0611021;21723820;2230 - 1050,00 грн.,опл. за сир твердий зг.дог.№12 вiд 05.02.2026р.та накл.№РН-0012973 вiд 12.03.2026р. з ПДВ-175,00
Повна картка транзакції →смт. Турбів, Вінницький район: 1 140 транзакцій на 28,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 676 | 15,2 млн грн | |
| Освіта | 464 | 13,1 млн грн |
0611021;21723820;2230 - 1050,00 грн.,опл. за сир твердий зг.дог.№12 вiд 05.02.2026р.та накл.№РН-0012973 вiд 12.03.2026р. з ПДВ-175,00
Повна картка транзакції →0611021;21723820;2230 - 943,80 грн.,опл. за крупи зг.дог.№20 вiд 02.02.2026р.та накл.№РН-0012971 вiд 12.03.2026р. з ПДВ-157,30
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 840,00грн.,опл. за сир твердий зг.дог.№13 вiд 02.02.2026р.та накл.№0014864 вiд 19.03.2026р. з ПДВ-140,00
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 729,00грн.,опл. за яйця зг.дог.№12 вiд 02.02.2026р.та накл.№0014868 вiд 19.03.2026р. з ПДВ-121,50
Повна картка транзакції →0611021;21723820;2230 - 729,00 грн.,опл. за яйця зг.дог.№24 вiд 02.02.2026р.та накл.№РН-0012979 вiд 12.03.2026р. з ПДВ-121,50
Повна картка транзакції →0611021;21723820;2230 - 580,00 грн.,опл. за картопля зг.дог.№14 вiд 02.02.2026р.та накл.№РН-0000481 вiд 12.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;21723820;2230 - 487,60 грн.,опл. за олiя зг.дог.№17 вiд 02.02.2026р.та накл.№РН-0000484 вiд 12.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 380,40грн.,опл. за горох зг.дог.№1 вiд 02.02.2026р.та накл.№0000612 вiд 19.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 378,00грн.,опл. за крохмаль зг.дог.№2 вiд 02.02.2026р.та накл.№0000483 вiд 12.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 66,00грн.,опл. за сiль зг.дог.№4 вiд 02.02.2026р.та накл.№0000604 вiд 19.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 11940,90грн.,опл. за мясо зг.дог.№11 вiд 05.02.2026р.та накл.№РН-0012974 вiд 12.03.2026р. з ПДВ-1990,15
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 5886,00грн.,опл. за обробл. овочi та фрукти зг.дог.№3 вiд 02.02.2026р.та накл.№РН-0000485 вiд 12.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 4656,00 грн.,опл. за овочi та фрукти зг.дог.№14 вiд 05.02.2026р.та накл.№ 8204 вiд 16.03.2026р. з ПДВ-776,00
Повна картка транзакції →0611021;21723820;КЕКВ2240-3500,00; опл. за техогляд шкiльного автобуса зг. дог. №35 вiд 16.03.2026р. та акту №СЛ-0000207 вiд 16.03.2026р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 2962,80грн.,опл. за фiле риба зг.дог.№10 вiд 02.02.2026р.та накл.№РН-0012976 вiд 12.03.2026р. з ПДВ-493,80
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 1890,00грн.,опл. за обробл. сир твердий зг.дог.№13 вiд 05.02.2026р.та накл.№РН-0012972 вiд 12.03.2026р. з ПДВ-315,00
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 1160,00грн.,опл. за картопля зг.дог.№1 вiд 02.02.2026р.та накл.№РН-0000480 вiд 12.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;21723820;2230 - 873,60грн.,опл. за обробл. крупи зг.дог.№8 вiд 02.02.2026р.та накл.№РН-0012980 вiд 12.03.2026р. з ПДВ-145,60
Повна картка транзакції →0611021 21724104 3110-88170,00 оплата за гiбридний iнвертор Deyle SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 1 шт договiр №06/02/26 вiд 25.02.2026 накладна №06/02/26 вiд 26.02.2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 21724104 3110-85000,00 оплата за акумуляторнi батареї Deyle LiFePO4 SE-G5.1 2 шт договiр №07/02/26 вiд 25.02.2026 накладна №07/02/26 вiд 26.02.2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 21724104 3110-42500,00 оплата за акумуляторну батарею Deyle LiFePO4 SE-G5.1 1 шт договiр №08/02/26 вiд 25.02.2026 накладна №08/02/26 вiд 26.02.2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021 21724104 2210-7094.79 оплата за автом. вимикач, перемикач, корпус ЩМПл, щит ЕТI, тримач запоб. РТ, запобiжник договiр №03/02/26 вiд25.02.2026 накладна №03/02/26 вiд 26.02.2026 без ПДВ
Повна картка транзакції →21724104 0611021 2240-5870,00 оплата послуг iз страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (шкiльний автобус) зг. дог.№305-004996 вiд 10.03.2026. та АКТ №305-004996 вiд 12.03.2026 без ПДВ перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611021 21724104 2210-4006,40 оплата за реле напруги, шина мiдна МШТ договiр №05/02/26 вiд 25.02.2026 накладна №05/02/26 вiд 26.02.2026 безПДВ
Повна картка транзакції →0611021 21724104 2210-2920.56 оплата за провiд ПВС, канал Mutlusan договiр №04/02/26 вiд 25.02.2026 накладна №04/02/26 вiд 26.02.2026 безПДВ
Повна картка транзакції →