0110150 2240 За послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації (висвітлення діяльності) згідно Договору №3 від 16.01.2026 р.та Акту №33 від 23.06.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
0110150 2240 За послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації (висвітлення діяльності) згідно Договору №3 від 16.01.2026 р.та Акту №33 від 23.06.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 12 від 19.01.2026р. та нак.№ 14436 від 22.06.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →Допомога по тимчасовій непрацездатності на пластикові к-ки працівникам Гайсинської міської ради за червень xxxx р. згідно заяви розрахунку№xxxx-xxxx-11 від 23.06.xxxx Податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0813104;2275;вивіз побутових відходів;акт№733 від 23.06.2026р.,дог№1 від 06.01.2026р.,в т.ч ПДВ-82,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 5 від 02.01.2026р. та нак.№ ЦХЕБ0002628 від 23.06.2026р. в т.ч ПДВ-68,64.
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 10 від 12.01.2026р. та нак.№ Рем-0002773 від 23.06.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2210;за придбання санітарно-гігієнічних товарів;нак№1 від 24.06.2026р.,дог№129 від 23.06.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2273;вiдшкодув за електроенер ;акт №32 вiд 23.06.2026 р до договору №01-26/к вiд 23.01.2026 безПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2250; Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р ;;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2377 від 19.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2349 від 18.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0110180 2272 за спожиту воду згiдно договору № 15 вiд 12.03.2026р. та акту б/н вiд 24.06.2026р.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2333 від 17.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№31 від 02.03.2026,накладна№2428 від 22.06.2026;ID UA-2026-03-04-007177-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2275;за вивіз сміття зг.договору№9 від 14.01.2026,акт№731 від 23.06.2026;ID UA-2026-01-15-007328-а;в т.ч ПДВ-41,00
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2240;вiдшкодув за експлуатац витрати ;акт №32 вiд 23.06.2026 р до договору №01-26/к вiд 23.01.2026 безПДВ;
Повна картка транзакції →1014060;2250;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;
Повна картка транзакції →1014060;2250;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;
Повна картка транзакції →1014060;2250;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р для Мельник Артема згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;
Повна картка транзакції →1014060;2250;;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;
Повна картка транзакції →1014060;2250;;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;
Повна картка транзакції →1014060;2250;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;
Повна картка транзакції →1014060;2250;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;;
Повна картка транзакції →1014060;2250;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р ;;
Повна картка транзакції →1014060;2250;;;;Перерахування готівки на відрядження за червень 2026р згідно наказу № 31 від 18.06.2026р;
Повна картка транзакції →