xxxx;xxxx Компенс. ЄСВ роботод.за 12.xxxx зг.п.3 ст.27 Закону України"Про зайнятість населення"від 05.07.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
xxxx;xxxx Компенс. ЄСВ роботод.за 12.xxxx зг.п.3 ст.27 Закону України"Про зайнятість населення"від 05.07.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx Компенс. ЄСВ роботод.за 12.xxxx зг.п.3 ст.27 Закону України"Про зайнятість населення"від 05.07.xxxx Без ПДВ.
Повна картка транзакції →7721010;2240;Оплата за телекомун.послуги за травень 2026;згiдно дог.№0500009200070732/26 вiд 22.01.2026 р.,рахунок-акт №0500009200070732.5.2026 вiд 18.06.2026;в.т.ч.ПДВ 272,17;
Повна картка транзакції →0611025;2230;Фрукти,цитрусовi;згiдно накладної №1127 вiд 15.06.2026 року, договiр №5 вiд 22.01.2026 року,д/у №1 вiд 19.02.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;02141532;;Єдиний соціальний внесок 22,0% нарахований на відпускні за червень 2026 року. Перераховано повністю.(101 0611141 2120 Єдиний соціальний внесок 22,0% нарахований на відпускні за червень 2026 року. Перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →1014081;2271;Оплата за теплову енергію; зг. дог.№5805 від 21.01.2026р. та акт №б/н від 18.06.2026р.; в т.ч. ПДВ-267,50 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №М-00001145 вiд 03.06.26р., дог. №784 вiд 14.01.26р. д.уг№б/н вiд 01.05.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування ;зг.накладної №М-00001146 вiд 03.06.26р.дог.№290 вiд 12.01.26р.,д.у.№б/н вiд 01.05.26;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;сплата податку з доходiв найманих працiвникiв з лiкарняних за червень xxxx року перераховано повнiстю(101 сплата податку з доходiв найманих працiвникiв з лiкарняних за червень xxxx року перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →0611010;2240;Оплата за послуги тех.обслуг.обладнання (розпломб.,опломб.вузла облiку теплової енергiї);акт№070 вiд 03.06.26р.,дог.№070 вiд 03.06.26р.; в т.ч.ПДВ-263,00грн.
Повна картка транзакції →2201160;2282;За тех обсл обладн (розпломбування, пломбування вузлів обліку теплової енергії); акт зд-пр роб №079 від 18.06.26р; дог №079/256від 16.06.26р; ПДВ-263,00 грн
Повна картка транзакції →0611091;2210;грошова компенсацiя дiтям,позбавленним батькiвського пiклування,на первiсне придбання одягу та щорiчне придбання одягу ; зг.нак.№51- к/тр вiд 17.06.2026р; для зарах. на карт. рах.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги виготовлення iнформацiйного листа за матер.iнвентарної справи ;зг.дог.№6172 вiд 02.06.26р.;зг.акту№36 вiд 02.06.26р.;ПДВ-262,33грн.
Повна картка транзакції →7721010;2240;Телеком. та iнтернет послуги; Рах.-акт.500009200022572 вiд 05.06.2026р. дог.№2257 вiд 15.01.2026р.;в тч.ПДВ-261,16.
Повна картка транзакції →2301110;2220;За медичну продукцію;зг. ДОГОВІР № 28/05/26-1 від 28.05.2026 накладна № 11-U158259637-1 вiд 15.06.2026 ; у т.ч.ПДВ-102.06 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2230;Оплата за продукти харчування;зг. накладної №РН-0000965 вiд 02.06.26р., дог. №783 вiд 14.01.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240; За абонентську плату ,телеком.послуги Iнтернет; за травень 2026р. зг. рах.акта№ 134034061324822172 вiд 17.06.2026 р.дог.134034 вiд 29.01.2026р.; ПДВ-258,33.
Повна картка транзакції →0611021;2240; за телекомунікаційні послуги;згідно договора №0500009200016992 від 19.01.26р., згідно акта №0500009200016992.5.2026. від 31.05.26р.; ПДВ-258,03 грн.
Повна картка транзакції →0611025;2230;Картопля;згiдно накладної №1054 вiд 10.06.2026 року, договiр №18 вiд 26.01.2026 року,д/у №2 вiд 09.06.2026 року;без ПДВ
Повна картка транзакції →0813241;2240; За телекомунікаційні послуги , акт №0506004870000172.5.2026 вiд 31.05.2026р., дог. №0506004870000172 вiд 19.01.2026р.в т.ч ПДВ-256,67.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдв., додатковi нарахування(20% стiчних вод);зг.акта №В0-00024974/3 вiд 02.06.26р, дог.№4276 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-255,43грн.
Повна картка транзакції →0210160;2272;Послуги з водовідведення 20% стічних вод;дог.№ 5368 від 13.01.2026 акт№ ВО-00025536/3 від 12.06.2026;в т.ч. ПДВ - 255,43 грн.
Повна картка транзакції →0611010;2272;Оплата за водовiдведення,додатковi нарах. (20% стiчних вод);зг.акта.№В0-00024947/3 вiд 02.06.26р.,дог.№4275 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-255,43.
Повна картка транзакції →0611010;2240;Опл.за пос.демонтаж,повiрка,монтаж манометрiв,термометрiв;акт№18 вiд 03.06.26р.,дог.№МД18 вiд 03.06.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813133;2240; за охорону приміщення згідно акту виконаних робіт № БГ-0002463 від 16.06.2026р. договір № 1124 від 27.01.2026р.без ПДВ.
Повна картка транзакції →