0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №72 від 08.04.2026 року та договору №36 від 06.04.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →Соболівка, Гайсинський район: 1 057 транзакцій на 27,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 537 | 18,3 млн грн | |
| Освіта | 268 | 4,1 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 78 | 1,9 млн грн |
0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №72 від 08.04.2026 року та договору №36 від 06.04.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0020115 від 08.04.2026 року та договору №21 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 550,00грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2273;Оплата послуги із забезпечень перетікань реактивної електроенергії згідно акту №2095789307616 від 08.04.2026 року та договору №ТЕ-134300 від 06.04.2026 року;в т.ч. ПДВ 525,53 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №71 від 07.04.2026 року та договору №36 від 06.04.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг з обслуговуванням автомобільним транспортом згідно акту виконаних робіт №3 від 07.04.2026 року та договору №25 від 23.03.2026 року;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2210;придбання пально-мастильних матеріалів ; згідно накладної №101 від 09.04.2026р. та договору №09-04/2026-ПММ від 09.04.2026р. вт.ч ПДВ-350,00.
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №1036498 від 06.04.2026р.та договору №3 від 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-323,37.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №РН-0020113 від 08.04.2026 року та договору №21 від 09.03.2026 року;в т.ч. ПДВ 275,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №952614 від 08.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 232,18 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №154037 від 08.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 223,18 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №1036490 від 06.04.2026р.та договору №1 від 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-218,46.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №154036 від 08.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 214,90 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №973368 від 08.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 210,68 грн.;
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №952610 від 08.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 209,90 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №953596 від 08.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 203,12 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №973372 від 08.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 196,90 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2230;забезпечення продуктами харчування;згідно накладної №1036494 від 06.04.2026р.та договору №2 від 23.01.2026р.в т.ч ПДВ-163,80.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом згідно акту №22/4 від 08.04.2026 року та договору №22 від 22.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 160,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата за послуги інтернет провайдерів за користування інтернетом згідно акту №04/20/26 від 08.04.2026 року та договору №20/26від 22.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 160,00 грн.;
Повна картка транзакції →0611010;2273;оплата реактивної електроенергії згідно акту №2091300603971 від 31.03.2026р. та договору № ТЕ-313203(а) від 19.01.2026р.в т.ч ПДВ-157,19.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №953591 від 08.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 119,56 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №154585 від 08.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 91,12 грн.;
Повна картка транзакції →0611021;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №973386 від 08.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 91,12 грн.;
Повна картка транзакції →0813241;2240;оплата за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; згідно АКТ №5\4 від 08.04.2026року та договору №5 від 23.02.2026року; т.ч ПДВ-80,00.
Повна картка транзакції →0611702;2230;Оплата продуктів харчування згідно накладної №154580 від 08.04.2026 року та договору №1 від 12.01.2026 року;в т.ч. ПДВ 45,56 грн.;
Повна картка транзакції →