0611010;2272;за водов.20% стiч.вод.;згiдно дог. №3397. вiд 26.01.2026 р;зг.акту вик.роб.№ВО-000240260/3 вiд 29.05.2026 р;ПДВ-145,33.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611010;2272;за водов.20% стiч.вод.;згiдно дог. №3397. вiд 26.01.2026 р;зг.акту вик.роб.№ВО-000240260/3 вiд 29.05.2026 р;ПДВ-145,33.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг.накл.№РН-0034472 вiд 02.06.26р., дог.№949 вiд 19.01.26р;в т.ч.ПДВ-145,33.
Повна картка транзакції →0611091;2273;за ел.енергiю;зг.акта №1318997-2605-1 вiд 19.06.2026р.;дог.№1318997 вiд 29.12.2025р.;ПДВ-144,72
Повна картка транзакції →7721010;2274;Вiдшкод. за розподiл прир.газу за II квартал 2026р.;Iллiнцi;зг. дог.№28 вiд 22.01.2026 р.,акт №68 вiд 19.06.2026 р.; в т.чПДВ 144,28;
Повна картка транзакції →0611025;2230;М`ясо;згiдно накладної №1142 вiд 12.06.2026 року, договiр №24 вiд 04.02.2026 року ;без ПДВ
Повна картка транзакції →1014081;2210;Оплата за санітарно-гігієнічні товари (папір туалетний); зг.дог.№41 від 17.06.2026р. та накл. №6355 від 17.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-143,62 грн.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;За послуги з заправки та ремонт картриджа.; договiр №xxxx-02/08-26 вiд 17.06.xxxxр., акт№06/17-02 вiд 17.06.xxxxр.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0611010;2275;Оплата за вивiз та захоронення ТПВ;зг.акт№360 вiд 09.06.26р., дог.№1023 вiд 19.01.26р.; в т.ч. ПДВ-143,10.
Повна картка транзакції →0611010;2275;за вивiз та захор.побут.вiдход.за 06.26р;зг. акту №444 вiд 15.06.26р.;дог.№11 вiд 16.01.26р.;в т.ч. ПДВ-143,10грн.
Повна картка транзакції →*;101;38054707;;Єдиний соцiальний внесок нарахований на вiдпускнi за червень 2026 року(101 3504010 2120 Єдиний соцiальний внесок нарахований на вiдпускнi за червень 2026 року, 22% Перераховано повнiстю;)
Повна картка транзакції →0614081;2210; вiдшкодування за придбан запасних частин до автомоб; згiдно звiту про використан коштiв/електроних грошей, виданих на вiдрядження або пiд звiт 16 вiд 15.06.2026р. та договору 633 вiд 16.02.2006р.;
Повна картка транзакції →0611010;2240 Виготовлення сертифiкованого квалiфiкацiйного електронного пiдпису зг дог. №ВПФ 26243562 вiд 16.06.2026р та акта №ВПФ-26243562вiд 16.06.2026 р; ПДВ-141,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування ;зг.накладної №РН-0001002 вiд 02.06.26р.дог.№282 вiд 12.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за електронi комун. послуги доступу до мережi iнтернет;рах.-акт.№0500009200076382.5.2026. вiд 31.05.26р., дог.№0500009200076382 вiд 23.02.26р.;в т.ч.ПДВ-140,00.
Повна картка транзакції →0611101;2282;профвнески утриманi iз стипендiї за червень 2026р.; Вал-4178,42; перерах. повнiстю; згідно заяв студентів;
Повна картка транзакції →2509010;2240;Вiдшкодування витрат з охорони будинку та вiдшкодування витрат по лiфтам; згiдно акт-рах №136 вiд 19.06.2026 року; договору №7-190-К вiд 23.09.2021 року дод.угода № 1 вiд 21.01.2026 року; в т. ч. ПДВ- 139,19;
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 20/02/26-2 від 20.02.2026 накладна № 11-U156506362-1 вiд 15.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-54.35 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за пос.визначення яєць та личинок гельмiнтiв,цис в грунтi;зг.акт№2502 вiд 09.06.26р.,дог.№1827 вiд 09.06.26р.;в т.ч.ПДВ-138,42;25010100.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водопостачання ; дог.№ 5368 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025536/1 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 138,28 грн.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за червень xxxxр. Перераховано повністю(101 Податок з доходів фізичних осіб утримано із лікарняних листів за червень xxxxр. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Єдиний внесок 8.41% нараховано на компенсацію додаткової відпустки по ЧАЕС за травень-червень xxxx року перераховано повністю(101 Єдиний внесок 8.41% нараховано на компенсацію додаткової відпустки по ЧАЕС за травень-червень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;xxxx Вiйськовий збiр утриманий з вiдпускних ЧАЕС за 06.26р. Перераховано повнiстю(101 xxxx Вiйськовий збiр утриманий з вiдпускних ЧАЕС за 06.26р. Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за посл.тех.обсл.облад.(повiрка водолiчильника) ; акт №3832 вiд 09.06.26р., дог.№16432 вiд 09.06.26р.;в т.ч.ПДВ-136,93.
Повна картка транзакції →0611021;2271;Опл.за приєднане теплове навантаження;Зг.акту№6 вiд 18.06.2026р.;дог.№121 вiд 26.01.26р.;ПДВ-135,51грн.
Повна картка транзакції →0611141;2240;Оплата за електронні комунікаційні послуги (телекомунікаційні) за травень 2026р.; рахунок-акт №1237/26*6013396 від 15.06.2026р., договір №1237/26 від 26.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-134,85.
Повна картка транзакції →