0614081;2210; придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів ;договір № 132 від 18.06.2026р.; накл. № ТВ-00000489 від 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0614081;2210; придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів ;договір № 132 від 18.06.2026р.; накл. № ТВ-00000489 від 18.06.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230;за продукти харчування;згiдно договору №7 вiд 06.01.2026 р;згiдно накладної №277 вiд 24.06.2026 р;в т. ч. ПДВ-370,80
Повна картка транзакції →0611091;2240;оплата за технiчне обслуговування лiфта; зг. акту № 890 л вiд 10.06.2026.; дог. №184 вiд 14.01.26р.; в т.ч. ПДВ-370,61 грн.
Повна картка транзакції →1014081 2210 За дерев`яний станок для архiвацiї документiв;зг. накл. №ТВ-00000479 вiд 18.06.2026 р. та дог. №130 вiд 18.06.2026 р.; Без ПДВ.
Повна картка транзакції →2301110;2230;За сир кисломолочний ;зг. ДОГОВІР № 06/03/26-2 від 06.03.2026 накладна № 16902 вiд 19.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-369.00 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За прод.харчув.;зг.дог.№4 вiд 12.01.2026р.,накл.№Н-00023564 вiд 25.06.2026р.; ПДВ - 368,55 грн.
Повна картка транзакції →0611022;2240; за обслуговування,модиф.та супровiд програм.забез.; акт №6 вiд 18.06.26 р, зг. дог. №ДКС2026/01 вiд 15.01.26 р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0813133;2210;придбання миючих та дезінфікуючих засобів згідно з видатковою накладною № 660 від 24.06.2026р, договір №660/2026 від 24.06.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Картопля;згiдно накладної №1102 вiд 16.06.2026 року, договiр №18 вiд 26.01.2026 року,д/у №2 вiд 09.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611120;2210;вiдшкодування за замок врiзний ;зг.звiту про використання коштiв/електрон.грошей №ВІ-0000055 вiд 25.06.26р.,зг. дог.№333/6 вiд 02.02.06р.без ПДВ
Повна картка транзакції →0611101 ;2282; Профвнески утриманi iз соц. стипендiї за червень 2026р.та згiдно заяв студентiв;под. та збори перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0611070;2210;Вiдшкодування за бензин;згiдно звiту про викор.бюджетних коштiв №22 вiд 17.06.2026 р.; дог.№ 514 вiд 01.09.2005 р;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →Перерах. на карт. рах. мат. забезпеч. з ТВП ЗО за червень xxxx; згідно списків; договір №xxxx від 11.09.xxxxр.; податки i збори перерах. повнiстю
Повна картка транзакції →0217693, 2610, за розподiл електроенергiї за травень 2026 р, договiр №165300 вiд 12.01.26 р, акт №8092300995759 вiд 16.06.2026 р, в т.ч. ПДВ-364,62 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000993 вiд 02.06.26р., дог. №535 вiд 15.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611151;2271;Опл.за приєднане теплове навантаження;Зг.акту№6 вiд 19.06.2026р.;дог.№986 вiд 30.01.26р.;ПДВ-360,51грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл.№2 вiд 19.06.26р., дог.№139 вiд 02.01.26р.;бв т.ч.ПДВ-360,00грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. реєстра накл. №1 вiд 19.06.26р., дог. №267 вiд 13.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611120;2240;за послуги з прання бiлизни;дог №080126/02 вiд 19.01.26р.,акт викон робiт №147 вiд 25.06.26р.;Без ПДВ
Повна картка транзакції →0218410;2610;За гарнiтури прихованого носiння Hytera ES-02 (2 шт.); накл. №37979 вiд 25.06.2026р.; дог. №25/06 вiд 25.06.2026р.; Вт.ч. ПДВ -355,44 грн.
Повна картка транзакції →0615031;2273; Вiдшкодування електроенергiї; Дог.01/2026 вiд 30.01.2026р. та акт вик. роб.№53 вiд 16.06.2026р., в т.ч. ПДВ - 352,59 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2210;Оплата за фiльтр паливний В 60-100 для забезпечення роботи генератора ; згiдно договору №30240/0 вiд 15.06.2026р., зг. видаткової накладної №50488 вiд 23.06.2026р., в т.ч. ПДВ-350,00
Повна картка транзакції →0611120;2240;за технiчне обслуговування i поточний ремонт локальної мережi;акт №0061 вiд 22.06.26р., дог.№2606-ОАТС вiд 05.02.26р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0213132;2240;оплата послуг з управ. багатокв. буд.по вул.Нечая,77-А;згiдно рах.-акта № 05 вiд 04.06.2026р.;дог. № 77/26 вiд 22.01.2026р.;безПДВ
Повна картка транзакції →1216011; 2240; За тех.наг. пот.рем. зам.вікон. дверних блоків та рем. сист. електропост. ж/б вул.Г.Нарбута, 8 (підг.до опал.сезону) ж/ф; зг.дог. №12 від 08.04.2026р., акту №144 від 15.06.2026р.; У т.ч. ПДВ 348,22;
Повна картка транзакції →