0813033;2610-6661,00;відшкодування на пільговий проїзд громадян за лютий;акт № 2/7 від 18.03.2026р.;договір № 7 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-1110,17.
Повна картка транзакції →м. Липовець, Вінницький район: 3 378 транзакцій на 65,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 387 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 342 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 248 | 8,5 млн грн | |
| Управління | 437 | 6,3 млн грн | |
| Медицина | 257 | 5,8 млн грн | |
| Медицина | 12 | 5,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 141 | 3,8 млн грн | |
| Медицина | 179 | 2,9 млн грн | |
| Освіта | 197 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 133 | 1,8 млн грн | |
| Управління | 147 | 1,7 млн грн | |
| Освіта | 97 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 44 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 163 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 97 | 1,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 187 | 988,6 тис. грн | |
| Освіта | 202 | 871,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 108 | 827,1 тис. грн |
0813033;2610-6661,00;відшкодування на пільговий проїзд громадян за лютий;акт № 2/7 від 18.03.2026р.;договір № 7 від 13.01.2026р.;в т.ч ПДВ-1110,17.
Повна картка транзакції →0813242;2730 - 5000,00; матеріальна допомога з місцевого бюджету на поховання;рішення викон.ком.№59 від 17.03.2026;Реєстр №3/02 від 19.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2240-4500,00;за обслуговування програмного забезпечення;акт № 20 від 16.03.2026;договір № 20-ГРК від 16.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813242;2730-4000,00;щоміс.грош допом на проїзд членам сімей загиблих (помер.) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України; наказ №1-агд від 01.01.2026;акт №3/01 від 17.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2274-3630,50;за природний газ; рахунок-фактура № 01-12625/25-БО-Т/Б від 16.03.2026р.;договір № 01-12625/25-БО-Т від 20.02.2026р.;в т.ч ПДВ-605,08.
Повна картка транзакції →0611010;2230- 1819,20; За сир кисломолочний та твердий згідно накладної № 4555 від 09.03.2026р. та договору № 16 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-303,20 ;;;
Повна картка транзакції →0810160;2240-1700,00;за заправку та відновлення картриджів;акт № 19/1 від 16.03.2026;договір № 19 від 16.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230-1540,00 ; За сир кисломолочний згідно накладної № 5468 від 16.03.2026р. та договору № 16 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ- 256,67;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230-1401,00;за хліб;згідно накладної№ 4 від 09.03.2026р. та договору № 1 від 08.01.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230-1378,00;за; хліб згідно накладної№ 5 від 18.03.2026р. та договору № 1 від 08.01.2026р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230-1276,00;за йогурт та сметану;згiдно накладної № 4554 вiд 09.03.2026р. та договору №№ 17 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-212,67;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230- 1260,00; За сир кисломолочний згідно накладної № 3328 від 02.03.2026р. та договору № 16 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ-210,00 ;;;
Повна картка транзакції →0611070;2250- 1168,00 вiдрядження працiвника за березень м-ць 2026р. згiдно наказу №2 вiд 12.03.2026р. та авансового звіту №1 вiд 17.03.2026р.;;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →1610160 2210-1060,00 грн придбання серцевини та замка для проведення ремонтних робіт господарським способом договір №335 від 18.03.2026р., накладна №335 від 18.03.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230-946,00;за сметану та кефір;згiдно накладної № 3326 вiд 02.03.2026р. та договору №№ 17 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-157,67;;;
Повна картка транзакції →0810160;2210-870,00;за канцелярські товари; накладна № 18/1 від 16.03.2026; Договір № 18 від 16.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230-836,00;за сметану та кефір;згiдно накладної № 5466 вiд 16.03.2026р. та договору №№ 17 вiд 22.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-139,33;;;
Повна картка транзакції →43988509;КПКВК 0910160;КЕКВ 2250 - 564,00 грн;відрядження працівників бюджетної установи, наказ № 4-вд від 16.03.2026 року авансовий звіту№ 4 від 18.03.2026 року Печолат О.В..;;
Повна картка транзакції →43988509;КПКВК 0910160;КЕКВ 2250 - 544,30 грн;відрядження працівників бюджетної установи, наказ № 3-вд від 09.03.2026 року авансовий звіту№ 3 від 13.03.2026 року Ненич Г.І.;;
Повна картка транзакції →0810160;2250-514,60 грн; за відрядження; авансовий звіт №1 16.03.2026; наказ №1-вд 11.03.2026; без ПДВ
Повна картка транзакції →0813121;2240-201,58;за управління побутовими відходами;акт №132 вiд 18.03.2026; договiр № 6 вiд 23.01.2026;в т.ч ПДВ-33,60;;;
Повна картка транзакції →3504010 2274 -10281.53 грн.За спожитий газ за лютий 2026р ,згідно акту б/н від 10.03.2026р. та договору № 01-11157/25-БО-Т від 30.10.2025р.в т.ч. ПДВ - 1713,59 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2230-7965,00;за продукти харчування (масло);накладна № В00007541 від 13.03.2026;договiр № 11 вiд 04.02.2026;в т.ч ПДВ-1327,50;;;
Повна картка транзакції →0813121;2230-4038,00;за продукти харчування (томатна паста);накладна № Дра-0004420 від 17.03.2026; договiр № 40 вiд 17.03.2026;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0813121;2240-3300,00;за послуги з обслуговування програмного забезпечення ІПК "Місцевий бюджет" та модуля інтеграції з ІАС "LOGICA";акт №1 вiд 16.03.2026;договiр № 34-РК вiд 16.03.2026;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →