*;101;04326069;11011000;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір за квітень 2026 року(101 КПКВКМБ0110150 КЕКВ2111 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із заробітної плати за 04.26 Пер.до бюдж.повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →смт Вороновиця, Вінницький район: 710 транзакцій на 16,7 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Управління | 347 | 11,4 млн грн | |
| Соцзахист | 312 | 4,7 млн грн | |
| Управління | 51 | 546,7 тис. грн |
*;101;04326069;11011000;101 КПКВКМБ 0110150 КЕКВ 2111 Військовий збір за квітень 2026 року(101 КПКВКМБ0110150 КЕКВ2111 Військовий збір з дох.фіз.осіб утр.із заробітної плати за 04.26 Пер.до бюдж.повн. код 11011000)
Повна картка транзакції →0110150;3110;комп обладнання (сервер);накл №7 від 14.04.2026, дог №40 від 13.04.2026;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0117680;2800;членські внески до Асоціації;дог №10 від 09.04.2026р, рах.№10 від 09.04.2026р, протокольне рішення за.2026р;;;
Повна картка транзакції →*;101;44118464;;101 КПКВК3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок, нарах.на заробітну плату за 04.26 22%(101 КПКВК3710160 КЕКВ 2120 Єдиний соціальний внесок, нарах.на заробітну плату за 04.26 22% Пераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;44118464;11010100;101 КПКВК 3710160 КЕКВ 2111 Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 04.26(101 КПКВК 3710160 КЕКВ 2111Податок з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 04.26 Перераховано до бюджету повністю код 11010100)
Повна картка транзакції →0110150;2111;стягнення з доходів Магери Андрія Павловича за квітень 2026р ;зг вик провадження №65879283, заяви;
Повна картка транзакції →0110150;2210;канцелярські товари;накл №МЛ-00000236від 14.04.2026р, дог№17 від 19.01.2026р, зг.пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0813241;2210;за госп. товари (кран, сифон,арматура); накл.№1 від06.04.2026р.;Дог №49 від 06.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →*;101;44118464;11010100;101 КПКВК3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 04.26(101 КПКВК3710160 КЕКВ 2111 Військовий збір з доходів фізичних осіб утриманий із заробітної плати за 04.26 Перераховано до бюджету повністю код 11010100)
Повна картка транзакції →0813241;2210;за госп. товари (розетки); накл.№1 від 06.04.2026р.;Дог №48 від 06.04.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;xxxx;Перерах.кош.субвен.на на надан.плслуг комун.устан."Центр проф.роз.пед.прац.Він.міськ.ради";угода.№б/н від23.02.26;ріш.80сесії8скл.Ворон.сел.ради №xxxx від 22.12.25;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;xxxx;Перерах.коштів субвен.на фінансув.у сфері обслуг.осіб з особ.освіт.потребами ;дог.№б/н від 20.01.26;ріш.80 сесії 8 скл.Ворон.с/р №xxxx від 22.12.25.;
Повна картка транзакції →3710160;2240;за заправку картриджів, ремонт принтера ;акт №1 від 21.04.2026,дог.1 від 20.04.2026;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx;xxxx; Перерах.коштів субвен.на утр.КУ "Вінницький районний.Труд.архів";дог.№б/н від22.12.25;ріш 80 сесії 8скл.Ворон.с/р №xxxx від 22.12.25.;
Повна картка транзакції →0110150;2240;тех обсл внутрішніх мереж газопостачання;акт в/р №66139від 09.04.2026, дог №ВФ200/5-Р-ТД-4155/26від16.02.2026, зг пп2п19ПКМУ590;втчПДВ-3868,03;;
Повна картка транзакції →0110150;2274;за природний газ;акт №б/н від 10.04.2026р, дог №01-11338/25-БО-Т від 03.11.2025р;в тчПДВ-3393,67;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;опл. послуг з адміністрування (обсл) прогр. забезпеч;акт в/р №2від 09.04.2026, дог№48 від 13.03.2026, зг.пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;послуги сторонніх фахівців (правова допомога);зг. пп2п19 Пост КМУ 590,акт в/р №2 від 09.04.2026р, дог№б/н від 01.04.2026р;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2111;перерах на вкл.рах. відпускних за 04.26;зг.дог. на обслугов. №40.33.0000000648від06.02.24р, відом. Податки і збори перерах. повн.;.
Повна картка транзакції →0110150;2210;придбання запчастин для ремонту авто транс (шини);накл. №1034 від 14.04.2026, дог №41 від 14.04.2026р, зг пп2п19кму590;в тчПДВ-2400,00;;
Повна картка транзакції →0110150;2274;за розподіл природнього газу;акт №YVI00008591 від 09.04.2026р., дог.№42АВ13-10532-23 від 26.01.2026р.;в т.ч ПДВ-529,72;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;оплата посл.звязку;рах-акт №0500005420000222.3.2026 від 09.04.2026р., дог.№0500005420000222/26від16.02.2026р.зг пп2п19ПКМУ 590;в т.ч ПДВ-323,65;;
Повна картка транзакції →0110150;2210;канцелярські товари;накл №МЛ-00000235від 15.04.2026р, дог№19 від 19.01.2025р, зг.пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;опл. послуг інтернет-провайд. за користув.Інтернетом;акт в/р№537від 15.04.26р, дог№В116від20.01.26р, зг пп2п19ПКМУ590;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0110150;2240;посл з тех.обслуговування і ремонту службового автомобіля;акт в/р№1035 від14.04.26, дог№39від14.04.26, пп2п19ПКМУ590;втчПДВ-180,00;;
Повна картка транзакції →