0110150 2210 За дизельне паливо Договір №25ТЛБЗ-10227/26 від 01.05.2026 року накладна №25ТЛБЗ-10227/26-9195194992 від 01.05.2026 року
Повна картка транзакції →c. Краснопілка, Гайсинський район: 567 транзакцій на 14,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 469 | 13,2 млн грн | |
| Управління | 98 | 1,1 млн грн |
0110150 2210 За дизельне паливо Договір №25ТЛБЗ-10227/26 від 01.05.2026 року накладна №25ТЛБЗ-10227/26-9195194992 від 01.05.2026 року
Повна картка транзакції →0118130 2210 За бензин Договір №25ТЛБЗ-10223/26 від 01.05.2026 року накладна №25ТЛБЗ-10223/26-9195195337 від 01.05.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2210 За бензин Договір №25ТЛБЗ-10223/26 від 01.05.2026 року накладна №25ТЛБЗ-10223/26-9195195337 від 01.05.2026 року
Повна картка транзакції →0116030 2273 за електроенергію за березень 2026 року договір №64/119 від 29.12.2025 р. акт № 811 від 29.04.2026року в т.ч ПДВ-4331,23 грн.
Повна картка транзакції →0110150 2111 виплата матеріальної допомоги за травень 2026 р. На карткові рахунки працівників
Повна картка транзакції →0116030 2210 оплата видатків із благоустрою населених пунктів (придб.розсадницької продукц.) по вид.накл. №3-017-0000000517 від 05.05.2026р.Дог. №157-01.3.4-20260504-3 від 04.05.2026р.
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму матеріальної допомоги за травень 2026 року(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму матеріальної допомоги за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з матеріальної допомоги за травень 2026 року(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з матеріальної допомоги за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 військовий збір утриманий з матеріальної допомоги за травень 2026 року(101 0110150 2111 військовий збір утриманий з матеріальної допомоги за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →3710160;2240;за послуги з обслуговування програмного забеспечення " Місцевий бюджет" згідно дог.№120-МФО від 27.04.2026 р. та акта № 120 від 27.04.2026;
Повна картка транзакції →0110150 2273 за електроенергію за березень 2026 року договір №64/119 від 29.12.2025 р. акт № 811 від 29.04.2026року в т.ч ПДВ-56095,52 грн.
Повна картка транзакції →0116030 2273 за електроенергію за березень 2026 року договір №64/119 від 29.12.2025 р. акт № 811 від 29.04.2026року в т.ч ПДВ-20671,03 грн.
Повна картка транзакції →0110150 2111 виплата відпускних за травень 2026 р. На карткові рахунки працівників
Повна картка транзакції →0110150 2273 за електроенергію за квітень 2026 року договір №64/120 від 26.01.2026 р. акт № 8094047978007 від 22.04.2026року в т.ч ПДВ-5004,01 грн.
Повна картка транзакції →0118130 2273 за електроенергію за березень 2026 року договір №64/119 від 29.12.2025 р. акт № 811 від 29.04.2026року в т.ч ПДВ-2655,23 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за травень 2026 року(101 0110150 2120 єдиний соціальний внесок нарахований на суму відпускних за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →0116030 2273 за електроенергію за квітень 2026 року договір №64/120 від 26.01.2026 р. акт № 8092801191270 від 22.04.2026року в т.ч ПДВ-2432,38 грн.
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за травень 2026 року(101 0110150 2111 податок з доходів фізичних осіб утриманий з відпускних за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →0118130 2273 за електроенергію за квітень 2026 року договір №64/120 від 26.01.2026 р. акт № 8094047978007 від 22.04.2026року в т.ч ПДВ-1637,00 грн.
Повна картка транзакції →0110150 2240 За оренду приміщення Договір №87 від 05.02.2026 року та акт виконаних робіт № 4 від 29.04.2026 року
Повна картка транзакції →0110150 2111 цільове зарахування коштів, виплата відпускних за травень 2026 р. На карткові рахунки працівників. Податки перераховані. Без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150 2111 цільове зарахування коштів, виплата відпускних за травень 2026 р. На карткові рахунки працівників. Податки перераховані. Без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;04330131;;0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за травень 2026 року(101 0110150 2111 військовий збір утриманий з відпускних за травень 2026 року)
Повна картка транзакції →0110150 2273 за електроенергію за квітень 2026 року договір №64/120 від 10.02.2026 р. акт № 2092801191276 від 22.04.2026року в т.ч ПДВ-307,31 грн.
Повна картка транзакції →0110150 2240 Видача ключа КЕП на 2 роки Договір №62/34 від 01.05.2026 року акт №34 від 01.05.2026 року
Повна картка транзакції →