0611010 2240 оплата послуг за викачку стічних вод ЗДО №1 "Сонечко", згідно акта № 341 від 16.03.2025 року, договір № 275 від 09.01.2025 року, в т.ч ПДВ - 502,73.
Повна картка транзакції →м. Іллінці, Вінницький район: 4 849 транзакцій на 127,6 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 678 | 27,4 млн грн | |
| Освіта | 497 | 23,1 млн грн | |
| Управління | 134 | 10,5 млн грн | |
| Освіта | 430 | 7,3 млн грн | |
| Освіта | 294 | 7,1 млн грн | |
| Освіта | 325 | 7,0 млн грн | |
| Освіта | 335 | 6,6 млн грн | |
| Освіта | 298 | 5,0 млн грн | |
| Соцзахист | 174 | 5,0 млн грн | |
| Управління | 167 | 4,9 млн грн | |
| Інфраструктура | 71 | 4,9 млн грн | |
| Освіта | 256 | 4,7 млн грн | |
| Освіта | 297 | 3,5 млн грн | |
| Освіта | 148 | 2,4 млн грн | |
| Управління | 115 | 1,8 млн грн | |
| Культура і спорт | 148 | 1,5 млн грн | |
| Управління | 97 | 1,4 млн грн | |
| Інфраструктура | 108 | 1,2 млн грн | |
| Освіта | 127 | 1,2 млн грн | |
| Соцзахист | 72 | 778,6 тис. грн | |
| Інфраструктура | 77 | 315,0 тис. грн | |
| Управління | 1 | 10,2 тис. грн |
0611010 2240 оплата послуг за викачку стічних вод ЗДО №1 "Сонечко", згідно акта № 341 від 16.03.2025 року, договір № 275 від 09.01.2025 року, в т.ч ПДВ - 502,73.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг акту № 316361/03.2026/01 від 13.03.2026р. дог № 316361 від 26.01.2026р.; втч ПДВ-226,67.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг акту №316361/02.2026/01 від 12.03.2026р. дог №316361 від 26.01.2026р.; в тч ПДВ - 226,67.
Повна картка транзакції →3504010;2274;за розп.прир.газу; зг акта YVI00004102 від 17.03.26р., дог №42ВВ13-12830-23/2-26 від 16.01.26р.; ПДВ-210,88.
Повна картка транзакції →0611021;2240;Абонплата за користування послугою до мережі інтернет;зг. акту №728 від 17.03.2026р. дог.№В279 від 22.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →2710160;2240;за послуги провайдера;дог.№ В286 від 16.01.2026; акт № 1433 від 17.03.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За молочні продукти різні;накл.№5348 від 16.03.2026р.,дог.№1555 від 19.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-155,73.
Повна картка транзакції →0611021;2275;За вивезення та утилізацію твердих побутових відходів ;зг.акту№ 345від 12.03.2026р. дог №20 від 15.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-141,8.
Повна картка транзакції →0611021;2210;За запчастини ( проблисковий маяк помаранчевий) зг. накл № 12 від 10.03.2026р. дог№10/03 від 10.03.2026р.;без .ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031;2240;абонентська плата за доступ до мережі інтернет,згідно акт №772 від 16.03.2026 р., договір №В292 від 22.01.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010;2240;За абон.плату та послуги мережі інтернету "Вінницькі оптичні комунікації";згідно акта.№739 від 17.03.2026р.,дог.№В282 від 22.01.2026 р.;..без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611070;2240;абонентська плата за доступ до мережі інтернет;зг.акт №1510 від 16.03.2026 р., договір №В291 від 21.01.2026 р., без ПДВ
Повна картка транзакції →0611010 2240 Абонплата за користування послуг до мережі і серверів інтернет ЗДО №1 "Сонечко" згідно акта № 762 від 16.03.2026 року договір №В281 від 26.01.2026 року без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;за інтернет-послуги;зг.акта №316370/03.2026/01 від 17.03.2026р., договір №316370 від 26.01.2026р.;в т ч ПДВ 66,67.
Повна картка транзакції →0611010 2275 послуги з прийняття стоків ЗДО №1 "Сонечко", згідно акта № 385 від 16.03.2026 року, договір № 2 від 09.01.2026 року, в т.ч ПДВ- 43,16.
Повна картка транзакції →0611010 2275 послуги з вивезення та утилізація ТПВ ЗДО №1 "Сонечко", згідно акта № 342 від 16.03.2025 року, договір № 276 від 09.01.2025 року, в т.ч ПДВ - 35,45.
Повна картка транзакції →0611021;2272;За водопостачання ;зг.акту№3 від 12.03.2026р. дог№17 від 15.01.2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0615031;2274;За послуги з розподілу природного газу;зг.акт № YVI00004088 від 16.03.2026 р., дог.№42ВВ13-13459-24 від 09.01.2026 р., в т.ч.ПДВ-11,56
Повна картка транзакції →0611031 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки згідно відомостей за I половину березня 2026 року; зг. договору №22110002583 від 13.01.2022р. податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611031 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки, зг. відомостей за І половину березня 2026 р., зг. договору №22110002593від 13.01.2022р., податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611010 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки, згідно відомостей за І половину березня 2026 року, податки та збори перераховано повністю, договір № 22111000134 від 13.01.2022 року
Повна картка транзакції →0611010 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки згідно дог.№22111000053 від 12.01.2022 року за І половину березня 2026 року, податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →0611031 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки, зг. відомостей за І половину березня 2026 р., зг. договору №7694703,13307208 від 11.01.2022р., податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →*;101;26235054;;єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за І половину березня 2026 року(101 0611031 2120 єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати за І половину березня 2026 року, перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →0611031 2111 Заробітна плата для зарахування на карткові рахунки згідно відомостей за І половину березня 2026 року; зг. договору №7694803.26235054 від 11.01.2022р. податки та збори перераховано повністю.
Повна картка транзакції →