0110150;2250-31378,33;Аванс на відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. розпорядження №51-к/тм від 16.06.2026р. кошторису витрат від 16.06.26 та Розпорядження Вінницької обласної ради від 11.06.26 №51-рк;;;
0110150;3110-29828,48;За придбання комп`ютерної техніки на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (комп`ютер в комплекті);Згідно договору № 104 від 15.06.2026р. та накладної № 354/2026 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
0110150;2250-15157,93;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 19 від 15.06.2026;;;
0110150;2273-10210,94;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (електропостачання);зг. договору №78 від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000415 від 16.06.2026р;в т.ч ПДВ-1701,82.
0110150;2272-2788,35;Відшкодування витрат балансоутримувача на оплату комунальних послуг (водопостачання та водовідведення);зг. договору №78від 15.05.2026р. та акту № ПР-0000415 від 16.06.2026р;в т.ч ПДВ-464,73.
04326230;0110150;2274-2003,04;За розподіл природного газу;Зг. договору №42BB13-12781-23 від 12.01.2026р та акту №YVI00005173 від 16.06.2026р;в т.ч ПДВ-333,84.
0110150;2250-1345,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 17 від 15.06.2026;;;
0110150;2250-1345,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 18 від 15.06.2026;;;
0110150;2210 - 669,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (знаряддя);Згідно договору № 102 від 15.06.2026р. та накладної № 102 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
0110150;2250-145,00;Оплата відрядженя працівників бюджетних установ за червень 2026 року зг. Звіту про використ.коштів/електр.грошей, виданих на відрядження № 20 від 15.06.2026;;;
0110150;2273-41482.31;За електроенергію;Згідно договору №51 від 01.04.2026р. та акту прийм.-передач. ел.енергії №УГТ0000260 вiд 15.06.26р;вт.ч ПДВ-6913,72.
0110150;2210 - 7594,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(будівельні товари);Згідно договору № 97 від 15.06.2026р. та накладної № 97 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
0110150;2210 - 1030,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (фарби);Згідно договору № 101 від 15.06.2026р. та накладної № 101 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
0110150;2210 - 970,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом(шпаклівка, мастика);Згідно договору № 100 від 15.06.2026р. та накладної № 100 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
0110150;2210 - 831,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (клеї);Згідно договору № 99 від 15.06.2026р. та накладної № 99 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
0110150;2210 - 510,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (плінтуси);Згідно договору № 98 від 15.06.2026р. та накладної № 98 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
0110150;2210 - 475,00;За придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом (замки);Згідно договору № 103 від 15.06.2026р. та накладної № 103 від 16.06.2026р.;без ПДВ.
ОдержувачФОП Кульбовський Сергій ВолодимировичЄДРПОУ xxxxxxxxxx
0118240;3110-56727,00;За придбання зарядних радіостанцій Motorola на реалізацію програми з підтримки Збройних Сил, заходи та роботи з територіальної оборони;Зг. дог.№ 92 від 02.06.26 та накл. № 39 від 02.06.26;без ПДВ.
0118240;3110-45980,00;За придбання супутникових термінали Starlink Gen 2 на реалізацію програми з підтримки Збройних Сил, заходи та роботи зтериторіальної оборони;Зг. дог.№ 91 від 28.05.26 та накл. № 2905-1 від 01.06.26;без ПДВ.
*;101;04326230;;ЄСВ на лікарняні листки за червень 2026р. 04326230(101;0110150;2120-27019,53; ЄСВ на лікарняні листки ( в тому числі на вагітність та пологи 2120-25179,74) за червень 2026р)