0712060; 2610; За вироби мед.призн.; дог. від 20.03.2026 р. №87,накл. від 19.06.2026 р. №РН-0000055; без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0712060; 2610; За вироби мед.призн.; дог. від 20.03.2026 р. №87,накл. від 19.06.2026 р. №РН-0000055; без ПДВ.
Повна картка транзакції →2301040;2272;водовiдведення;акт 6 вiд 25.06.2026р, дог 14 вiд 01.01.2026р,в т.ч.ПДВ-205,48
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за електронні телекомун.послуги; зг. рах.-акту № 1225/2026*6010798 вiд 17.06.2026р;.догов. № 1225/2026 вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-205,33грн.
Повна картка транзакції →2301040;2275;посл з поводж з побутов вiдходами;акт 618 вiд 25.06.2026р, дог 14/57 вiд 30.01.2026р,в т.ч.ПДВ-205,19
Повна картка транзакції →0611070;2240;Послуги з заправки картриджiв;Акт №ОУ-0003055 вiд 08.06.2026р.,дог.№14 вiд 20.01.2026р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за товар для облаштув.споруд цивiльн.зах.укрит.(радiоприймач); вид.накл.№ВО-0000040 вiд 22.06.26р., дог.№1436 вiд 26.05.26р., згiдно з наказом МВС вiд 09.07.2018 № 579 (дод.20);без ПДВ.
Повна картка транзакції →0712010;2610;вiдшкодув. за електроенергiю;зг.акта№190 вiд 16.06.2026р.,зг.дог.№4-242 вiд 19.01.2026р.,;В т.ч. ПДВ-204,41 грн.
Повна картка транзакції →0813121;2271; за тепл.навантаження за червень 2026р;зг.акту вик.робiт№6 вiд15.06.26р.дог.№424 вiд 23.01.26р.;ПДВ 204,32 грн.
Повна картка транзакції →0611091;2730;перерахування щорiчної матерiальної допомоги дiтям-сиротам ;зг. нак. №54- к/тр вiд 24.06.2026р.; для зарахування на карт.рах.
Повна картка транзакції →0611021 2210 опл.за матеріал. для пров.рем.робiт господ.способ.(розчин та грунтовка) ; вид.нак. №3490858 вiд 24.06.26 д.№11 вiд 24.06.26р.; в т.ч. ПДВ- 203 грн.00 коп..
Повна картка транзакції →0611091;2230;оплата за продукти харчування (сік); зг. вид.накл. № Дрю-0002750 вiд 23.06.26; дог. № 165 вiд 23.06.26.; без ПДВ
Повна картка транзакції →7721010;2250;Вiдр за червень 2026р;зг реєстру звiтiв про використання коштiв/електронних коштiв №21 вiд 26.06.2026р, дог 93 вiд 14.03.2024р.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №К-00000442 вiд 12.06.26р., дог. №451 вiд 20.01.26р.; д.у. б/н вiд 01.05.26.без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615021;2250;За вiдрядження працівників; звiт про викор.коштiв/електронних грошей, видан.на вiдрядж. або пiд звiт №11 вiд 23.06.2026 р..;перерахування на карткові рахунки зг. дог. №004 вiд 10.11.06р. та відомості.
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1186 вiд 23.06.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110150;2250;Відрядження; Реєстр звітів про використання коштів/електронних грошей,виданих на відрядження або під звіт №2 від 22.06.2026р. Дог.№10 від 02.01.2014р
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №К-00000406 вiд 01.06.26р., дог. №451 вiд 20.01.26р.,д.у. №б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000388 вiд 01.06.26р.,дог. №825 вiд 14.01.26р.;д.у.№б/н вiд 01.05.26р.;безПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №АТ-0000402 вiд 01.06.26р., дог. №594 вiд 20.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240;За оренду приміщення; Акт-рах.№ 102962від 18.06.2026 р., дог. №47-3 від 26.01.22 р. д/у № 13 від 30.01.26р.;ПДВ-199,07 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування; зг. реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р. дог.№2 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-198,88.
Повна картка транзакції →2301040;2272;водопостачання;акт 6 вiд 25.06.2026р, дог 15 вiд 01.01.2026р,в т.ч.ПДВ-198,64
Повна картка транзакції →1216011; 3131; За тех.наг. кап.рем. інженерн.мереж (влашт.ІТП)ж/б вул.Родіона Скалецького, 31 (підгот. до опал.сезон. та енергозбереж.) ж/ф;зг.дог. №494 від 25.11.2024р.,д.у.№2 від 09.01.2026р., акту №150 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 197,73;
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію(спиртові серветки);зг. ДОГОВІР № 15/06/26-1 від 15.06.2026 накладна № 1775 вiд 22.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-77.28 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Опл.за послуги з ремонтно-обслуговуючих робiт тепломережi (демонтаж,повiрка та монтаж манометрiв i термометрiв манометричних);Зг.дог.№МШ20 вiд 16.06.2026р.,акт№20 вiд 16.06.26р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →