0611021;2210-7560,00грн ; придбання матеріалів для ремонту господарським способом (фарба високоеластична) згідно накладної № 07/05-1 вiд 08.05.2026року та договору №235 вiд 08.05.2026року,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →м.Липовець, Вінницький район: 1 371 транзакцій на 26,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 227 | 24,4 млн грн | |
| Освіта | 144 | 1,9 млн грн |
0611021;2210-7560,00грн ; придбання матеріалів для ремонту господарським способом (фарба високоеластична) згідно накладної № 07/05-1 вiд 08.05.2026року та договору №235 вiд 08.05.2026року,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 0611021КЕКВ 2111 -7000,00грн; сплата вiйськового збору iз авансу за травень 2026 року податки та збори нарахованi та перерахованi повністю; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →101 0611141 2111-6312,99грн. військовий збір 5 % із заробітної плати, відпускних, оздоровчих та прирівняних до них платежів за 1 пол.травня2026 року нараховані та перераховані повністю без ПДВ.;
Повна картка транзакції →101 0611141 2120-4258,05 грн. ЄСВ 8,41 % на відпускні,оздоровчі , заробітну плату та прирівняні до неї платежі за І пол травня 2026 року нараховані та перераховані повністю без ПДВ
Повна картка транзакції →101 0611141 2210-133,00 грн.за пакети для сміття згідно накладної №Дк 05/40 від 11.05.2026 та договору №17 від 11.05.2026
Повна картка транзакції →0611021;2273-43961,41грн; за активну енероенергiю за квітень 2026року. згiдно акту№638 вiд 06.05.2026року та договору №1 вiд 08.01.2026р ;втч ПДВ -7326,90грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2274-2974,04грн ;за розподiл природн газу (потужнiсть) згiдно акту № YVI00005137 вiд 07.05.2026року та договору №42ВВ13-11521-23/21вiд 14.01.2026року ; втч ПДВ-495,67грн;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-2886,00;за овочі і фрукти в асортименті; згiдно накладної №11985 вiд 05.05.2026 року та дог №30 вiд 21.01.2026 р. ; в т.ч .ПДВ-481,00;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-351,00;за овочі і фрукти в асортименті; згiдно накладної №11987 вiд 05.05.2026 року та дог №30 вiд 21.01.2026 р. ; в т.ч . ПДВ-58,50;;;
Повна картка транзакції →0611021;2230-330,00;за капусту пекінську; згiдно накладної №12177 вiд 07.05.2026 року та дог №30 вiд 21.01.2026 р. ; в т.ч . ПДВ-55,00;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-235,00;за хлiб (Липовецький лiцей №2 1-4 кл); згiдно накладної №14875 вiд 05.05.2026 року та дог №113 вiд 04.03.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-235,00;за хлiб (Липовецький лiцей №2 1-4 кл); згiдно накладної №14994 вiд 07.05.2026 року та дог №113 вiд 04.03.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-235,00;за хлiб (Липовецький лiцей №2 1-4 кл); згiдно накладної №14602 вiд 04.05.2026 року та дог №113 вiд 04.03.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-235,00;за хлiб (Липовецький лiцей №2 1-4 кл); згiдно накладної №15130 вiд 08.05.2026 року та дог №113 вiд 04.03.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-235,00;за хлiб (Липовецький лiцей №2 1-4 кл); згiдно накладної №14875/1 вiд 06.05.2026 року та дог №113 вiд 04.03.2026 р. ; безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-141,00;за хліб (Скитківська гімназія 1-4 кл); згiдно накладної №14604 вiд 04.05.2026 року та дог №113 вiд 04.03.2026 р. ; безПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-96913,25 грн ; придбання матеріалів для ремонту господарським способом (стовпчик(залізобетона конструкція), залізобетонна конструкція) згідно видаткової накладної №25618 вiд 05.05.2026року та договору №213 вiд 05.05.2026року,без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230- 7501,00; за м`ясо в асортименті ; згiдно накладної №1588 вiд 06.05.2026 року та дог №64 вiд 02.02.2026 р. ; в т.ч. ПДВ-1250,17;;;
Повна картка транзакції →0611021;2210-7403,00 грн ; за канцтовари (офісне приладдя ) згiдно видаткової накладної № Мар00000327 вiд 05.05.2026року та договору №274/214 від 05.05.2026року без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240-3800,00грн; за проведення щоденного контролю технiчного стану шкiльних автобусiв згiдно акту №24 вiд 05.05.2026року та договору №23 від 15.01.2026року втч ПДВ-633,33грн;;;
Повна картка транзакції →0611702 ;2230-3312,00;за овочі і фрукти в асортименті; згiдно накладної №11982 вiд 05.05.2026 року та дог №77 вiд 06.02.2026 р. ; в т.ч .ПДВ-552,00;;;
Повна картка транзакції →0611702; 2230- 1600,00; за олію ; згiдно накладної №1215 вiд 04.05.2026 року та дог №45 вiд 27.01.2026 р. ; без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-1182,00; за м`ясо в асортиментi; згiдно накладної № 1589 вiд 06.05.2026 року та дог №64 вiд 02.02.2026 р. ; в т.ч . ПДВ-197,00 грн.;;;
Повна картка транзакції →0611702;2230-955,80;за овочі і фрукти в асортименті; згiдно накладної № 11986 вiд 05.05.2026 року та дог №77 вiд 06.02.2026 р. ; в т.ч .ПДВ-159,30;;;
Повна картка транзакції →0611021;2240-940,00грн; абонплата за оптичний iнтернет за квітень згідно акт №050305587000382.4.2026. вiд 30.04.2026р та договору №0503055870000382/1/25 вiд 22.01.2026;втч ПДВ-156,67грн;;;
Повна картка транзакції →