0611010;2273;Оплата за електроенергiю;зг.акта№921/1059 вiд 17.06.26р., дог.№921 вiд 14.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-4788,21
Повна картка транзакції →м. Вінниця, Вінницький район: 94 576 транзакцій на 8,66 млрд грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 1 342 | 686,5 млн грн | |
| Управління | 1 576 | 523,6 млн грн | |
| Управління | 217 | 458,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 194 | 371,2 млн грн | |
| Освіта | 1 687 | 364,7 млн грн | |
| Освіта | 2 354 | 349,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 60 | 289,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 2 095 | 244,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 480 | 243,1 млн грн | |
| Освіта | 1 426 | 219,0 млн грн | |
| Безпека | 1 382 | 214,9 млн грн | |
| Соцзахист | 3 396 | 190,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 282 | 174,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 14 | 146,8 млн грн | |
| Соцзахист | 1 017 | 110,2 млн грн | |
| Управління | 365 | 103,9 млн грн | |
| Освіта | 1 376 | 100,7 млн грн | |
| Управління | 156 | 99,1 млн грн | |
| Управління | 599 | 98,6 млн грн | |
| Освіта | 1 124 | 85,8 млн грн | |
| Управління | 266 | 85,4 млн грн | |
| Управління | 231 | 81,3 млн грн | |
| Медицина | 921 | 79,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 289 | 70,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 385 | 68,9 млн грн |
0611010;2273;Оплата за електроенергiю;зг.акта№921/1059 вiд 17.06.26р., дог.№921 вiд 14.01.26р.;в.т.ч.ПДВ-4788,21
Повна картка транзакції →*;101;38512294;;2301040 2111 вiйськовий збiр 5% iз зар плати працiв та працiв з iнвал за 06,2026р Перераховано повнiстю(101 2301040 2111 вiйськовий збiр 5% iз зар плати працiв та працiв з iнвал за 06,2026р Перераховано повнiстю)
Повна картка транзакції →2301070;2282;iнформацiйнi посл.(пiдг.пров.та оброб.рез.лiц.iсп.Крок3"Педiатрiя");д.02/145/Є в19.03.26;акт2705188в11.06.26; ПДВ - 4775,25 грн.
Повна картка транзакції →*;101;03191928;11010100;(101 КПКВК 7721010 КЕКВ 2111 Податок з доходiв фiз.осiб 18,0% iз заробiтної плати за червень 2026 р. Перераховано повнiстю код11010100)
Повна картка транзакції →1011080; 2210;За стiл Трикутник 20*20 в 25*25 1-мiсний регульований по висотi з деревоподiбним декором з роликами (16 шт), зг.видат.накл. №150 вiд 19.06.2026 р,дог.№ЧСЯ-052692 вiд 19.06.2026 р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611091, 2720; стипендiя за червень 2026р.; зг. реєстру № 40 вiд 26.06.26р. Податки та збори перераховано повнiстю.
Повна картка транзакції →0611010;2230; Оплата за продукти харчування; зг.реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р., дог.№65 вiд 02.01.26р.; в т.ч.ПДВ-4718,20.
Повна картка транзакції →0611010;2271;Оплата за корисний вiдпуск теплової енергiї,приєднане навантаж.; акт №1 вiд 17.06. 26р., дог.№976 вiд 21.01.26р.;в т.ч.ПДВ-4712,17.
Повна картка транзакції →0611010;2273;Оплата за електроенергiю;зг.акта№1132/1053 вiд 17.06.26р., дог.№1132 вiд 20.01.26р.; в т.ч.ПДВ-4710,34.
Повна картка транзакції →0611010;2271;Оплата за приєдн.навантаж.;зг.акту№1 вiд 17.06.26р.,дог.№975 вiд 26.01.26р.;в т.ч.ПДВ-4676,25.
Повна картка транзакції →0611010;2273 ;Оплата за електроенергiю;зг.акта№1020774-2605-1 вiд 17.06.26р.,дог.№401000204 вiд 12.01.26р.; в т.ч.ПДВ-4670,87.
Повна картка транзакції →0611010;2271 ;Оплата за приєдн.навантаж.; зг.акту №1 вiд 17.06.26р.,дог.№958 вiд 26.01.26р.;в т.ч.ПДВ-4640,80.
Повна картка транзакції →0217693, 2610, вiдшкодування витрат на вiдрядження: за проїзд- 24920,00 грн, за, добовi-2838,10 грн , згiдно звiту про використання коштiв№19 вiд 15.06.2026 р., без ПДВ.
Повна картка транзакції →1115031;2240;видатки на харчування пiд час проведення заходу;згiдно звiту про використання коштiв №11 вiд 10.06.2026 року; без ПДВ
Повна картка транзакції →1115031;2240;видатки на харчування пiд час проведення заходу;згiдно звiту про використання коштiв №12 вiд 10.06.2026 року; без ПДВ
Повна картка транзакції →0611022;2230; за харчування вихованцiв (доставка готової їжi); акт №82 вiд 01.06.26 р, зг. д./уг.№1 вiд 01.04.26р. до дог.№04/04 вiд 01.04.26 р.;Без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2271;Оплата за приєднане навантаження; акт №1 вiд 17.06.26р., дог. №983 вiд 26.01.26р.;в т.ч.ПДВ-4521,05.
Повна картка транзакції →0611010;2210; Оплата за товар для облаштув.споруд цивiльн.зах.укрит.(фiльтруючi протигази); вид.накл.№ НО-0000013 вiд 22.06.26р., дог.№1455вiд 29.05.26р., згiдно з наказом МВС вiд 09.07.2018 № 579 (дод.20);без ПДВ.
Повна картка транзакції →2201160;2282;буд мат. (фарба); накл.Рнк/VN-0019358 вiд 19.06.2026р.,дог.0406109 вiд 09.06.2026р.;в т.ч.ПДВ-4492,74;
Повна картка транзакції →0611021;2273;Опл.за послуги з розподiлу елект.енергiї ;Зг.акту№8093301718729 вiд 25.06.2026р.;дог.№159700 вiд 20.01.26р.;ПДВ-4485,95грн.
Повна картка транзакції →0611010;2271; Оплата за приєднане навантаження;зг.акта №1 вiд 17.06.26р.;дог.№972 вiд 26.01.26р.;в т.ч.ПДВ-4464,07грн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;iнформацiйнi посл.(пiдг.пров.та оброб.рез.лiц.iсп.Крок3"Анастез.та iнтенс.терапiя");д.02/145/Є в19.03.26;акт2805135в10.06.26; ПДВ - 4456,90 грн.
Повна картка транзакції →*;101;43723542;;7721010 2120 Нараховано єдиний соц. внесок 8,41, 22% на заробiтну плату за червень 2026 року Перерах повнiстю(101 7721010 2120 Нараховано єдиний соц. внесок 8,41, 22% на заробiтну плату за червень 2026 року Перерах повнiстю)
Повна картка транзакції →1216011; 3131; Кап.рем. інженер.мереж (влашт. ІТП) ж/б вул. Пирогова, 55 (підг.до опал.сезону та енергозбереж.) ж/ф; зг.дог. №401 від 22.10.2024р., д.у.№2 від 09.01.2026р.,акту №125 від 17.06.2026р.; без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230 ;Оплата за продукти харчування; зг.реєстра накл.№1 вiд 19.06.26р.,дог.№8 вiд 02.01.26р.;в т.ч.ПДВ-4428,03.
Повна картка транзакції →