3710160;2274;відшкодування за газопостачання за березень 2026 згід.рах.№БР-00000009 від 14.04.26р;згід.Дог.№3 від 12.02.26р.;.без ПДВ.
Повна картка транзакції →м. Бар, Жмеринський район: 6 932 транзакцій на 335,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 3 121 | 219,4 млн грн | |
| Освіта | 746 | 31,9 млн грн | |
| Управління | 492 | 27,3 млн грн | |
| Культура і спорт | 693 | 12,4 млн грн | |
| Соцзахист | 553 | 12,0 млн грн | |
| Освіта | 369 | 9,4 млн грн | |
| Медицина | 166 | 7,3 млн грн | |
| Управління | 120 | 4,0 млн грн | |
| Освіта | 179 | 3,9 млн грн | |
| Медицина | 232 | 3,8 млн грн | |
| Управління | 136 | 2,2 млн грн | |
| Інфраструктура | 87 | 1,8 млн грн | |
| Медицина | 38 | 272,8 тис. грн |
3710160;2274;відшкодування за газопостачання за березень 2026 згід.рах.№БР-00000009 від 14.04.26р;згід.Дог.№3 від 12.02.26р.;.без ПДВ.
Повна картка транзакції →3710160;2273;відшкодування за електроенергію за березень 2026 згід.рах.№БР-00000009 від 14.04.26р;згід.Дог.№3 від 12.02.26р.;..без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2274;Відшкодування за газопостачання, рах. №БР-000000010 від 14.04.2026 р.за березень 2026 р.Дог.№3 від 10.02.26 р.без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0813121;2273;відшкодування витрат по електроенергії за квітень 2026 р.;згідно рахунку №БР-00000007 від 14.04.2026р. Дог.б/н від 04.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2273;Відшкодування за електроенергію, рах. №БР-000000010 від 14.04.2026 р.за березень 2026 р.Дог.№3 від 10.02.26 р.без ПДВ;;
Повна картка транзакції →3504010;2274;оплата за розподіл природного газу за 04.2026р; дог.№42СВ13-12790-23 від 19.01.2026,акт №YVI00002945 від 13.04.2026;в т.ч. ПДВ-207,27грн.
Повна картка транзакції →3710160;2272;відшкодування за водопостачання за березень 2026 згід.рах.№БР-00000009 від 14.04.26р;згід.Дог.№3від 12.02.26р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0810160;2272;Відшкодування за водопостачання, рах. №БР-000000010 від 14.04.2026 р.за березень 2026 р.Дог.№3 від 10.02.26р.без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0813121;2272;відшкодування витрат по водопостачанню за квітень 2026 р.;згідно рахунку №БР-00000007 від 14.04.2026р. Дог.б/н від 04.02.2026р.;Без ПДВ.
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 xxxx, Податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за березень xxxx Перерах.повнiстю;;;(101 xxxx, Податок з доходiв фiз.осiб iз лiкарняних за березень xxxx Перерах.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;xxxx;101 xxxx,вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx Перерах.повнiстю;;;(101 xxxx,вiйськовий збiр iз лiкарняних за березень xxxx Перерах.повнiстю;;;)
Повна картка транзакції →3504010;2274; оплата за природний газ за 03.2026р; дог.№01-12058/25-БО-Т від 22.12.2025,акт №3 від 10.04.2026;в т.ч. ПДВ-1.20грн.
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611141, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 1-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 20.04.2026р.(101 0611141, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 1-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 20.04.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611141, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п за 1-у пол.04.2026р.Перерах.повн.Строк випл. 20.04.2026р(101 0611141, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п за 1-у пол.04.2026р.Перерах.повн.Строк випл. 20.04.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38027888;;3504010,2120, Єдиний внесок (22%) назаховано на зар. плати та відпуск. за 1 пол. квітня 2026року. Перер повн. Стр 15.04.2026(101 3504010,2120, Єдиний внесок (22%) назаховано на зар. плати та відпуск. за 1 пол. квітня 2026року. Перер повн. Стр 15.04.2026)
Повна картка транзакції →*;101;38027888;;3504010,2111, ПДФО із зар. плати та відпуск. за 1 пол. квітня 2026року. Перер повн. Стр 15.04.2026(101 3504010,2111, ПДФО із зар. плати та відпуск. за 1 пол. квітня 2026року. Перер повн. Стр 15.04.2026)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0611141, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.04.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.04.2026р.(101 0611141, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.04.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.04.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0610160, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п за 1-у пол.04.2026р.Перерах.повн.Строк випл. 20.04.2026р(101 0610160, 2111, Податок з доходів фіз.осіб із з/п за 1-у пол.04.2026р.Перерах.повн.Строк випл. 20.04.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0610160, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 1-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 20.04.2026р.(101 0610160, 2120, Єдиний внесок 22% нарах на суму заробітної плати за 1-у пол. 04.2026р.Перерах.повн. Строк випл. 20.04.2026р.)
Повна картка транзакції →*;101;38027888;;3504010,2111, військовий збір із зар. плати та відпуск. за 1 пол. квітня 2026року. Перер повн. Стр 15.04.2026(101 3504010,2111, військовий збір із зар. плати та відпуск. за 1 пол. квітня 2026року. Перер повн. Стр 15.04.2026)
Повна картка транзакції →*;101;41299207;;101 0610160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.04.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.04.2026р.(101 0610160, 2111, Військовий збір 5% із з/п за 1-у пол.04.2026р. Перерах.повн. Строк випл. 20.04.2026р.)
Повна картка транзакції →0611021;2274;Оплата за отриманий газ природний за 03. 2026р.; зг.акту №б/н від 07.04.2026р. Дог. 100/314-ПГ від 29.12.2025р.;в т.ч ПДВ-102142,43.
Повна картка транзакції →0813121;2111;Зарплата за 1 пол.квітня 2026р.Податки та збори перер.повн.;Договір від 28.07.2021р.Зг.сп.№5 від 09.04.26р.;Строк 14.04.2026р.
Повна картка транзакції →1011080;2111- 177300.00 заробітна плата за 1 пол. квітня місяця 2026 р. Податки та збори перер.повн.;договір б/н від 26.01.21р.зг.списку№12 від 09.04.26р.стр. 13.04.26р.
Повна картка транзакції →0611021;2275;Оплата за отриману деревину дровяну; згідно накл. №127/2 від 02.04.2026 р. Дог. №127 від 23.03.2026 р. Чемер ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →