Для зарахування на КР лікарняних за березень xxxxр.Податки та збори перерах.повністю.Договір від19.04.xxxxроку №CMDLE-xxxx та списки
Повна картка транзакції →смт Вапнярка, Тульчинський район: 2 484 транзакцій на 77,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 777 | 59,2 млн грн | |
| Управління | 448 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 253 | 5,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 6 | 1,7 млн грн |
Для зарахування на КР лікарняних за березень xxxxр.Податки та збори перерах.повністю.Договір від19.04.xxxxроку №CMDLE-xxxx та списки
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з обслуговування програмн.забезпечення"КУРС";згід.Акту №1 від 02.04.2026р.дог.№5223 від 02.04.2026р.;в т.ч ПДВ-1350,00.
Повна картка транзакції →0610160;2210;Оплата за паливно-мастильні матеріали;згідно накл.№1643 від 06.04.2026р.дог.№УПЦ-2094 від 03.04.2026р.;в т.ч ПДВ-1220,00.
Повна картка транзакції →0611151;2210;За придб.матер.,буд.матер.,для пров.рем.роб.госп.способ.;згід.накл.№ФОП-000086 від 02.04.2026р.дог.№72 від 01.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;згідно Акту №2 від 06.04.2026р.дог.№78від 03.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата м`ясної продукції;згідно накладної №PH-0024742 від 01.04.2026р.дог. №1 від 30.12.2025р.;в т.ч ПДВ-725,00.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з обслуговування автомоб.транспортом;згід.Акту №74/a від 02.04.2026р.дог.№74 від 02.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0610160;2210;За придбання матеріалів для ремонту електромережі.;згід.накл.№ФОП-000090 від 02.04.2026р.дог.№71 від 01.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 Податок з доходів фізичних осіб,утрим. із лікарняних за березень xxxxроку.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги АС машини;згідно Акту №213 від 02.04.2026р. дог.№23 від 02.04.2026р.;в т.ч ПДВ-403,63.
Повна картка транзакції →0615041;2240;За послуги з технічного обслуговування вимірювальних випробувал.і контрольн. приладів,;згід.Акту №2300201076 від 02.04.2026р.дог.№300493612 від 02.04.2026р.;в т.ч ПДВ-227,61.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги з поточного ремонту та обслуговування комп`ютерної та організаційної техніки;згідно Акту №1 від 06.04.2026р.дог.№78від 03.04.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги з технічного обслуговування вимірювальних випробувал.і контрольн. приладів,;згід.Акту №2300203267 від 02.04.2026р.дог.№300496121 від 01.04.2026р.;в т.ч ПДВ-146,89.
Повна картка транзакції →0611010;2240;За послуги з обслуговування програмн.забезпечення"КУРС";згід.Акту №1 від 02.04.2026р.дог.№7527 від 02.04.2026р.;в т.ч ПДВ-133,33.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 Військовий збір,утрим. із лікарняних за березень місяць xxxxр.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №9363 від 01.04.2026р.дог. №23 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-62,01.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №9436 від 01.04.2026р.дог. №23 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-59,44.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата продуктів харчування;згідно накладної №9541 від 03.04.2026р.дог. №23 від 06.01.2026р.;в т.ч ПДВ-52,51.
Повна картка транзакції →0116071;2610;за електоенергію згідно акту №650 від 31.03.2026 р дог. №23/02/26-9ЕП від 23.02.2026р ДУ №2 від 31.03.2026 р
Повна картка транзакції →Лікарняні за березень xxxx р. Податки та збори перераховано повністю .Договір №1 від 12.01.xxxx р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги з адміністрування(обслуговування) програмного забезпечення та інші послуги у сфері інформатизації ( обробки даних та форм.квал. сертиф. та постач. КП"Програм.комп."Варта"); згідно акту №ВПФ -04325911 від 02.04.2026р. дог №ВПФ 04325911 від 02.04.2026 року;в т.ч ПДВ-89,00.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.3,2026 від 31.03.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,19.
Повна картка транзакції →0118130;2240; За послуги зв"язку;згідно акту №0506004820011512.3,2026 від 31.03.2026р.,дог.№ 5 від 12.01.2026р.;в т.ч ПДВ-64,19.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 Под.з дох.фіз.осіб утр.із лікарняних за 03.xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;(101 військовий збір із лікарняних за 03.xxxxр. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →