0812111;2610;за розподіл електроенергії за травень 2026р;дог.№ ША-134000-А від 16.01.2026 акт № 8096283679082 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ - 4066,98 грн.
Повна картка транзакції →м. Шаргород, Жмеринський район: 1 835 транзакцій на 48,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 497 | 15,3 млн грн | |
| Медицина | 24 | 10,2 млн грн | |
| Соцзахист | 246 | 5,6 млн грн | |
| Освіта | 117 | 4,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 112 | 3,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 115 | 2,8 млн грн | |
| Медицина | 151 | 2,2 млн грн | |
| Управління | 145 | 2,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 149 | 1,5 млн грн | |
| Інфраструктура | 64 | 571,4 тис. грн | |
| Інфраструктура | 75 | 460,6 тис. грн | |
| Інфраструктура | 88 | 361,1 тис. грн | |
| Інфраструктура | 52 | 202,7 тис. грн |
0812111;2610;за розподіл електроенергії за травень 2026р;дог.№ ША-134000-А від 16.01.2026 акт № 8096283679082 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ - 4066,98 грн.
Повна картка транзакції →0812010;2610;за вивіз сміття за травень 2026р;зг.акт.№246 від 18.05.26р.,до дог.№4 від 07.01.26 р.;в т.ч.ПДВ-1 776,32 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2273;за спожиту електроенергію за квітень 2026р.;зг.акту №ЕІ00-000240 від 21.05.26 р.;дог.№260226-02 від 02.03.26 р;в т.ч ПДВ-1249,55.
Повна картка транзакції →0812111;2610;за калоприймачі;дог.№ 42 від 08.04.2026 накладна № 11-U155415905S1-1 від 20.04.2026;в т.ч. ПДВ - 322,10 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2274;за розподіл природього газу за травень 2026року;зг.акту №YVI00008059 від 21.05.26р., дог№42СВ13-11283-23 від 27.01.26року;в т.чПДВ-765,68.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання;згідно договору №11 від 20.05.2026р. та накладної №11 від 20.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812010;2610;за комп.пер.реак.елек.енер.за травень 2026р.;зг.дог.№ША-130201-А від 22.01.2026р.,та акт №2091302382095 від 18.05.26р.;в т.ч.ПДВ- 483,28 грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610;за калоприймачі;дог.№ 42 від 08.04.2026 накладна № 11-U155415905-1 від 20.04.2026;в т.ч. ПДВ - 161,05 грн.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за витратні матеріали для комп"ютерної техніки;згідно договору №11 від 20.05.2026р. та накладної №11 від 20.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за пально-мастильні матеріали ;згідно договору №11 від 20.05.2026р. та накладної №11 від 20.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за матеріали для ремонту водомережі;згідно договору №11 від 20.05.2026р. та накладної №11 від 20.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0812111;2610;за розподіл електроенергії за травень 2026р;дог.№ ША-134000-А від 16.01.2026 акт № 8096283679082 від 20.05.2026;в т.ч. ПДВ - 194,58 грн.
Повна картка транзакції →1014060;2240;за послуги звязку за квітень 2026р;зг.р№0502044470000782.04.2026 від 30.04.26рдог.№782 від13.02.26р.;в т.ч ПДВ-164,17.
Повна картка транзакції →0812010;2610;за елек.енергію за квітень 2026р.;зг.дог.№ЕЛ-166/26 від 24.04.26р., дод.уг. №1 від 11.05.26р.,та акт.№545 від 30.04.26р.;в т.ч.ПДВ- 116 116,88 грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610; зарплата за 1 пол. травня 2026р згiдно вiдомостi. Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0110150;2111;відпускні та оздоровчі працівників міської ради за травень 2026р.Податки та збори пер.повністю. Договiр №224 вiд 20.12.10р.та списки.
Повна картка транзакції →0110150;2210;за бензин А-95 Євро;згідно договору №1100 ТЛ-1405-ТЕ від 14.05.2026р. та накладної №22735 від 14.05.2026р.;В т.ч.ПДВ - 3744,00.
Повна картка транзакції →0611151; 2210;за будiвельнi матерiали;зг.накл№4.вiд 07.05.2026р.дог№11 вiд 04.05.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →0812111;2610; зарплата за 1 пол. травня 2026р згiдно вiдомостi. Податки та збори перераховано повнiстю
Повна картка транзакції →0611151; 2210;за будiвельнi матерiали;зг.накл№11.вiд 07.05.2026р.дог№10 вiд 04.05.26р.; без ПДВ
Повна картка транзакції →3504010; 2111;Вiдпускнi за травень-червень 2026р. Податки та збори перераховано повнiстю;
Повна картка транзакції →0110150;2240;за заправку картриджів;згідно договору №8 від 04.03.2026р. та акта №34 від 20.05.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0110150;2274;за послуги з розподілу природного газу за травень 2026р.;згідно договору №42СВ13-13078-23 від 14.01.2026р.та акта №YVI00008067від 20.05.2026р.;В т.ч.ПДВ-1182,70.
Повна картка транзакції →0812111;2610;компенс.виплати за безкоштовнi медикаменти;дог.№ 16367 від 30.01.2026 накл. № 4735730-2 від 11.05.2026;в т.ч. ПДВ - 406,95 грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610;компенс.виплати за безкоштовнi медикаменти;дог.№ 16367 від 30.01.2026 накл. № 4735749 від 11.05.2026;в т.ч. ПДВ - 317,41 грн.
Повна картка транзакції →