*;101;41497423;;(101 0611021 2120 Єдиний соціальний внесок на розрахункові у квітні 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →смт Вапнярка, Тульчинський район: 2 484 транзакцій на 77,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 777 | 59,2 млн грн | |
| Управління | 448 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 253 | 5,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 6 | 1,7 млн грн |
*;101;41497423;;(101 0611021 2120 Єдиний соціальний внесок на розрахункові у квітні 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611021 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із розрахункових у квітні 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611010 2120 Єдиний соціальний внесок на розрахункові у квітні 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611010 2111 Под.з дох.фіз.осіб утр. із розрахункових у квітні 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За послуги з харчування дітей;згідно Акту №4 від 07.04.2026р.дог.№51 від 02.03.2026р.;в т.ч ПДВ-0,00.
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611021 2111 військовий збір із розрахункових у квітні 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;41497423;;(101 0611010 2111 військовий збір із розрахункових у квітні 2026 р. Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →0110150;2250;За відрядження;згідно авансового звіту № 1 від 06.04.2026р.; дог.№ 1 від 12.01.2014 р.
Повна картка транзакції →0611021;2111;Профспілкові внески у квітні 2026р.утримано і перераховано повністю; дог.№9 від 01.02.2017 р.згідно платіжної відомості.
Повна картка транзакції →*;101;04325911;;(101 0110150 2800 Податок на додану вартість за квітень 2026р. згідно декларації. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0113242;2730;Матер.доп. на лікуван.військовослужб. у зв"язку з пораненням;згідно розпорядження №73-О від 07.04.2026р.vf0113242273002192604080432591101.
Повна картка транзакції →0118220;2240;За оплату поштових послуг ;зідно акту №АНП22208 від 31.03.2026 р. дог №120126-37 від 12.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-560,67.
Повна картка транзакції →0110150;2240;За дист.обслуг. прог.забез.АС-зарплата, АС-комплекс ;згідно акту вик.робіт №086зк4 від 07.04.2026 р. дог.№086зк від 06.01.2026р. ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113121; 2240; оплата за перевірку техн.стану колісних трансп.засобів; зг.акта над.послуг №855 від 06.04.2026р. та дог.№855 від 06.04.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0113121; 2111; З/п (компенсація при звільненні) за квітень 2026р. Под.та зб.пер.повн.; згідно дог.№GMDLE-1469137 від 19.04.2021р.та плат.відом.;
Повна картка транзакції →0113121; 2240; оплата послуг зв`язку; зг.акту-рах.№0506004870001092.3 від 06.04.2026р. та дог.№3 від 14.01.2026р; в т.ч ПДВ-249,62.
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №17676994110004 від 07.04.2026р.,дог.№ 442 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2274;За розподіл природного газу; згідно акту №YVI00006458 від 07.04.2026р. дог № 42DB13-10351-23 від 06.01.2026р.; в т.ч ПДВ-119,59.
Повна картка транзакції →*;101;44333863;;(101 0113121 2120 Єдиний соціальний внесок 22% на з/пл(компенсацію при звільненні) за квітень 2026Перераховано повністю)
Повна картка транзакції →*;101;44333863;;(101 0113121 2111 Податок з доходів фізичних осіб, утрим. із з/пл. (компенс.при звільненні)за квітень 2026 р. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0110150;2240;Оплата послуг інтернет -провайдерів за користування інтернетом;згідно акту №2 від 06.04.2026р.,дог.№17 від 13.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;44333863;;(101 0113121 2111 Військовий збір із з/пл(компенсація при звільненні) за квітень 2026.Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0113121;2111; відрахування профспілкових внесків за квітень 2026р.; згідно розрах.-плат.відом.
Повна картка транзакції →0113121;2111; відрахування профспілкових внесків за квітень 2026р.; згідно розрах.-плат.відом.
Повна картка транзакції →0611021;2210;Оплата за паливно-мастильні матеріали;згідно накл.№1643 від 06.04.2026р.дог.№УПЦ-2094 від 03.04.2026р.;в т.ч ПДВ-11164,00.
Повна картка транзакції →