0611031;2111-686651,77; фiнансування вiдпусткних та авансу iз заробiтної плати за червень 2026р.; податки та збори перерахованоповнiстю
Повна картка транзакції →смт. Турбів, Вінницький район: 1 140 транзакцій на 28,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 676 | 15,2 млн грн | |
| Освіта | 464 | 13,1 млн грн |
0611031;2111-686651,77; фiнансування вiдпусткних та авансу iз заробiтної плати за червень 2026р.; податки та збори перерахованоповнiстю
Повна картка транзакції →0611031;2111-224735,37; фiнансування вiдпусткних та авансу iз заробiтної плати за червень 2026р.; податки та збори перерахованоповнiстю
Повна картка транзакції →0611021;2111-107742,44; фiнансування вiдпусткних та авансу iз заробiтної плати за червень 2026р.; податки та збори перерахованоповнiстю
Повна картка транзакції →0611031;2111-35000,00; фiнансування вiдпусткних та авансу iз заробiтної плати за червень 2026р.; податки та збори перерахованоповнiстю
Повна картка транзакції →0611021 21724104 2240-1530,00 оплата за послуги iз благоустрою територiї (скошування трави) договiр №226 вiд 02.06.2026 акт №578 вiд 02.06.2026 в т.ч.ПДВ-255,00
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx-787,79,58подат. з дох.фіз.осіб з лікарн. за травень xxxxр. утрим. і перерах. повністю
Повна картка транзакції →101 xxxx xxxx xxxx-218,83 військ. збір з лікарн. за травень xxxxр. утрим. перерах. повністю
Повна картка транзакції →101 21723820 0611031,2120-200000,00грн., сплата єдиного соцiального внеску нарахованого iз вiдпусткних та авансу iз заробiтної плати за червень 2026р. перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →101 21723820 0611031,2111-200000,00грн., податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпусткних та авансу iз зарплати за червень 2026р. утримано та перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →21724104 0611031 2111- 100731.16 фiнансування вiдпускних за червень 2026 року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →101 21723820 0611031,2111-50000,00грн. вiйськовий збiр iз вiдпусткних та авансу iз заробiтної плати за червень 2026р. утримано та перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →21724104 0611021 2111-46282,99 фiнансування вiдпускних за червень 2026 року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →101 21723820 0611021,2111-20000,00грн., податок з доходiв фiз. осiб iз вiдпусткних та авансу iз зарплати за червень 2026р. утримано та перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →101 21723820 0611021,2120-20000,00грн., сплата єдиного соцiального внеску нарахованого iз вiдпусткних та авансу iз заробiтної платиза червень 2026р. перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →21724104 0611031 2111- 13462.15 фiнансування вiдпускних за червень 2026 року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →21724104 0611021 2111-6778.47 фiнансування вiдпускних за червень 2026 року податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →КПКВК 0611021 КЕКВ 2210-5400,00грн.,придбання дезинфiкуючих засобiв (бланiдас 300) дез.мед вироби для поверхонь зг. дог.№12-05/26вiд 28.05.2026р. та накл. № НФ-338 вiд 05.06.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →101 21723820 0611021,2111-5000,00грн. вiйськовий збiр iз вiдпусткних та авансу iз заробiтної плати за червень 2026р. утриманота перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021;21723820;КЕКВ2240-3982,00; за вивезення твердих побутових вiдходiв згiдно договору №20 вiд 19.01.2026р. та акту №515 вiд 31.05.2026р.; в т.ч. ПДВ-663,67грн.
Повна картка транзакції →0611021;21723820;2230 - 3246,00 грн.,опл. за овочi та фрукти зг.дог.№15 вiд 05.02.2026р.та накл.№ 13931 вiд 01.06.2026р. з ПДВ- 541,00
Повна картка транзакції →0611702 21724104 2230-1792.14 оплата за продукти харчування (сир) дог №7 вiд 02.03.2026р. накл №РН-0033448 вiд 28.05.2026р в т.ч. ПДВ 298,69
Повна картка транзакції →0611702 21724104 2230-1720,00 оплата за продукти харчування (овочi, фрукти) дог №5 вiд 02.03.2026р. накл №РН-0001403 вiд 28.05.2026р без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702 21724104 2230-1323,00 оплата за продукти харчування (риба с/м) дог №23 вiд 12.03.2026р. накл №РН-0033446 вiд 28.05.2026р в т.ч. ПДВ220,50
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 1306,80 грн.,опл. за овочi та фрукти зг.дог.№14 вiд 05.02.2026р.та накл.№ 14901 вiд 03.06.2026р. з ПДВ- 217,80
Повна картка транзакції →0611021 21724104 2272- 1078,00 оплата за водопостачання договiр №33 вiд 21.01.2026р акт №499 вiд 31.05.2026р. в т.ч.ПДВ-179,67
Повна картка транзакції →