0611021;2230-890,00; за чай, чай каркаде ; згiдно накладної №624 вiд 16.03.2026 року та дог №20 вiд 14.01.2026 р. ;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →м.Липовець, Вінницький район: 1 371 транзакцій на 26,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 227 | 24,4 млн грн | |
| Освіта | 144 | 1,9 млн грн |
0611021;2230-890,00; за чай, чай каркаде ; згiдно накладної №624 вiд 16.03.2026 року та дог №20 вiд 14.01.2026 р. ;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702; 2230- 625,00; за крупу перлову ; згiдно накладної №633 вiд 16.03.2026 року та дог №43 вiд 27.01.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-400,00; за спеції в асортименті ; згiдно накладної №621 вiд 16.03.2026 року та дог №15 вiд 14.01.2026 р. ;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-300,00; за крупу манну ; згiдно накладної №619 вiд 16.03.2026 року та дог №5 вiд 14.01.2026 р. ;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702; 2230- 300,00; за крупу манну ; згiдно накладної №632 вiд 16.03.2026 року та дог №41 вiд 27.01.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-282,00;за хлiб (Липовецький лiцей №2 пільги); згiдно накладної №8014 вiд 11.03.2026 року та дог №114 вiд 04.03.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-282,00;за хлiб (Липовецький лiцей №2 пільги); згiдно накладної №7741 вiд 09.03.2026 року та дог №114 вiд 04.03.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-282,00;за хлiб (Липовецький лiцей №2 пільги); згiдно накладної №8286 вiд 13.03.2026 року та дог №114 вiд 04.03.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-282,00;за хлiб (Липовецький лiцей №2 пільги); згiдно накладної №8135 вiд 12.03.2026 року та дог №114 вiд 04.03.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702; 2230- 70,00; за ванілін ; згiдно накладної №634 вiд 16.03.2026 року та дог №34 вiд 27.01.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-8420,00грн; придбання господарських товарiв (вiнники, вiдра ) згідно накладної №128 вiд 06.03.2026року та договору №128 вiд 06.03.2026р; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 0611141 2210-1500,00 грн.за електричний обігрівач згідно накладної №22 від 04.03.2026 та договору №14 від 04.03.2026
Повна картка транзакції →101 0611141 2210-1200,00 грн.за електричний обігрівач згідно накладної №10від 04.03.2026 та договору №13 від 04.03.2026
Повна картка транзакції →0611031;2111-422500,00грн; аванс та прирiвнянi до них платежi за березень мiсяць 2026року; податки та збори нарахованi та перерахованi повність;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611031;2111-229500,00грн; аванс та прирiвнянi до них платежi за березень мiсяць 2026року; податки та збори нарахованi та перерахованi повність;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2111-75500,00; аванс та прирiвнянi до них платежi за березень мiсяць2026року; податки та збори нарахованi та перерахованi повність;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2274-48799,08 грн;за природнiй газ за лютий 2026р. акта №2 вiд10.03.2026року та дог№01-12386/25-БО-Т/628 вiд 23.12.2025р ;втч ПДВ-8133,18грн;;;
Повна картка транзакції →101 0611141 2111- 47000,00 грн. заробітна плата та прирівняні до неї платежі за 1 половинуберезня 2026 року нараховано та перераховано повністю без ПДВ ;
Повна картка транзакції →101 0611141 2111- 46000,00 грн. заробітна плата та прирівняні до неї платежі за 1 половину березня 2026 року нараховано та перераховано повністю без ПДВ ;
Повна картка транзакції →0611021;2111-42500,00; аванс та прирiвнянi до них платежi за березень мiсяць2026року; податки та збори нарахованi та перерахованi повність;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-22400,00; за санiтарно-гiгiєнiчнi товари (туалетний папiр, паперовi рушнички )згідно накладної №130 вiд 06.03.2026року та договору №130 вiд 06.03.2026року без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-21545,00 грн ; за канцтовари (папір ) згiдно видаткової накладної № Мар00000163 вiд 06.03.2026року та договору №139/138 від 06.03.2026року без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-19730,00; за миючi та дезинфiкуючi засоби (мило,сантрi, фейрi, крiт,фея,ополіскувач, пральний порошок, миючі засоби)зг н№129вiд06.03.2026року та договору №129 вiд 06.03.2026 року ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-6666,00;за овочі і фрукти в асортименті; згiдно накладної №7904 вiд 10.03.2026 року та дог №30 вiд 21.01.2026 р. ; в т.ч . ПДВ-1111,00 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-21545,00 грн ; за канцтовари ( чорнило ) згiдно видаткової накладної № Мар00000159 вiд 06.03.2026року та договору №135/137 від06.03.2026року без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →