBOLrBDMFpzB від 26.06.xxxxр.
Повна картка транзакції →0611091;2230;оплата за продукти харчування (борошно); зг. вид.накл. № Дрю-0002755 вiд 24.06.26; дог. № 169 вiд 23.06.26.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Податок з доходiв з фiзичних осiб з лiкарняних за червень xxxx р перерах повнiстю (18%)(101 Податок з доходiв з фiзичних осiб з лiкарняних за червень xxxx р перерах повнiстю (18%))
Повна картка транзакції →0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг. накладної №М-00001359 вiд 18.06.26р. дог.№425 вiд 15.01.26р.,д.у.№б/н вiд 01.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611120;2250;вiдшкодування за вiдрядження; зг. звiту про використання коштiв/електронних грошей №ВІ-0000054 вiд 16.06.26р.,зг. дог.№333/6 вiд 02.02.06р.,без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги зв`язку за червень 2026р.;згiдно акту №113/439 вiд 17.06.2026р.; згiдно догоговору №ПЗ/ШЧ-14-265159/НЮ вiд 18.05.2026р.;В т.ч. ПДВ- 81,43 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2273 ;Оплата за реактивну електроенергiю;зг.акта№2095538311794 вiд 11.06.26р.,дог.№161300 вiд 15.01.26р; в т.ч.ПДВ-81,05.
Повна картка транзакції →0813102;2230;риба (хек морожений);накладна №3627 від 24.06.2026р; договір №10 від 11.02.2026р.;в т.ч ПДВ-81,00.
Повна картка транзакції →0712020;2610; За вiдшкодування водопостачання; акт1/4 вiд 18.05.2026р. дог.1 вiд 18.01.2022р.д.у.20 вiд 18.05. 2026р;ПДВ-80,81грн .
Повна картка транзакції →0611022;2210; за канцтовари; накл.№ 63 вiд 21.05.26 р.; зг. дог. №06/05 вiд 21.05.26 р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611120;2272;Вiдшкодування за водопостач. та водовiдвед.;акт-рах. №103122 вiд 18.06.2026р. дог. №15-2-К вiд 09.02.2022р. дод.угод №38 вiд 08/06/2026р ;ПДВ-80.51 грн.
Повна картка транзакції →0712151; 2282;За оренду приміщення ;Згідно акт-рах.№103278 від 18.06.26р д.у.№1 від 21.01.26р. дог№7-107 від 24.01.22р; ПДВ-80,43
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги з розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8093301718729 вiд 25.06.2026р.;дог.№159700 вiд 20.01.26р.;ПДВ-80,05грн.
Повна картка транзакції →2301040;2273;розподiл електричної енергiї;акт 8090805517219 вiд 22.06.2026р,дог ЛI-145 вiд 19.05.2026р,в т.ч.ПДВ-80,05
Повна картка транзакції →2617622;2610; Абонплата за телефонну лiнiю з номером (телекомунiкацiйнi послуги) за травень 2026 р.;зг.акта №1212/26*6008494 вiд 15.06.2026р. дог.№1212/26 вiд 19.01.2026;в т.ч.ПДВ 80,00грн.
Повна картка транзакції →0813121;2240;Послуги з управ. багатоквартир.будинком за травень 2026 р.;зг.акт вик.роб.№83вiд31.05.2026р.дог.№13вiд16.04.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;ПДФО з допомоги по ТВП за 05-06.xxxxр.Перерах повн(101 ПДФО з допомоги по ТВП за 05-06.xxxxр.Перерах повн)
Повна картка транзакції →0913111;2210;за воду питну; зг. дог. №4/26Л вiд 09.03.2026р та вид. накл. № ВН-0000614 вiд 23.06.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;сплата нарахованого єдиного внеску (22%) на відпускні ЧАЕС за травень xxxx пер. повн.(101 сплата нарахованого єдиного внеску (22%) на відпускні ЧАЕС за травень xxxx пер. повн.)
Повна картка транзакції →