DATA
Хмільницький район

м. Козятин

м. Козятин, Хмільницький район: 4 874 транзакцій на 122,9 млн грн, установи та одержувачі.

12 установ105 одержувачів
Сума122,9 млн грнпублічні платежі
Транзакції4 874за I півріччя 2026
Установи12активні платники
РайонХмільницькийадміністративна група
Установи

Найбільші платники території

УстановаКатегоріяТранзакціїСума
Управління90925,6 млн грн
Управління58523,8 млн грн
Освіта93819,4 млн грн
Соцзахист34614,2 млн грн
Соцзахист70113,8 млн грн
Освіта53512,7 млн грн
Інфраструктура1765,4 млн грн
Соцзахист2182,9 млн грн
Управління812,2 млн грн
Соцзахист1801,8 млн грн
Інфраструктура1381,1 млн грн
Інфраструктура67251,3 тис. грн
Повний журнал

Транзакції території

703,48 грн

0611091;2272;За водопост. за квiтень м-ць 2026; дог. №0039 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039-04 вiд 20.04.26; ДК №72/2024 (28) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-117,25

Повна картка транзакції →
683,32 грн

0611091;2272;За водовiдв. за квiтень м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-04 вiд 20.04.26; ДК №86/2023 (304) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-113,88

Повна картка транзакції →
630,97 грн
→
ОдержувачАТ "УКРСИББАНК"ЄДРПОУ 09807750

0813121;2250; відшкодування витрат на відрядження за квітень 2026р.; звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №3 від 21.04.2026р, наказ №01-10/08 від 14.04.2026

Повна картка транзакції →
630,97 грн

0813121;2250; відшкодування витрат на відрядження за квітень 2026р.; звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт №4 від 21.04.2026р, наказ №01-10/10 від 17.04.2026

Повна картка транзакції →
604,47 грн

0611091;2272;За водовiдв. за квiтень м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-04 вiд 20.04.26; ДК №72/2024 (211) вiд 13.10.25 дод.уг.№1 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1498 вiд 23.10.2024; ПДВ-100,75

Повна картка транзакції →
556,50 грн

0611091;2272;За водовiдв. за квiтень м-ць 2026; дог. №0039/1 вiд 04.02.26, акт вик. роб №0039/1-04 вiд 20.04.26; ДК №86/2023 (313) вiд 30.10.24 дод.уг.№3 вiд 10.03.2026 нак.МОН№1313 вiд 26.10.23; ПДВ-92,75

Повна картка транзакції →
540,00 грн
→
ОдержувачПП "СПЕКТР СОФТ ПЛЮС"ЄДРПОУ 34939000

0813121;2240; за послуги з обслуговування організаційної техніки (заправка картриджу, заміна фотобарабану картриджу);дог №67 від 21.04.2026року, акт № СП-1109 від 21.04.2026 р.; без ПДВ

Повна картка транзакції →