0114082;2210-680,00;продукція для відзначення (квіти); нак.№35 від 08.05.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№69-рн від 08.05.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →Липовець, Вінницький район: 1 799 транзакцій на 42,1 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 561 | 19,5 млн грн | |
| Освіта | 834 | 14,6 млн грн | |
| Освіта | 151 | 3,1 млн грн | |
| Медицина | 35 | 2,7 млн грн | |
| Інфраструктура | 166 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 52 | 170,1 тис. грн |
0114082;2210-680,00;продукція для відзначення (квіти); нак.№35 від 08.05.2026р., Дог.№3 від 06.01.2026р.,зг розпор.№69-рн від 08.05.2026р,;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 500,00; оплата за овочі зг. дог.№140 вiд 20.03.2026р., нак.№109187 вiд 11.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2250-443,00;відрядження працівників бюджетних установ;ав.звіт №22 від 11.05.2026р.Розп.№24-рв від 06.05.2026.Згідно списку;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2240-400,00;оплата послуг зв’язку ;акт н/п №б/н від 11.05.2026р. Дог.№295434049361 від 07.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 7435,00; оплата за м`ясо зг. дог.№68 вiд 05.02.2026р., нак.№1610 вiд 06.05.2026р.; в т.ч ПДВ - 1239,17;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 -4828,85; оплата за овочi/фрукти зг. дог. №75 вiд 13.02.2026р., накл.№107897 вiд 04.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 2400,00; оплата за овочі зг. дог.№140 вiд 20.03.2026р., нак.№107898 вiд 04.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 1723,50; оплата за рибу теляпію філе згідно договору №Му(ШД)-3/104 вiд 03.03.2026р., нак.№ШТ000024549 вiд 05.05.2026р.;вт.ч ПДВ-287,25.
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 1723,50; оплата за рибу теляпію філе згідно договору №Му(ШД)-4/103 вiд 03.03.2026р., нак.№ШТ000024561 вiд 05.05.2026р.;в т.ч ПДВ-287,25;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 220,00; оплата за хлiб зг. дог.№123 вiд 04.03.2026р., нак.№14721 вiд 05.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 176,00; оплата за хлiб зг. дог.№123 вiд 04.03.2026р., нак.№14877 вiд 05.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 176,00; оплата за хлiб зг. дог.№123 вiд 04.03.2026р., нак.№14268 вiд 01.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702 2230 - 176,00; оплата за хлiб зг. дог.№123 вiд 04.03.2026р., нак.№14599 вiд 04.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 88,00; оплата за хлiб зг.дог. №145 вiд 01.04.2026р. та нак. №14879 вiд 05.05.2026р.; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 88,00; оплата за хлiб зг.дог. №145 вiд 01.04.2026р. та нак. №14601 вiд 04.05.2026р.; безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 44,00; оплата за хлiб зг.дог. №145 вiд 01.04.2026р. та нак. №14723 вiд 05.05.2026р.; безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 44,00; оплата за хлiб зг.дог. №145 вiд 01.04.2026р. та нак. №14270 вiд 01.05.2026р.; безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0110150;2111-105817,05;зар.пл.та прирівняні до неї платежі ;відпускні за травень 2026року .Згідно списку податки та збори перер пов;
Повна картка транзакції →0611021 2210 - 91440,00;оплата за дизельне пальне зг. дог. №185 вiд 23.04.2026р., нак. №2095 вiд 04.05.2026р.; в т.ч ПДВ -15240,00;;;
Повна картка транзакції →0611021 2111- 15465,85.; виплата відпускних за травень 2026р. ; податки та збори перерахованi повнiстю; без ПДВ
Повна картка транзакції →0;0-xxxx,55;фінансування на л/л ;за травень xxxxр.Згідно списку .податки і збори перераховані повністю;без ПДВ;
Повна картка транзакції →0611021 2240 - 4031,60; сплата за управління побутовими відходами зг. дог. № 38 вiд 22.01.2026р., нак. №245 вiд 05.05.2026р.; в т.ч ПДВ - 671,93;;;
Повна картка транзакції →0611021 2240 - 3400,00; за щоденний контроль технічного стану шкiльних автобусів перед виїздом на лiнiю згідно договору №7 вiд 15.01.2026р., акт №21 вiд 05.05.2026р., в т.ч ПДВ-566,67;;;
Повна картка транзакції →0611021 2230 - 3240,00; оплата за м`ясо зг. дог.№41 вiд 26.01.2026р., нак.№1475 вiд 29.04.2026р.; в т.ч ПДВ - 540,00;;;
Повна картка транзакції →0110150;2210-720,00;придбання води питної (зокрема бутильованої); нак.№9 від 06.05.2026р.,Дог.№49 від 16.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →