0812111 ;2610 (2240)-350,00;За послуги інтернету ХОУМ- НЕТ; акт №365325/01/2026/02 від 31.01.26 р. та дог№316325 від 14.01.2026 р.в т ч ПДВ 58,33;;;
Повна картка транзакції →м. Липовець, Вінницький район: 3 378 транзакцій на 65,3 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 387 | 11,0 млн грн | |
| Соцзахист | 342 | 9,1 млн грн | |
| Інфраструктура | 248 | 8,5 млн грн | |
| Управління | 437 | 6,3 млн грн | |
| Медицина | 257 | 5,8 млн грн | |
| Медицина | 12 | 5,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 141 | 3,8 млн грн | |
| Медицина | 179 | 2,9 млн грн | |
| Освіта | 197 | 2,0 млн грн | |
| Управління | 133 | 1,8 млн грн | |
| Управління | 147 | 1,7 млн грн | |
| Освіта | 97 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 44 | 1,3 млн грн | |
| Інфраструктура | 163 | 1,2 млн грн | |
| Культура і спорт | 97 | 1,0 млн грн | |
| Інфраструктура | 187 | 988,6 тис. грн | |
| Освіта | 202 | 871,8 тис. грн | |
| Соцзахист | 108 | 827,1 тис. грн |
0812111 ;2610 (2240)-350,00;За послуги інтернету ХОУМ- НЕТ; акт №365325/01/2026/02 від 31.01.26 р. та дог№316325 від 14.01.2026 р.в т ч ПДВ 58,33;;;
Повна картка транзакції →1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 6вд від 02.02.2026р. та аванс. звіт № 9 від 05.02.2026р. за лютий2026;безПДВ
Повна картка транзакції →1015031;2250 - 300,00; вiдрядження працівників згідн. Наказу № 6вд від 02.02.2026р. та аванс. звіт № 10 від 05.02.2026р. за лютий2026;безПДВ
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-259,30; Оплата за матерiали (кабельний сальник, термоусад. труба., iзоляцiйна стрiчка) для ремонту електромереж зг. дог№04/02/26-17 вiд 05.02.26 та накл №ЦБ402-0030 вiд 05.02.26 р.;В т.ч. ПДВ-43,22;
Повна картка транзакції →xxxx; КЕКВ xxxx-225,98;заборгованість по ЗВП xxxx/ДВ-14 утримано і перераховано з лікарняних листів за січень нарахованих в лютому xxxx р.повністю;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx-224,36; лікарняні за січень xxxxр;згідно списку,податки та збори перер. повністю
Повна картка транзакції →0611010;2230-220,00 За сметану згідно накладної № 879 від 02.02.2026р. та договору № 17 від 22.01.2026р.;в.т.ч.ПДВ- 36,67;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-216,20; Оплата за освiтлювальний прилад ( лiхтар налобний) для ремонту електромереж зг. дог№04/02/26-23 вiд 05.02.26 та накл №ЦБ402-0033 вiд 05.02.26 р.;В т.ч. ПДВ-36,03;
Повна картка транзакції →1610160 2210-120,00 грн придбання бланків(карток- довідок) накладна №Дк02/41 від 09.02.2026р договір №02/3 від 09.02.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2275 - 104,02;відшкодування витрат на вивіз та захоронення твердих побутових відходів згід.договору № 2/08-16 від 16.01.2026р.,акта №9 від 11.02.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →43905878;КПКВК 3710160;КЕКВ 2272 -76,44 ;відшкодування витрат на водопостачання та водовідведення згідно договору № 2/08-16 від 16.01.2026р.,акта № 7 від 11.02.2026р.;без ПДВ.;;;
Повна картка транзакції →0812111 ; 2610 (2111)-1,25 ; Профнески із з/п за лютий 2026 року Перераховано повністю ;;;
Повна картка транзакції →0812111 ; 2610 (2111)- 0,53 ;Профнески із з/п за лютий 2026 року вал.збір - 1,78 грн.Перераховано повністю ;;;
Повна картка транзакції →101 податок на доходи з фізичних осіб, утриманий із суми заробітної плати за січень 2026р; 0611091 КЕКВ 2111-51320,45 ; нараховано і перераховано повністю;
Повна картка транзакції →101 єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за січень 2026р.;0611091 КЕКВ 2120-43586,62; нараховано і перераховано повністю;
Повна картка транзакції →101 військовий збір, утриманий із суми заробітної плати за січень 2026р. 0611091 КЕКВ 2111-16205,17;нараховано і перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0813121;2273-15 126,37;за електроенергiю;акт № 2110783-2601-1 вiд 06.02.2026;договiр № ЛИ-214/3 вiд 23.01.2026;в т.ч ПДВ-2521,06;;;
Повна картка транзакції →101 податок на доходи з фізичних осіб, утриманий із суми заробітної плати за січень 2026р; 0611092 КЕКВ 2111-7850,22 ; нараховано і перераховано повністю;
Повна картка транзакції →43929582 КПКВК 1610160 КЕКВ 2111-6328,94 грн відпускні Шиманської О.Б. за лютий 2026 року Податки та збори перераховано повністю
Повна картка транзакції →xxxx;xxxx; виплата лікарняних за січеньxxxx року Дубина З.П. Хавчук Л.С. Сухоплеско А.А.; Податки і збори перераховані повністю;;;
Повна картка транзакції →1616030;2610;2210-6100,00; Оплата за хiм. речовини ( антигель ) для вантажних автомобiлiв зг. дог №92-22 вiд 02.02.26 та накл №184 вiд 02.02.26р. В т.ч. ПДВ-1016,67;;
Повна картка транзакції →101 єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за січень 2026року;0611092 КЕКВ 2120-5307,03; нараховано і перераховано повністю;
Повна картка транзакції →0813121; 2230- 5 099,18; за продукти харчування (м`ясо курей); накладна № 51 від 04.02.2026; договiр № 14 вiд 04.02.2026; в т.ч ПДВ-849,86;;;
Повна картка транзакції →1610160 2240-4500,00 грн. за послуги із обслуговування програмного забезпечення ІПК "Місцевий бюджет" акт №1 від 06.02.2026 р. договір №02-ГРК від 06.02.2026 р. без ПДВ
Повна картка транзакції →101 військовий збір, утриманий із суми заробітної плати за січень 2026р 0611092 КЕКВ 2111-2821,20 ;нараховано і перераховано повністю;
Повна картка транзакції →