1213210; 2111; Заробітня плата за суспільно- корисні роботи зг дог 0204260403000024 від 03.04.2026р.
Повна картка транзакції →Теплик, Гайсинський район: 2 020 транзакцій на 68,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 818 | 32,9 млн грн | |
| Управління | 336 | 16,5 млн грн | |
| Соцзахист | 176 | 6,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 177 | 6,2 млн грн | |
| Соцзахист | 263 | 3,7 млн грн | |
| Управління | 152 | 1,4 млн грн | |
| Освіта | 98 | 881,2 тис. грн |
1213210; 2111; Заробітня плата за суспільно- корисні роботи зг дог 0204260403000024 від 03.04.2026р.
Повна картка транзакції →0110150;2274;за розподіл природного газу, за договором від 08.01.2026 №42ВВ13-12639-23, акт від 16.04.2026 №YVI00006157;;в т.ч ПДВ-1588,28.
Повна картка транзакції →0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 20.04.2026 №7;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за технічне обслуговувіання та ремонт автомобіля, за договором від 16.04.2026 №46, акт від 17.04.2026 №288;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240;за технічне обслуговувіання та ремонт автомобіля, за договором від 16.04.2026 №46, акт від 17.04.2026 №289;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2250;витрати на відрядження за реєстром авансових звітів від 20.04.2026 №7;;
Повна картка транзакції →3410160;2250 відрядження згідно реєстру №1 від 16.04.2026року
Повна картка транзакції →0110150;2274;за природній газ, за договором від 30.10.2025 №01-11213/25-БО-Т, акт від 10.04.2026 №3;;в т.ч ПДВ-14214,25.
Повна картка транзакції →0611021;2210; придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом; видаткова накладна №3417740 від13.04.2026р, договір №04-26-88 КП від 13.04.2026р;в т.ч ПДВ-13118,90.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за господарські товари для проведення ремонтних робіт господарським способом, за договором від 16.04.2026 №48, накладна від 17.04.2026 №105;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43940116;71010000;1213210 2120 Єдиний внесок із заробітньої плати суспільно-корисні роботи зг дог 0204260403000024 в 03.04.2026р(101 1213210 2120 Єдиний внесок із заробітньої плати суспільно-корисні роботи зг дог 0204260403000024 в 03.04.2026р)
Повна картка транзакції →0611021;2272; оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( водопостачання ) ; згідно акту наданих послуг №53 від 07.04. 2026р. , договір № 02-26-18 Г від 10.02.2026р; .в т.ч ПДВ-1808,30.
Повна картка транзакції →0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №736 від 14.04.2026р, договір № 01/26-13 КПХ від 30.01.2026р; без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;43940116;11010100;1213210 2111 Податок із доходів фізичних осіб із заробітньої плати суспільно-корисні роботи зг дог 0204260403000024 від 03.04.2026р(101 1213210 2111 Податок із доходів фізичних осіб із заробітньої плати суспільно-корисні роботи зг дог 0204260403000024 від 03.04.2026р)
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0029382 від 13.04.2026р, договір № 01/26-07 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-1377,00.
Повна картка транзакції →0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №10360 від 16.04.2026р.; договір № 01/26-06 КПХ від 30.01.2026р.; в т.ч ПДВ-1155,40.
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0029390 від 13.04.2026р, договір № 01/26-08 КПХ від 30.01.2026р;.в т.ч ПДВ-1028,50.
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0029392 від 13.04.2026р, договір № 01/26-09 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-881,50.
Повна картка транзакції →0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0029391 від 13.04.2026р.; договір № 01/26-12 КПХ від 30.01.2026р ;в т.ч ПДВ-866,52.
Повна картка транзакції →0611702;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0029251 від 13.04.2026р, договір № 01/26-09 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-866,30.
Повна картка транзакції →Виплата листків непрацездатності за квітень xxxxр зг.заявки №xxxx-xxxx-16 від 15.04.xxxxр; податки перераховані повністю
Повна картка транзакції →0810160; 2210;за офісні стільці ;зг. накладної №20 від 27.03.2026р. та зг. дог. №2 від 25.03.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №РН-0029330 від 13.04.2026р, договір № 01/26-11 КПХ від 30.01.2026р;в т.ч ПДВ-824,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230; забезпечення продуктами харчування ; видаткова накладна №10522 від 17.04.2026р.; договір № 01/26-06 КПХ від 30.01.2026р.; в т.ч ПДВ-739,00.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за господарські матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом, за договором від 16.04.2026 №47, накладна від17.04.2026 №9481;;без ПДВ.
Повна картка транзакції →