*;101;04326069;;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2120 ЄСВ на зарплату за 05.2026 року(101 КПКВКМБ0110150 КЕКВ2120 Єдин.соц. внесок, нарах.на заробітну плату за 05.26 22% Пер.повн.)
Повна картка транзакції →смт Вороновиця, Вінницький район: 710 транзакцій на 16,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 347 | 11,4 млн грн | |
| Соцзахист | 312 | 4,7 млн грн | |
| Управління | 51 | 546,7 тис. грн |
*;101;04326069;;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2120 ЄСВ на зарплату за 05.2026 року(101 КПКВКМБ0110150 КЕКВ2120 Єдин.соц. внесок, нарах.на заробітну плату за 05.26 22% Пер.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;04326069;11011000;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір із відпускних за 06. 2026 року(101 КПКВКМБ0110150 КЕКВ2111 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із відпускних за 06.26 Пер.до бюдж.повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;xxxx;Перерах.кош.субвен.на підвіз учнів з Вор.гром.у Тиврів. гром.зг.пп2п19постКМУ590;дог.№1 від25.12.25;ріш.80сесії8скл.Ворон.сел.ради №xxxx від 22.12.25;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;xxxx; Перерах.коштів субвен.на утр.КУ "Вінницький районний.Труд.архів";дог.№б/н від22.12.25;ріш 80 сесії 8скл.Ворон.с/р №xxxx від 22.12.25.;
Повна картка транзакції →0813241;2210;за волокно поліпроп.катридж,вугілля актив,сіль (до системи очистки води);накл.№МЮЛ55 від 18.05.2026р.;Дог №68 від 18.05.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Перерах лікарняних на вклад.рахунки за 05.26;Дог. на обслуговування №40.33.xxxx від 06.02.xxxxр. Под і збори пер. повністю ;.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за господ. товари;накл№МЛ-00000340 від 26.05.2026, дог№18 від 19.01.2026;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0813241;2111;Перерах.на карт.рах.з/п за травень 2026 р.;Дог.№19 від 12.06.2018р.та списків;Податки та збори перерах. повн
Повна картка транзакції →0110150;2273;постачання електроенергії за травень 2026р.;акт №1319038-2605-1 від 26.05.2026р, дог.№1319038 від 14.01.2026р.;в т.ч ПДВ-2117,93;;
Повна картка транзакції →3710160;2210;за канцтовари ;накл.№МЛ-00000342 від 22.05.2026,дог.259 від 22.05.2026, зг.пп2п19 ПКМУ 590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;опл. послуг інтернет-провайд. за користув.Інтернетом;акт в/р№610 від 18.05.26р, дог№В116від20.01.26р, зг пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;опл. послуг інтернет-провайд. за користув.Інтернетом;акт в/р№611 від 18.05.26р, дог№В116від20.01.26р, зг пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0813241; 2111; утрим.із зар.плати за травень 2026 р. Копчун М.Ю.згідно викон.провадж.№72582947 від 22.08.2023р, пост.про стягн.боргу б/н від22.08.2023р.,Перерах. повн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Податок з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 05.26(101 Податок з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 05.26 Пер. до бюдж. повн. кодxxxx)
Повна картка транзакції →0110150;2210;вода питна бутильована;накл№30645 від 26.05.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;вода питна бутильована;накл№30631 від 26.05.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;вода питна бутильована;накл№29034 від 26.05.2026р, дог№3 від 20.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;безПДВ;;
Повна картка транзакції →0813241;2275;вивіз ТПВ;акт.№2036 від 22.05.2026р.;Дог №13 від05.02.2026р.;у т.ч ПДВ-27,61.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 Військовий збір з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 05.26(101 Військовий збір з дох.фіз. осіб утр. із лікарняних за 05.26 Пер. до бюдж. повн. кодxxxx)
Повна картка транзакції →0110150;2111;перерах на вкл.рах. заробітної плати за 05.26;зг.дог. на обслугов. №40.33.0000000648від06.02.24р, відом. Податки і збори перерах. повн.;.
Повна картка транзакції →*;101;38503850;11010100;0813241 2111 Податок з доходів фізичних осіб із з-ти за травень 2026 р. Перерах.повн.(101 0813241 2111 Податок з доходів фізичних осіб із з-ти за травень 2026 р. Перерах.повн.)
Повна картка транзакції →*;101;38503850;;0813241 2120 Єд.внес.нарах.на з/плату за травень р. 22% - 19491,65 Перерах. повн(101 0813241 2120 Єд.внес.нарах.на з/плату за травень 2026р. 22% - 19491,65 Перерах. повн)
Повна картка транзакції →3710160;2111;перерахування на вкладні рахунки заробітна плата за 05.26; Дог.№40.33.0000000656 від 13.02.2024.;
Повна картка транзакції →Перерах лікарняних на вклад.рахунки за 05.26;Дог. на обслуговування №40.33.xxxx від 06.02.xxxxр. Под і збори пер. повністю ;.
Повна картка транзакції →*;101;38503850;11011000;0813241 2111 Військовий збір 5% із з/ти за травень 2026 р. Перерах..повністю(101 0813241 2111 Військовий збір 5% із з/ти за травень 2026 р. Перерах.повністю)
Повна картка транзакції →