1014030;2240; Послуги по ремонту ДБЖ згідно дог № 72 від 04.03.2026р та акт № 72 від 09.03.2026р;;UA-2026-03-05-014355-a
Повна картка транзакції →м. Гайсин, Гайсинський район: 7 902 транзакцій на 204,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 864 | 25,7 млн грн | |
| Культура і спорт | 1 036 | 21,3 млн грн | |
| Соцзахист | 908 | 20,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 266 | 20,3 млн грн | |
| Управління | 318 | 17,8 млн грн | |
| Медицина | 258 | 12,3 млн грн | |
| Освіта | 489 | 9,8 млн грн | |
| Освіта | 659 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 229 | 8,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 11 | 7,7 млн грн | |
| Управління | 209 | 7,6 млн грн | |
| Соцзахист | 240 | 7,5 млн грн | |
| Управління | 345 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 161 | 6,5 млн грн | |
| Освіта | 443 | 5,8 млн грн | |
| Освіта | 188 | 2,9 млн грн | |
| Управління | 135 | 2,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 95 | 1,6 млн грн | |
| Інфраструктура | 142 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 121 | 1,1 млн грн | |
| Освіта | 47 | 1,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 85 | 1,1 млн грн | |
| Управління | 137 | 1,0 млн грн | |
| Медицина | 114 | 994,6 тис. грн |
1014030;2240; Послуги по ремонту ДБЖ згідно дог № 72 від 04.03.2026р та акт № 72 від 09.03.2026р;;UA-2026-03-05-014355-a
Повна картка транзакції →0611010;2230;;; За продукти згідно дог.№ 14 від 19.01.2026р. та нак.№ 481 від 16.03.2026р. без ПДВ
Повна картка транзакції →КПКВ 7721010; КЕКВ 2275;вiдшкодув за тверде паливо (дрова) ;акт №17 вiд 16.03.2026 р , договору №5 вiд 18.12.2025 та додат угода 1 вiд 13.02.2026 року; безПДВ;
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№6 від 01.01.2026,накладна№BG-0001386/ТГ від 09.03.2026;ID UA-2026-01-02-003611-а;в т.ч. ПДВ-658,00
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№2 від 29.12.2025,накладна№BG-0001383/ТГ від 09.03.2026;ID UA-2025-12-22-006526-а;в т.ч. ПДВ-604,80
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата за тех.огляд автотехнiки, акт.№ ахД10260 вiд 16.03.2026, дог. № ахД2024-16.12 вiд 10.03.2026, UA-2026-03-10-003782, вт.ч. ПДВ-560,00
Повна картка транзакції →0813104;2240;оплата послуг з обслуговування протипожежної сигналізаціїя;акт№б/н від 16.03.2026р.,дог№34ТПС від 08.01.2026р.,без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№20 від 05.01.2026,накладна№28 від 09.03.2026;ID UA-2026-01-07-002219-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2210;матеріали для ремонту водомереж зг.догов.№34,накладна№62 від 11.03.2026;UA-2026-03-12-012273-а;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№21 від 05.01.2026,накладна№29 від 09.03.2026;ID UA-2026-01-07-002306-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№8 від 01.01.2026,накладна№BG-0001384/ТГ від 09.03.2026;ID UA-2026-01-02-003780-а; в т.ч.. ПДВ-420,84
Повна картка транзакції →0813050;2730; пiльгове медич.обслуговування осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи (ліки);
Повна картка транзакції →0813104;2240;послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;акт№4695 від 16.03.2026р.,дог№1906993/26 від 05.01.2026р.,в т.ч ПДВ-400,00.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№99007 від 10.03.2026р.,дог№27 від 03.02.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2210; придбання санітарно гігієнічних засобів зг.договору№36,накладна№77 від 11.03.2026;UA-2026-03-12-012788-а;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2240;за електронні комунікаційні послуги;акт№0501003420002892.2.2026 від 28.02.2026р.,дог№0501003420002892 від 19.01.2026р.,в т.ч ПДВ-354,02.
Повна картка транзакції →0813104;2275;послуги з поводженням з твердими побутовими відходами;акт№103 від 16.03.2026р.,дог№4 від 02.01.2026р.,в т.ч ПДВ-340,47.
Повна картка транзакції →1014081;2610;;;плата за консультаційні послуги, щодо планування та проведення закупівель згідно дог.№7 від 06.03.2026року та акт №5 від 11.03.2026р.
Повна картка транзакції →1216030 2610 оплата техн. послуг по обслуговуванню електромережi, акт № 2300198092 вiд 16.03.2026, дог. № 300488848 вiд 05.03.2026, UA-2026-03-05-010303, В Т.Ч. пдв-297,06.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№99008 від 10.03.2026р.,дог№22 від 22.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№11 від 05.01.2026,накладна№32 від 09.03.2026;ID UA-2026-01-08-005582-а;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2230; за продукти договору№7 від 01.01.2026,накладна№BG-0001385/ТГ від 09.03.2026;ID UA-2026-01-02-003686-а;в т.ч. ПДВ-230,40
Повна картка транзакції →*;101;39919223;;2111 Сплата військового збору за першу половину березня 2026 року.(101 2111 Сплата військового збору за першу половину березня 2026 року.)
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№99006 від 10.03.2026р.,дог№11 від 14.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813104;2230;за продукти харчування;нак№106 від 10.03.2026р.,дог№8 від 08.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →