*;101;26234712;;0611600 2120 ЄСВ нарах. на доплату пед працівникам за квітень 2026 року(101 0611600 2120 ЄСВ нарах. на доплату пед працівникам за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →Соболівка, Гайсинський район: 1 057 транзакцій на 27,8 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 537 | 18,3 млн грн | |
| Освіта | 268 | 4,1 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 78 | 1,9 млн грн |
*;101;26234712;;0611600 2120 ЄСВ нарах. на доплату пед працівникам за квітень 2026 року(101 0611600 2120 ЄСВ нарах. на доплату пед працівникам за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234712;;0611031 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року(101 0611031 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за квітен 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234712;;0611600 2111 ПДФО утриманий з доплати пед працівникам за квітень 2026 року(101 0611600 2111 ПДФО утриманий з доплати пед працівникам за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →*;;26234637;;0611010 2111 ПДФО із заробітної плати працівників за другу половину квітня 2026 року(101 0611010 2111 ПДФО із заробітної плати працівників за другу половину квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;38838359;;0611080 2120 ЄСВ за другу половину квітня 2026 року(101 0611080 2120 ЄСВ за другу половину квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;38838359;11010100;0611080 2111 податок з доходів фізичних осіб за другу половину квітня 2026 року(101 0611080 2111 податок з доходів фізичних осіб за другу половину квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;;44419552;;0813241 2111 військовий збір, утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року(101 0813241 2111 військовий збір, утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →*;101;26234712;;0611021 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року(101 0611021 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →0813241;2210;оплата за миючі та дизінфікуючі засоби згідно накладної №4 від 27.04. 2026року та договору №13 від 05.03. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26234712;;0611600 2111 Військовий збір утриманий з доплати пед працівникам за квітень 2026 року(101 0611600 2111 Військовий збір утриманий з доплати пед працівникам за квітень 2026 року)
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №71 від 27.04.2026року та договору №3 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;;26234637;;0611010 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026р.(101 0611010 2111 Військовий збір утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026р.)
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №69 від 27.04.2026року та договору №1 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Оплата послуг з виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти згідно акту №237 від 27.04.2026 року та договору №40/П від 23.04.2026 року;в т. ч. ПДВ 1131,50 грн.;
Повна картка транзакції →0813241;2210;оплата за миючі та дизінфікуючі засоби згідно накладної №3 від 27.04. 2026року та договору №13 від 05.03. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №73 від 27.04.2026року та договору №10 від 02.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №70 від 27.04. 2026року та договору №2 від 11.02.2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2220;оплата медикаментів згідно договору №9 від 11.02.2026 та накладної №2 від 27.04.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;38838359;11011000;0611080 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року(101 0611080 2111 в/збір утриманий із заробітної плати за другу половину квітня 2026 року)
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №72 від 27.04.2026року та договору №4 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №73 від 27.04.2026року та договору №6 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26234712;;0611200 2120 ЄСВ нараховане на зп за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №4 від 27.04.2026 року та дог. №42 від 27.04.2026 року(101 0611200 2120 ЄСВ нараховане на зп за корекційно-розвиткові заняття згідно акту №4 від 27.04.2026 року та дог. №42 від 27.04.2026 року)
Повна картка транзакції →0813241;2230;оплата за продукти харчування згідно накладної №74 від 27.04.2026року та договору № 7 від 11.02. 2026року;без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;26234712;;0611200 2111 ПДФО утримане із з.п. із корекційно-розвиткових занять згідно дог.№42 від 27.04.2026 року та акту №2 від 27.04.2026 року(101 0611200 2111 ПДФО утримане із з.п. із корекційно-розвиткових занять згідно дог.№42 від 27.04.2026 року та акту №2 від 27.04.2026 року)
Повна картка транзакції →*;;26234637;;0611200 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за квітень 2026р згідно актів № 1 та №1 від 27.04.2026р(101 0611200 2120 ЄСВ нарахований на заробітну плату за квітень 2026р згідно актів № 1 та №1 від 27.04.2026р)
Повна картка транзакції →